索引号: 330803-069/2021-68689 组配分类: 部门预决算信息
发布机构: 后溪镇 发文日期: 2021-05-27
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向全社会
衢州市衢江区后溪镇人民政府2021年度部门决算
时间:2021-05-27 14:58 来源:衢江区政府 浏览次数:
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一、衢州市衢江区后溪镇人民政府概况

(一)部门职责

1.巩固基层政权。贯彻落实党的路线、方针政策和国家的法律法规,执行本级人民代表大会的决议和上级政府的决定;完善对村民委员会的指导,帮助村民委员会制定工作制度,加强对“村规民约”制定实施的监督检查;加强农村土地等承包合同管理,推进村务、财务公开;加强基层民主建设,推进村民委员会自治;加强培育和发展农村、农民的各类经济组织。

2. 促进经济发展。负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划;加强财政管理,协助搞好税征管理;做好经济社会统计、村级财务管理、审计和招投标工作;建立和健全减轻农民负担的监督管理制度;加快社会主义新农村建设,维护经济秩序,营造公平、公正的发展环境。

3.提供服务,负责抓好本行政区域的教育、科技、文化、卫生、体育等工作,大力发展农村社会事业;加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设;加强农村社会化服务体系建设,组织引导农村劳动力转移;切实做好就业培训、社会保障、救济救助,民政优抚工作。

4.加强社会管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省政府规定,行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、文化市场、公共卫生、规划与建设、城乡环境卫生、水政水务等方面的监督管理职能。

5.维护社会稳定。保护种类经济组织的合法权益和公民财产权,保障公民的人身权利、民主权利和其它权利。强化信访、调解工作,加强社会综合治理,化解农村社会矛盾,维护农村社会稳定。

6.法律、法规、规章和上级政府规定的其它事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,衢州市衢江区后溪镇人民政府部门决算包括:镇本级预算。

纳入衢州市衢江区后溪镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

二、衢州市衢江区后溪镇人民政府2021年度部门决算公开表

详见附表

三、衢州市衢江区后溪镇人民政府2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计16,555万元,与2019年度相比,收、支总计各增加5559.43万元,增长70%。主要原因是:小城镇环境综合整治,一户多宅整治,建设用地复垦等方面的支出有所增长。

 

(二)收入决算情况说明

本年收入合计11,922.22万元;包括财政拨款收入8,959.05万元(其中,一般公共预算2,478.42万元,政府性基金预算6,480.64万元),占收入合计75.15%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入2,963.16万元,占收入合计24.85%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计11,156.75万元,其中基本支出1,471.59万元,占13.19%;项目支出9,685.16万元,占86.81%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计8,959.05万元,与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加3488.54万元,增长63.77%。主要原因是:工程项目类大额支出增加

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,478.42万元,占本年支出合计的22.21%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加415.29万元,增长20.13%。主要原因是:工程项目类大额支出增加

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,478.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,905.95万元,占76.9%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出37.8万元,占1.53%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出45.11万元,占1.82%;社会保障和就业(类)支出90.34万元,占3.65%;卫生健康(类)支出22.88万元,占0.92%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出205.7万元,占8.3%;交通运输(类)支出6.67万元,占0.27%;资源勘探信息等(类)支出29.61万元,占1.19%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出133.75万元,占5.4%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0.61万元,占0.02%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2107万元,支出决算为2,478.42万元,完成年初预算的117.63%,主要原因是工程项目类大额支出增加其中:

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为20万元,支出决算为25万元,完成年初预算的125%,决算数大于预算数的主要原因人员增加

一般公共服务支出(类)人大事务(款) 其他人大事务支出(项)。年初预算为1万元,支出决算为1.02万元,完成年初预算的102%,决算数大于预算数的主要原因人大活动次数增加

一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为9万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因本年未安排此项资金

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项)。年初预算为840万元,支出决算为1055.85万元,完成年初预算的125.70%,决算数大于预算数的主要原因人员增加及增资。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 信访事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年初未安排此项预算

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为400万元,支出决算为693.28万元,完成年初预算的173.32%,决算数大于预算数的主要原因因创文、小城镇等重点项目推进需要,日常办公开支增加

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)。年初预算为15万元,支出决算为20万元,完成年初预算的133.33%,决算数大于预算数的主要原因人员增加及增资。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为30万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因本年未安排此项资金

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为7万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因本年未安排此项资金。

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年初未安排此项预算

一般公共服务支出(类群众团体事务(款) 行政运行(项)。年初预算为8万元,支出决算为22万元,完成年初预算的275%,决算数大于预算数的主要原因人员增加及增资

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为9万元,支出决算为25万元,完成年初预算的277.78%,决算数大于预算数的主要原因因创文、小城镇等重点项目推进需要,日常办公开支增加。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为15万元,支出决算为23万元,完成年初预算的153.33%,决算数大于预算数的主要原因人员增加及增资

