索引号: 330803-070/2020-68579 组配分类: 部门预决算信息
发布机构: 湖南镇 发文日期: 2020-09-10
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向全社会
衢州市衢江区湖南镇人民政府2019年度部门决算
时间:2020-09-10 15:28 来源:衢江区政府 浏览次数:
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一、衢州市衢江区湖南镇人民政府概况

(一)部门职责

湖南镇人民政府党委、政府承担着促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定、推动农村物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的重大任务。其主要职能是:

1.巩固基层政权。贯彻落实党的路线、方针政策和国家的法律法规,执行本级人民代表大会的决议和上级政府的决定;完善对村民委员会的指导,帮助村民委员会制定工作制度,加强对“村规民约”制定实施的监督检查;加强农村土地等承包合同管理,推进村务、财务公开;加强基层民主建设,推进村民委员会自治;加强培育和发展农村、农民的各类经济组织。

2.促进经济发展。负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划;加强财政管理,协助搞好税征管理;做好经济社会统计、村级财务管理、审计和招投标工作;建立和健全减轻农民负担的监督管理制度;加快社会主义新农村建设,维护经济秩序,营造公平、公正的发展环境。

3.提供服务,负责抓好本行政区域的教育、科技、文化、卫生、体育等工作,大力发展农村社会事业;加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设;加强农村社会化服务体系建设,组织引导农村劳动力转移;切实做好就业培训、社会保障、救济救助,民政优抚工作。

4.加强社会管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省政府规定,行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、文化市场、公共卫生、规划与建设、城乡环境卫生、水政水务等方面的监督管理职能。

5.维护社会稳定。保护种类经济组织的合法权益和公民财产权,保障公民的人身权利、民主权利和其它权利。强化信访、调解工作,加强社会综合治理,化解农村社会矛盾,维护农村社会稳定。

6.法律、法规、规章和上级政府规定的其它事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,衢州市衢江区湖南镇人民政府部门决算包括:本级决算。

纳入衢州市衢江区湖南镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

二、衢州市衢江区湖南镇人民政府2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市衢江区湖南镇人民政府2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计10,668.23万元,与2018年度相比,收、支总计各增加2745.84万元,增长34.66%。主要原因是:湖南镇于2019实施了较多美丽乡村建设项目,项目数量增加,导致2019年度收支决算数大幅上涨

(二)收入决算情况说明

本年收入合计9,571.75万元;包括财政拨款收入5,824.39万元(其中,一般公共预算2,710.9万元,政府性基金预算3,113.49万元),占收入合计60.85%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入3,747.36万元,占收入合计39.15%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计8,883.61万元,其中基本支出1,348.26万元,占15.18%;项目支出7,535.36万元,占84.82%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5,824.39万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加801.24万元,增长15.95%。主要原因是:新增实施美丽乡村建设项目,财政拨款收入增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,710.9万元,占本年支出合计的30.52%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少526万元,下降16.25%。主要原因是:2019年湖南镇小城镇建设、古村落保护等项目逐步在收尾,相关的支出有所减少

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,710.9万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,337.66万元,占49.34%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出24.17万元,占0.89%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出53.16万元,占1.96%;社会保障和就业(类)支出44.95万元,占1.66%;卫生健康(类)支出7.42万元,占0.27%;节能环保(类)支出120.54万元,占4.45%;城乡社区(类)支出273.81万元,占10.1%;农林水(类)支出411.2万元,占15.17%;交通运输(类)支出97.44万元,占3.59%;资源勘探信息等(类)支出9.08万元,占0.33%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出182.35万元,占6.73%;住房保障(类)支出17.9万元,占0.66%;粮油物资储备(类)支出127.32万元,占4.7%;灾害防治及应急管理(类)支出3.9万元,占0.14%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3288.07万元,支出决算为2,710.9万元,完成年初预算的82.45%,主要原因是2019年湖南镇小城镇建设、古村落保护等项目逐步在收尾,相关的支出有所减少其中:

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为28.88万元,支出决算为12.1万元,完成年初预算的41.91%,决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为19.5万元,支出决算为0.94万元,完成年初预算的4.83%,决算数小于预算数的主要原因是其他人大事务费用支出减少。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为307.1万元,支出决算为1111.34万元,完成年初预算的361.88%,决算数大于预算数的主要原因人员增加及增资,以及部分相关项目支出的增加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于预算数的主要原因是信访相关费用增加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。年初预算为295.25万元,支出决算为89.94万元,完成年初预算的30.46%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。年初预算为21.81万元,支出决算为8.26万元,完成年初预算的37.89%,决算数小于预算数的主要原因部分相关费用未结算。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为45.51万元,支出决算为27.11万元,完成年初预算的59.57%,决算数小于预算数的主要原因部分相关费用未结算。

