索引号: 330803-035/2020-70950 组配分类: 部门预决算信息
发布机构: 区民政局 发文日期: 2020-09-10
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向全社会
衢州市衢江区民政局2019年度部门决算
时间:2020-09-10 16:35 来源:衢江区政府 浏览次数:8
字体:[ ]

一、衢州市衢江区民政局概况

(一)部门职责

1.贯彻执行民政工作的法律、法规、规章。受委托研究起草有关民政行政管理的规范性文件草案、制定全区民政事业的发展规划、工作计划和政策,并组织实施。

2.负责全区社会团体、基金会和民办非企业单位的登记和监督管理。

3.牵头拟订全区社会救助规划、政策和标准,统筹社会救助体系建设。指导全区实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着落人员救助工作。指导全区社会救助家庭经济状况核定工作。承担全区革命老区建设有关工作。

4.指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作。指导社区服务管理和村务公开民主管理工作,推进城乡社区建设。组织开展城市基层治理相关工作。

5.负责行政区划管理。规范全区地名标志的设置和管理,负责全区标准地名资料的编辑和审定。负责行政区域界线的勘定和日常管理工作,调处行政区域边界争议。

6.拟订全区社会福利事业发展规划、政策。指导孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。负责收养登记工作。

7.拟订全区养老服务发展规划和标准。指导全区养老服务体系建设,参与推动养老服务业发展。指导和管理城乡养老机构建设,指导居家养老服务工作。

8.负责殡葬管理和婚姻登记管理工作。

9.拟订全区社会工作发展规划、工作计划和政策,会同有关部门推进全区社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。贯彻落实慈善事业发展规划、政策,主管慈善工作。

10.负责全区福利彩票公益金的管理工作。

11.负责全区民政事业计划财务和统计工作,指导、监督民政事业费的使用管理。

12.负责管理监督全区大中型水库移民安置和后期扶持工作,指导小型水库移民扶持工作。

13.完成区委、区政府交办的其他工作。

14.职能转变。坚持以人民为中心的发展思想,深化“最多跑一次”改革,强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务;完善社会治理方式,积极培育社会组织、社会工作等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台,加快推进民政事业城乡建设一体化进程。

15.与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟定应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,衢州市衢江区民政局部门决算包括:区民政局本级及所属的区民政事业发展中心、区民政行政执法大队、区婚姻登记处、区养老服务指导中心(区福利彩票销售服务中心)、区最低生活保障管理服务中心决算。

纳入衢州市衢江区民政局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

无。

二、衢州市衢江区民政局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市衢江区民政局2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计12846.5万元,与2018年度相比,收、支总计各增加969.84万元,增长8.17%。主要原因是:项目支出增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计11005.49万元;包括财政拨款收入9213.97万元(其中,一般公共预算4897.53万元,政府性基金预算4316.46万元),占收入合计83.72%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入1791.5万元,占收入合计16.28%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计11131.36万元,其中基本支出3046.1万元,占27.37%;项目支出8085.26万元,占72.63%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计9213.97万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1526.33万元,增长19.85%。主要原因是:由于机构改革移民办并入,项目支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4897.53万元,占本年支出合计的44%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1545.66万元,下降23.99%。主要原因是:由于机构改革民政局部分职能划出,造成一般公共预算财政拨款支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4897.53万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2万元,占0.04%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出4128.82万元,占84.3%;卫生健康(类)支出221.36万元,占4.52%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出454万元,占9.27%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出91.35万元,占1.87%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8257.36万元,支出决算为4897.53万元,完成年初预算的59.31%,主要原因是项目支出总体偏慢。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因为民政信访事务增加。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为656.94万元,支出决算为927.41万元,完成年初预算的141.17%,决算数大于预算数的主要原因为政府考核奖、年休假工资、年终一次性奖金未纳入预算。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)。年初预算为21万元,支出决算为20.62万元,完成年初预算的98.19%,决算数小于预算数的主要原因为项目略有结余。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。年初预算为175万元,支出决算为175万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因为无偏差。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为943.4万元,支出决算为943.4万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因为无偏差。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为8.73万元,支出决算为8.73万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因为无偏差。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为58.51万元,支出决算为48.98万元,完成年初预算的83.71%,决算数小于预算数的主要原因为机构改革人员调出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为23.41万元,支出决算为19.49万元,完成年初预算的83.26%,决算数小于预算数的主要原因为机构改革人员调出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为10.15万元,支出决算为10.15万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因为无偏差。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为24.32万元,支出决算为24.32万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因为无偏差。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为422.41万元,支出决算为422.41万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因为无偏差。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。年初预算为446.61万元,支出决算为446.61万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因为无偏差。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为13.82万元,支出决算为13.82万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因为无偏差。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 其他优抚支出(项)。年初预算为3.2万元,支出决算为3.2万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因为无偏差。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为2.52万元,支出决算为2.52万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因为无偏差。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为277万元,支出决算为150.73万元,完成年初预算的54.42%,决算数小于预算数的主要原因孤儿及困境儿童人数减少。

