索引号: | 330803-036/2021-70772 | 组配分类: | 部门预决算信息 |
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发布机构: | 区科技局 | 发文日期: | 2021-09-15 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
一、概况.............................. ....................................( 2 )
(一)部门职责...................................... ............( 2 )
(二)机构设置.................................... ....................( 4 )
二、2020年度部门决算公开表........................................( 4 )
三、2020年度部门决算情况说明........................................( 4 )
(一)收入支出决算总体情况说明.........................................( 4 )
(二)收入决算情况说明.............. ...................................(4 )
(三)支出决算情况说明.................................................( 5 )
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................( 5 )
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................. ..........( 5 )
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................( 9 )
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......................( 10 )
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....................( 10 )
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................( 10 )
(十)机关运行经费支出说明............................................( 12 )
(十一)政府采购支出说明.............................................(12 )
(十二)国有资产占有情况说明..........................................( 12 )
(十三)预算绩效情况说明..............................................( 13 )
四、名词解释..............................................................( 20 )
一、概况
(一)部门职责
1、贯彻实施创新驱动发展战略,拟订全区科技发展、引进国外智力规划和政策,并组织实施。
2、统筹推进全区科技体制改革,会同有关部门健全科技创新激励机制,推进大产业创新体系。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展。
3、推动科创平台建设,负责科创平台项目决策咨询服务。
4、会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。统筹协调全区基础研究、科技攻关、应用研究和成果转化,协调管理和监督实施区级各类科技计划。牵头建立统一的区级科技管理平台,组织实施创新调查和科技报告制度。
5、参与编制重点科技创新基地和重点科技基础设施建设规划和监督实施,牵头组织市重点实验室等研发机构建设,推进科研条件建设和科技资源开放共享。
6、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析及关键共性技术攻关,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,统筹编制区级重大项目规划并监督实施,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
7、牵头组织高新技术企业、科技型中小企业培育工作,推进企业研发机构建设,推动企业科技创新能力建设。
8、拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。完善科技成果转化机制,指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技军民融合发展相关工作。指导全区科技保密工作。
9、指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。
10、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导推进科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。
11、组织开展国际、国内科技合作与科技人才交流,牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。
12、负责引进国外智力工作。拟订引进外国专家总体规划、计划并组织实施,建立外国专家联系服务机制。拟订因公出国(境)培训规划、政策和年度计划并监督实施。
13、负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。会同有关部门拟订科学普及规划和政策。
14、指导协调区级各部门与各乡镇(街道、办事处)的科技创新工作、科学技术奖励评审工作,推动全区科技进步。
15、负责开展学术交流,促进科学发展和科技成果向现实生产力转化;普及科学知识,推广先进技术,开展青少年科技教育活动;反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,举荐人才,表彰优秀科技工作者;开展科技人员继续教育和技术培训,做好科技咨询服务;开展区内外民间科技交流与合作,推动科技进步,促进区域科技事业发展;加强区级学(协)会的管理、指导和服务,促进群团合作和联系。
16、完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)机构设置
从预算单位构成看,衢州市衢江区科学技术局(汇总)部门决算包括:局本级决算、区科协决算。
纳入衢州市衢江区科学技术局(汇总)2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
无
二、2020年度部门决算公开表
详见附表。
三、2020年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计5,334.08万元,支出总计5,334.08万元,与2019年度相比,各增加3931.08万元,增长73.69%。主要原因是:基本支出和项目支出增加,大科创政策中涉及科技政策的补助由原来的区财政、区经信兑现改成由区科技局兑现。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计5,261.16万元;包括财政拨款收入5,258.71万元(其中,一般公共预算5,258.71万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99.95%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入2.45万元,占收入合计0.05%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计5,261.16万元,其中基本支出666.41万元,占12.67%;项目支出4,594.75万元,占87.33%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计5,319.4万元,支出总计5,319.4万元,与2019年相比,各增加3927.82万元,增长73.83%。主要原因是基本支出和项目支出增加,大科创政策中涉及科技政策的补助由原来的区财政、区经信兑现改成由区科技局兑现。财政拨款支出年初预算数2135.22万元,完成年初预算的249.12%,主要原因是基本支出和项目支出增加,大科创政策中涉及科技政策的补助由原来的区财政、区经信兑现改成由区科技局兑现。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出5,258.71万元,占本年支出合计的99.95%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3927.82万元,增长295.13%。主要原因是:大科创政策中涉及科技政策的补助由原来的区财政、区经信兑现改成由区科技局兑现,增加了项目支出和基本支出。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出5,258.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出3,288.84万元,占62.54%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出50.37万元,占0.96%;卫生健康(类)支出18.29万元,占0.35%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出40万元,占0.76%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出1,834.35万元,占34.88%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出26.86万元,占0.51%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2049.25万元,支出决算为5,258.71万元,完成年初预算的256.61%,主要原因是大科创政策中涉及科技政策的补助由原来的区财政、区经信兑现改成由区科技局兑现,增加了项目支出和基本支出。其中:
科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为247.59万元,支出决算为431.92万元,完成年初预算的174.45%,决算数大于预算数的主要原因公积金调整和政府考核奖经费增加。
科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。年初预算为52.82万元,支出决算为138.97万元,完成年初预算的263.1%,决算数大于预算数的主要原因是工资、奖金提高。
科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为165万元,支出决算为165万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。年初预算为29万元,支出决算为29万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算为15万元,支出决算为1131.25万元,完成年初预算的754.16%,决算数大于预算数的主要原因省级综合体项目支出,以及年中财政增拨其他科学技术支出(科技和人才专项经费)。
科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发(项)。年初预算为0万元,支出决算为123万元,完成年初预算的100 %,决算数大于预算数的主要原因是增加了科技项目支出。