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为28.91万元,支出决算为17.22万元,完成年初预算的59.56%,决算数小于预算数的主要原因部分相关费用未结算。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为20.75万元,支出决算为23.36万元,完成年初预算的59.57%,决算数小于预算数的主要原因人员减少。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为24.01万元,支出决算为14.3万元,完成年初预算的59.56%,决算数小于预算数的主要原因人员减少。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为24.9万元,支出决算为14.83万元,完成年初预算的59.56%,决算数小于预算数的主要原因部分相关费用未结算。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为23.6万元,支出决算为14.06万元,完成年初预算的59.58%,决算数小于预算数的主要原因是部分费用未结算。

一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。年初预算为23.85万元,支出决算为14.2万元,完成年初预算的59.54%,决算数小于预算数的主要原因是部分费用未结算。

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为30万元,支出决算为24.17万元,完成年初预算的80.56%,决算数小于预算数的主要原因是部分费用未结算。

文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为17.34万元,支出决算为10.33万元,完成年初预算的59.57%,决算数小于预算数的主要原因人员减少。

文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.12万元,决算数大于预算数的主要是创文明城市相关支出的增加。

文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7万元,决算数大于预算数的主要是3A级旅游村庄支出增加。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为34.71万元,决算数大于预算数的主要是湖南镇生姜文化节支出增加。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为16.29万元,支出决算为9.7万元,完成年初预算的59.55%,决算数小于预算数的主要原因部分相关费用未结算。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为0万元,支出决算为27.8万元,决算数大于预算数的主要原因是义务兵优待费用的增加

社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于预算数的主要原因是临时救助费用的增加。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.45万元,决算数大于预算数的主要原因是相关费用的增加。

卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为30万元,支出决算为7.42万元,完成年初预算的24.73%,决算数小于预算数的主要原因部分相关费用未结算。

节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为0万元,支出决算为100万元,决算数大于预算数的主要原因是水生态保护相关项目增加。

节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为467万元,支出决算为7.13万元,决算数小于预算数的主要原因是相关项目减少及项目调整

节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为13.42万元,决算数大于预算数的主要原因是节能环保相关项目增加。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为800万元,决算数大于预算数的主要原因是创文及相关小城镇建设项目的开支增加。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为600万元,支出决算为273.81万元,完成年初预算的45.64%,决算数小于预算数的主要原因是小城镇建设项目完工。

农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算为128.03万元,支出决算为50.82万元,完成年初预算的39.69%,决算数小于预算数的主要原因部分相关费用未结算,及相关科目在决算中的调整。

农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为100万元,支出决算为152万元,完成年初预算的152%,决算数大于预算数的主要原因是农业支出的增加。

农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.92万元,决算数大于预算数的主要原因是林业和草原支出的增加。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算为0万元,支出决算为185.28万元,决算数大于预算数的主要原因是生态公益林支出的增加。

农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为16.43万元,支出决算为9.79万元,完成年初预算的59.58%,决算数大于预算数的主要原因是水利项目支出的增加。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.4万元,决算数大于预算数的主要原因是村级党建支出的增加。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为200万元,支出决算为4.78万元,完成年初预算的2.39%,决算数小于预算数的主要原因是公路养护开支减少及相关支出科目的调整

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为83.75万元,决算数大于预算数的主要原因是公路码头等建设的开支增加。

交通运输支出(类)邮政业支出(款)邮政普遍服务与特殊服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.08万元,决算数大于预算数的主要原因是镇村邮站开支增加。

交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.83万元,决算数大于预算数的主要原因是创文开支的增加。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事物(款)土地资源利用与保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为181.69万元,决算数大于预算数的主要原因是土地复垦项目的增加。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事物(款)地质矿产资源利用与保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.66万元,决算数大于预算数的主要原因是相关项目的增加。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为9万元,决算数于预算数的主要原因是危房修缮项目增加

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)住房公积金(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.9万元,决算数大于预算数的主要原因是住房保障支出增加。

粮油物资储备支出(类)粮油事物(款)其他粮油事物支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为127.32万元,决算数大于预算数的主要原因是相关项目支出增加。

灾害防治及应急管理支出(类)消防事物(款)消防应急救援(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.9万元,决算数大于预算数的主要原因是消防相关项目支出增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,345.31万元,其中:

人员经费1,054.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退职(役)费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费290.33万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。   

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出3,113.49万元,占本年支出合计的35.05%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加1327.24万元,增长74.3%。主要原因是:美丽城镇项目陆续开工,相关支出增长。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出3,113.49万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出3,113.49万元,占100%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2945.71万元,支出决算为3,113.49万元,完成年初预算的105.7%,主要原因是美丽城镇项目陆续开工,相关支出增长其中:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。年初预算为2946.71万元,支出决算为3110.87万元,完成年初预算的105.57%,决算数于预算数的主要原因美丽城镇项目陆续开工,相关支出增长