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为23万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年初未安排此项预算。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.8万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年初未安排此项预算。

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为11万元,支出决算为37.8万元,完成年初预算的343.64%,决算数大于预算数的主要原因网格员增加及增资

公共安全支出(类)公共安全支出(款)行政运行(项)。年初预算为9万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因本年未安排此项资金。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为15万元,支出决算为20万元,完成年初预算的133.33%,决算数大于预算数的主要原因人员增加及增资。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.04万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年初未安排此项预算。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为27万元,支出决算为23.72万元,完成年初预算的87.85%,决算数小于预算数的主要原因部分文化礼堂项目进度尚未达到付款条件

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为26.53万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年初未安排此项预算,本年新增公益性墓地建设资金

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为15万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因本年未安排此项资金。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为75万元,支出决算为58.31万元,完成年初预算的77.75%,决算数小于预算数的主要原因厉行节约,缩减开支。

社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.7万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年初未安排此项预算。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.8万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年初未安排此项预算。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为15万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%

卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.88万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年初未安排此项预算。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为310万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因本年未安排此项资金。

农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算为117万元,支出决算为80万元,完成年初预算的68.38%,决算数小于预算数的主要原因厉行节约,缩减开支。

农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。年初预算为26万元,支出决算为23.05万元,完成年初预算的88.65%,决算数小于预算数的主要原因厉行节约,缩减开支。

农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为12万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因本年未安排此项资金。

农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算为15万元,支出决算为45万元,完成年初预算的300%,决算数大于预算数的主要原因人员增加及增资。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.95万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年初未安排此项预算。

农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为10万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因本年未安排此项资金。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为70万元,支出决算为50.7万元,完成年初预算的72.43%,决算数小于预算数的主要原因厉行节约,缩减开支。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.12万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年初未安排此项预算。

交通运输支出(类)邮政业支出(款)邮政普遍服务与特殊服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.55万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年初未安排此项预算。

资源勘探信息等支出(类)制造业(款)行政运行(项)。年初预算为20万元,支出决算为29.61万元,完成年初预算的148.05%,决算数大于预算数的主要原因人员增加及增资。

资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项)。年初预算为15万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因本年未安排此项资金。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。年初预算为10万元,支出决算为95.23万元,完成年初预算的952.3%,决算数大于预算数的主要原因农村危房改造项目补助增加,年初无法准确预估补助金额。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年初未安排此项预算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.51万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年初未安排此项预算。

灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.61万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年初未安排此项预算。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,437.9万元,其中:

人员经费1,294.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、职工基本医疗保险缴费;

公用经费143.13万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出6,480.64万元,占本年支出合计的58.09%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加3073.26万元,增长90.19%。主要原因是:小城镇环境综合整治,一户多宅整治,建设用地复垦等方面的支出有所增长。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出6,480.64万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出6,480.64万元,占100%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3680万元,支出决算为6,480.64万元,完成年初预算的176.10%,主要原因是小城镇环境综合整治,一户多宅整治,建设用地复垦等方面的支出有所增长。其中:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为3680万元,支出决算为6479.28万元,完成年初预算的176.07%,决算数大于预算数的主要原因小城镇环境综合整治,一户多宅整治,建设用地复垦等方面的支出有所增长。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.36万元,,决算数大于预算数的主要原因年初未安排此项预算

(八)2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20.18万元,支出决算为1.98万元,完成预算的9.81%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,缩减开支

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算为1.98万元,占100%,与2018年度相比,减少14.39万元,下降87.90%,主要原因是厉行节约,缩减开支。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为3万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,缩减开支。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为17.18万元,支出决算为1.98万元,完成预算的11.53%。主要用于接待区内机关单位来乡检查等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,缩减开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待25批次,累计250人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出1.98万元,主要用于接待区内机关单位来乡检查等支出。接待250人次,25批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本单位未组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评

本单位未组织对项目开展部门评价

本单位未组织对部门(单位)开展整体支出绩效评价试点

2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)

      本单位未在2021年度部门决算中反映项目绩效自评结果。

3.财政评价项目绩效评价结果(如有)。

4.部门评价项目绩效评价结果。

说明:部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价;财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

 

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2021年度机关运行经费支出143.13万元,比年初预算数减少752.36万元,下降84.02%,主要原因是厉行节约,缩减开支。

2.政府采购支出情况。

2021年度政府采购支出总额478.08万元,其中:政府采购货物支出478.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,衢州市衢江区后溪镇人民政府及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出(201)人大事务(01)行政运行(01):指反映各级人民代表大会行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务支出(201)人大事务(01)其他人大事务支出(02):指反映各级人民代表大会行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的其他支出。