社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为592.9万元,决算数大于预算数的主要原因为临时救助工作需要支出。

社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。年初预算为320万元,支出决算为301.52万元,完成年初预算的94.23%,决算数小于预算数的主要原因为项目略有结余。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。年初预算为11.02万元,支出决算为11.02万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因为无偏差。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为2447.43万元,支出决算为6万元,完成年初预算的0.25%,决算数小于预算数的主要原因为避险解困及其他部分项目未完成。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为16.98万元,支出决算为16.98万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因为无偏差。

卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)。年初预算为40万元,支出决算为40万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因为无偏差。

卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为158.74万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因为增加90周岁以上老人卫生健康补助。

卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.64万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因为增加干部职工体检。

农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为454万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因为部分移民项目纳入农林水支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为83.23万元,支出决算为88.9万元,完成年初预算的106.81%,决算数大于预算数的主要原因为住房公积金基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为2.93万元,支出决算为2.45万元,完成年初预算的83.62%,决算数小于预算数的主要原因为人员调出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1128.73万元,其中:

人员经费1015.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,医疗费,其他工资福利支出,离休费,医疗费补助,奖励金,其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费112.8万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用船运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出4316.46万元,占本年支出合计的38.78%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加3072.01万元,增长246.86%。主要原因是:机构改革移民办并入,政府性基金项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出4316.46万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出3032.96万元,占70.26%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出33万元,占0.77%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出1250.5万元,占28.97%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6603.99万元,支出决算为4316.46万元,完成年初预算的65.36%,主要原因是部分项目未完成,资金结转至下年使用。其中:

社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)。年初预算为2351.08万元,支出决算为1352.41万元,完成年初预算的57.52%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成,资金结转至下年使用。

社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)。年初预算为2546.56万元,支出决算为1082.64万元,完成年初预算的42.51%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成,资金结转至下年使用。

社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项)。年初预算为70.74万元,支出决算为13.06万元,完成年初预算的18.46%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成,资金结转至下年使用。

社会保障和就业支出(类)小型水库移民扶助基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项)。年初预算为850万元,支出决算为584.85万元,完成年初预算的68.81%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成,资金结转至下年使用。

农林水支出(类)大中型水库库区基金安排的支出(款)其他大中型水库库区基金支出(项)。年初预算为33万元,年支出决算为33万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因为无偏差。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为562万元,支出决算为566.29万元,完成年初预算的100.76%,决算数大于预算数的主要原因是其他政府性基金项目进度加快。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为168.75万元,支出决算为634.21万元,完成年初预算的375.83%,决算数大于预算数的主要原因是彩票公益金项目进度加快。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他公益事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为50万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是市级彩票公益金项目完成。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13.14万元,支出决算为3.08万元,完成预算的23.44%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费用支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,减少1.45万元,下降100%,主要原因是严格控制因公出国(境)费用支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.55万元,占17.86%,与2018年度相比,增加0.55万元,增长100%,主要原因是机构改革移民办并入一艘公务用船;公务接待费支出决算为2.53万元,占82.14%,与2018年度相比,增加1.45万元,增长134.26%,主要原因是公务接待费用在控制范围内增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为4.5万元,支出决算为0.55万元,完成预算的12.22%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用船支出。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0.55万元,主要用于库区工作需要等所需的公务用船燃料费、维修费、保险费、车船使用税等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为8.64万元,支出决算为2.53万元,完成预算的29.28%。主要用于接待其他县市交流民政工作和招商引资等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待23批次,累计436人次。

外宾接待支出0万元,主要用于接待外宾;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出2.53万元,主要用于接待其他县市交流民政工作和招商引资等支出。接待436人次,23批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,区民政局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目5个,共涉及资金1131.62万元,占一般公共预算项目支出总额的30%。组织对2019年度移民扶持基金、福彩公益金等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金3750.17万元,占政府性基金预算项目支出总额的86.89%。