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.62万元,决算数于预算数的主要原因有关项目开工,相关支出增长

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为37.2万元,支出决算为18.09万元,完成预算的48.63%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是响应中央号召,厉行节俭,压缩不必要的三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比无变化,主要原因是今年无因公出国(境)费用支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比无变化,主要原因是公车改革后本单位已经无公车;公务接待费支出决算为18.09万元,占100%,与2018年度相比,增加1.8万元,上涨11.05%,主要原因是接待任务增加,增加了一部分公务接待费。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为37.2万元,支出决算为18.09万元,完成年初预算的48.63%。主要用于公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是响应中央号召,厉行节俭,压缩不必要的公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待278批次,累计2855人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出18.09万元,主要用于公务接待等支出。接待2855人次,278批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,衢州市衢江区湖南镇组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及项目2个,涉及当年一般公共预算资金35.36万元,占项目资金预算总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本单位未组织对项目开展部门评价。

本单位未组织对部门(单位)开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)

衢州市衢江区湖南镇人民政府2019年度部门决算中反映2019年耕地地力保护专项临时救助项目绩效自评结果。

2019耕地地力保护专项绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93.6分,自评结论为较好”。项目全年预算数为26.91元,执行数为26.91万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是实现农业总产稳定,水稻产出质量提高;二是优化区域布局及品种结构提升生产效益。发现的问题及原因:一是农产品产出增收金额不大;二是耕地规模效应未得到完全发挥。下一步改进措施:一是提高技术,加强培育,提高种植收益;二是凸显耕地规模效应,更大比例提高农民收入。

临时救助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为”。项目全年预算数为8.45万元,执行数为8.45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是低收入农户得到有效帮扶;二是提高农民人均收入。发现的问题及原因:部分低收入农户由于提供卡号有误导致资金拨付不及时。下一步改进措施:仔细核查低收入困难农户卡号信息,确保扶贫资金及时到户。

3.财政评价项目绩效评价结果(如有)。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

说明:部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价;财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出290.33万元,比年初预算数减少4.93万元,下降1.7%,主要原因人员变动,厉行节俭压缩机关运行经费支出。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额27.23万元,其中:政府采购货物支出27.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额27.23万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额27.23万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,湖南镇人民政府本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):是指人大事务管理的基本支出。

16.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):是指除上述项目以外的其他人大事务支出。

17.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项):是指行政单位的基本支出。

18.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):是指行政单位的基本支出。

19.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项):是指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

20.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项):是指镇政府事业服务中心统计事业基本支出。

21.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):是指财政事务管理基本支出。

22.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):是指行政单位的基本支出。

23.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):是指行政单位的基本支出。

24.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):是指行政单位的基本支出。

25.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):是指行政单位的基本支出。

26.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项):是指行政单位的基本支出。

27.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):是指出上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

28.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项):是指行政单位的基本支出。

29.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):是指群众文化方面的支出。

30.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):是指行政单位的基本支出。

31.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):是指行政单位的基本支出。

32.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项):是指出上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

33.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):是指义务兵服兵役期间的优待金支出。

34.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):是指用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

35.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):是指用于计划生育管理的基本支出。

36.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):是指用于其它计划生育管理事务的支出。

37.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项):是指除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务的支出。

38.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):是指政府在排水、污水处理、水污染防治、库区生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理和保护、地下水修复和保护等方面的支出。

39.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):是指除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

40.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):是指小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

41.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):是指除上述项目以外其他用于城乡社区建设的支出。

42.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):是指行政单位的基本支出。

43.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):是指用于农业科技转化,农业新品质、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

44.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):是指对高校毕业生到基层任职的补助。

45.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):是指除上述项目以外其他用于农业的支出。

46.农林水支出(类)林业(款)行政运行(项):是指行政单位的基本支出。

47.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):是指除上述项目以外其他用于扶贫的支出。

48.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):是指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

49.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):是指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障的村级组织运转奖补资金。

50.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范点(项):是指各级财政对农村综合改革示范点、新型农业化服务体系等补助的支出。

51.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):是指公路养护的支出。

52.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):是指未单独设置项级科目的其他农村公路项目支出。

53.交通运输支出(类)邮政业支出(款)邮政普遍服务与特殊服务(项):是指邮政普遍服务与政策性业务方面的支出。

54.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购 置税其他支出(项):是指车辆购置税用于安排用于上述项目之外的其他支出。

55.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项):是指行政单位的基本支出。

56.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):是指农村危房修缮支出。

57.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):是指除上述项目之外的保障性安居工程支出。


附件1.湖南镇2019年部门决算公开表.xls

附件2.湖南镇2019耕地地力保护绩效自评表.xls

附件3.湖南镇2019临时救助绩效自评表.xls