17.一般公共服务支出(201)政协事务(02)行政运行(01):指反映各级政治协商会议行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.一般公共服务支出(201) 政府办公厅(室)及相关机构事务(03)行政运行(01):指反映各级政府办公厅(室)及相关机构行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19.一般公共服务支出(201) 政府办公厅(室)及相关机构事务(03)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(99):指反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

20.一般公共服务支出(201) 政府办公厅(室)及相关机构事务(03)信访事务08):指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

21.一般公共服务支出(201)统计事务(05)行政运行(01):指反映统计、信息等事务方面行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

22.一般公共服务支出(201)财政事务(06)行政运行(01):指反映财政事务方面行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

23.一般公共服务支出(201)人力资源事务(10事业运行(50):指反映人力资源事务方面事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

24.一般公共服务支出(201)纪检监察事务(11)行政运行(01):指反映纪检、监察方面行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 

25.一般公共服务支出(201)群众团体事务(29)行政运行(01):指反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

26.一般公共服务支出(201)党委办公厅(室)及相关机构事务支出(31)行政运行(01):指反映党委办公厅(室)及相关机构行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

27.一般公共服务支出(201)组织事务(32)行政运行(01):指反映中国共产党组织部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

28.一般公共服务支出(201)宣传事务(33)行政运行(01):指反映中国共产党宣传部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

29.一般公共服务支出(201)市场监督管理事务(38)其他市场监督管理事务(99):指反映市场监督管理事务方面其他市场监督管理事务基本支出。

30.公共安全支出(204)公安(02)行政运行(01):指反映公安事务及管理行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 

31.公共安全支出(204)其他公共安全支出(99)其他公共安全支出(01):指反映公安事务及管理行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的其他支出。

32.文化体育与传媒支出(207)文化(01)行政运行(01):指反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

33.文化体育与传媒支出(207)文化(01)群众文化(02):指反映用于群众文化方面的支出。

34.文化体育与传媒支出(207)其他文化体育与传媒支出(99)宣传文化发展专项支出(02):指反映用于宣传文化发展方面的支出。

35.文化体育与传媒支出(207)其他文化体育与传媒支出(99) 其他文化体育与传媒支出(99):指反映其他文化体育与传媒方面的支出。

36.社会保障和就业支出(208)抚恤(08)义务兵优待(05):指反映用于义务兵优待方面的支出。

37.社会保障和就业支出(208)民政管理事务(02)行政运行(01):指反映民政管理事务行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

38.社会保障和就业支出(208)民政管理事务(02)其他民政管理事务支出(99):指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

39.社会保障和就业支出(208)临时救助(20)临时救助支出(01):指反映用于城乡生活困难居民的临时救助的支出。

40.社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(01):指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

41.医疗卫生与计划生育支出(210)医疗卫生与计划生育管理事务(01)行政运行(01):指反映卫生与计划生育、中医等管理事务方面行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

42. 医疗卫生与计划生育支出(210)计划生育事务(07)其他计划生育事务支出(99):指反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

43.城乡社区支出(212)其他城乡社区支出(99)其他城乡社区支出(99):指反映其他用于城乡社区方面的支出。

44.农林水支出(213)农业(01)行政运行(01):指反映用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

45. 农林水支出(213)农业(01)对高校毕业生到基层任职补助(52):指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

46.农林水支出(213)农业(01)科技转化与推广服务(06):指反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

47.农林水支出(213)林业(02)行政运行(01):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于林业方面的基本支出。

48.农林水支出(213)林业(02)森林生态效益补偿(09):指反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

49.农林水支出(213)水利(03)行政运行(01):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于水利反面的基本支出。

50.农林水支出(213)农村综合改革(07)村民委员会和村党支部的补助(05):指反映对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

51.交通运输支出(214)公路水路运输(01)公路养护(06):指反映公路养护支出

52.交通运输支出(214)邮政业支出(05)邮政普遍服务与特殊服务(05):指反映邮政普遍服务与政策性业务等方面的支出

53.资源勘探信息等支出(215)制造业(02)行政运行(01):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业的基本支出。

54.资源勘探信息等支出(215)安全生产监管(06)行政运行(01):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)对国家安全生产监督管理部门、煤矿安全监察部门的支出。

55.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(01)农村危房改造(05):指反映用于农村危房改造方面的支出。

56.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(01)其他保障性安居工程支出(99):指反映其他用于保障性住房方面的支出

57.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

58.灾害防治及应急管理支出(224)消防事务(02)消防应急救援(04):指反映用于消防应急救援队伍(不包括行政单位)人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。

59.其他支出(类)其他政府性基金支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。