组织对“社会福利与养老”“水库移民后期扶持”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2070.8万元,政府性基金预算支出3715.3万元。其中,对“社会福利与养老”“水库移民后期扶持”等项目分别由局内部科室开展绩效评价。从评价情况来看,在实施项目过程中,能坚持以民意为标准,科学实施,规范管理,确保项目顺利实施,确保项目发挥效益,项目资金的支付严格按照国库集中支付的有关规定执行。

组织对“示范型农村社区”“福彩中心”等2个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出175万元,政府性基金预算支出47万元。其中,对“示范型农村社区”“福彩中心”等部门(单位)整体支出分别由局内部科室开展绩效评价。从评价情况来看,在实施项目过程中,能坚持以民意为标准,科学实施,规范管理,确保项目顺利实施,确保项目发挥效益,项目资金的支付严格按照国库集中支付的有关规定执行。

2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)

衢州市衢江区民政局在2019年度部门决算中反映行政区划与地名管理及其他农村生活救助的项目绩效自评结果。

行政区划与地名管理项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“好”。项目全年预算数为13万元,执行数为12.62万元,完成预算的97.08%。项目绩效目标完成情况:一是完成《衢江区地名志》编纂一本;二是方便老百姓生产生活和出行。发现的问题及原因:一是对地名标志设置的重要意义认识不到位;二是经济欠发达,资金缺口大。下一步改进措施:一是各级政府加大支持和投入;二是社会各界加大支持和配合。

其他农村生活救助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“好”。项目全年预算数为320万元,执行数为301.52万元,完成预算的94.23%。项目绩效目标完成情况:一是完成8类定期定补对象157人的资金发放;二是资金发放及时足额。发现的问题及原因:一是民政工作政策宣传力度不够;二是民政定补对象的动态情况不能及时掌握。下一步改进措施:一是加大政策宣传力度;二是加强动态管理。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。区民政局行政区划与地名管理项目绩效评价结果公开如下:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“好”。项目全年预算数为13万元,执行数为12.62万元,完成预算的97.08%。项目绩效目标完成情况:一是完成《衢江区地名志》编纂一本;二是方便老百姓生产生活和出行。发现的问题及原因:一是对地名标志设置的重要意义认识不到位;二是经济欠发达,资金缺口大。下一步改进措施:一是各级政府加大支持和投入;二是社会各界加大支持和配合。

说明:部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价;财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出112.8万元,比年初预算数减少7.23万元,下降6.02%,主要原因是严格控制机关运行经费支出。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额1.25万元,其中:政府采购货物支出1.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.25万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,区民政局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指用于信访事务的开支。

16.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 行政运行(项):指行政单位的基本支出。

17.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):指行政区划界线勘定、维护、以及行政区划和地名管理支出。

18.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):反映基层政权和社区建设方面的支出;

19.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):指民政部门接待来访,法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指行政单位开支的基本养老保险缴费。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指行政单位的职业年金缴费。

23.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

24.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

25.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):指在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

26.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指用于义务兵优待方面的支出。

27.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指其他用于优抚方面的支出。

28.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):指按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

29.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):指对儿童提供福利服务方面的支出。

30.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):指用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

31.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

32.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项):指开展拥军优属活动支出。

33.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。

34.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位医疗方面的支出。

35.卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项):指其他用于医疗救助方面的支出。

36.卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项):指老龄卫生健康事务方面的支出。

37.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):指其他卫生健康方面的支出。

38.农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项):指专项用于大中型水库移民后期扶持方面的支出。

39.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

40.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

41.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项):指大中型水库移民后期扶持基金安排用于移民的补助。

42.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项):指大中型水库移民后期扶持基金安排用于基础设施建设和经济发展的支出。

43.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项):指大中型水库移民后期扶持基金安排用于其他方面的支出。

44.社会保障和就业支出(类)小型水库移民扶助基金安排的支出(款) 基础设施建设和经济发展(项):指小型水库移民扶助基金安排基础设施建设和经济发展的支出。

45.农林水支出(类)大中型水库库区基金安排的支出(款)其他大中型水库库区基金支出(项):指中央大中型水库库区基金安排基础设施建设和经济发展的支出。

46.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):指其他政府性基金安排用于项目的支出。

47.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

48.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他公益事业的彩票公益金支出(项):指用于其他公益事业的彩票公益金支出。

隐私声明 联系我们 网站地图
主办单位:衢州市衢江区人民政府办公室
联系方式:05703832381 承办单位:衢州市衢江区人民政府办公室
网站标识码:3308030012 浙公网安备:33080302000001  浙ICP备10001073号-1