科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。年初预算为85.97万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %,决算数小于预算数的主要原因进行了科目调整使用。
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算为1500万元,支出决算为1269.69万元,完成年初预算的84.65 %,决算数小于预算数的主要原因部分科技项目经费是分年度拨付。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为24.02万元,支出决算为24.02万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为13.95万元,支出决算为13.95万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为12.01万元,支出决算为12.01万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为0.4万元,支出决算为0.4万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为8.99万元,支出决算为8.99万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为9.3万元,支出决算为9.3万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为40万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是省厅安排团队科技特派员项目。
资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)。年初预算为0万元,支出决算为1834.35万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是大科创政策中涉及科技政策的补助由原来的区财政、区经信兑现改成由区科技局兑现。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为24.9万元,支出决算为26.33万元,完成年初预算的105.74%,决算数大于预算数,主要原因是住房公积金调增。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0.17万元,支出决算为0.52万元,完成年初预算的305.88%,决算数大于预算数的主要原因是购房补贴调增。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出666.41万元,其中:
人员经费596.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费70.11万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.1万元,支出决算为1.06万元,完成预算的34.19%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定,压缩公务接待支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,不变;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,不变;公务接待费支出决算为1.06万元,占100%,与2019年度相比,减少0.69万元,下降39.42%,主要原因是严格按照中央八项规定,压缩公务接待支出。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的100%。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。决算数等于预算数。
公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的100%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的100%。决算数等于预算数。2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费预算数为3.1万元,支出决算为1.06万元,完成预算的34.19%。主要用于接待招商引资,及省、市级项目等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定,压缩公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待13团组,累计90人次。
外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。
其他国内公务接待支出1.06万元,主要用于接待招商引资,及省、市级项目等支出。接待13团组,90人次。
(十)机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为62.02万元,支出决算为70.11万元,完成年初预算的113.04%,决算数大于预算数的主要原因是人员有调整;比2019年度增加11.04万元,增长18.69%,主要原因是租赁费增加以及人员有调整。
(十一)政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额49.53万元,其中:政府采购货物支出3.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46.3万元。授予中小企业合同金额49.53万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额49.53万元,占政府采购支出总额的100%。
(十二)国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日,衢江区科技局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,衢江区科技局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目10个,共涉及资金2580.54万元,占一般公共预算项目支出总额的49.07%。本年无政府性基金预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
区科技局在2020年度部门决算中反映科技创新券、区级科技计划项目、科普专项经费项目及科普活动经费项目绩效自评结果。
科技创新券项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为200万元,执行数为168.38万元,完成预算的84.19%。项目绩效目标完成情况:兑现科技创新券涉及企业75家,服务完成率95%以上,服务满意率90%以上。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
(2020年度) | ||||||||||||
项目名称 | 科技创新券兑现 | |||||||||||
主管部门 | 衢江区科技局 | 实施单位 | 衢江区科技局 | |||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 200 | 200 | 168.38 | 84.19 | ||||||||
其中:当年财政拨款 | 168.38 | 168.38 | 168.38 | 100 | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
预计兑现企业创新券150万元 | 完成创新券兑现168.38万元 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 指标1: | 办理科技业务次数50次 | 76家 | 60% | 50 | ||||||
指标2: | ||||||||||||
质量 指标 | 指标1: | |||||||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
时效 指标 | 指标1: | |||||||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
成本 指标 | 指标1: | |||||||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | 服务完成率95% | 95%以上 | 20% | 20 | ||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
社会效益指标 | 指标1: | |||||||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
生态效益指标 | 指标1: | |||||||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1: | |||||||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | 服务满意率90%以上 | 90%以上 | 20% | 20 | ||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
总分 | 100 | 90 | ||||||||||
自评结论 | 优√ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |
区级科技计划项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为600万元,执行数为1008万元,完成预算的168%。项目绩效目标完成情况:设立重大科研项目一项,开发新产品、新装置、新工艺、新材料5项以上,带动企业研发投入1000万元以上,开展内部审计项目2项以上。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
(2020年度) | ||||||||||||
项目名称 | 衢江区区级科技项目 | |||||||||||
主管部门 | 衢江区科技局 | 实施单位 | 衢江区科技局 | |||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 600 | 600 | 1008 | 168 | ||||||||
其中:当年财政拨款 | 600 | 600 | 1008 | 168 | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
举办活动、组织展会2次,解决关键共性技术2项 | 举办活动、组织展会3次,解决关键共性技术3项 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 指标1: | 自主设立重大科研项目1项 | 1项 | 30 | 30 | ||||||
指标2: | 重大科技专项合同签订时间 | 完成 | 5 | 5 | ||||||||
指标3 | ||||||||||||
质量 指标 | 指标1: | 提交科技专项绩效评估报告1个 | 完成 | 10 | 8 | |||||||
指标2: | 评审项目完成率90% | 90%以上 | 10 | 8 | ||||||||
…… | 开展内部审计项目2项 | 完成 | 10 | 8 | ||||||||
服务完成率90% | 90%以上 | 5 | 4 | |||||||||
时效 指标 | 指标1: | |||||||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
成本 指标 | 指标1: | |||||||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | 带动企业研发投入1000万元 | 10 | 8 | |||||||
指标2: | 开发新产品、新装置、新工艺、新材料5项 | 完成 | 10 | 9 | ||||||||
…… | ||||||||||||
社会效益指标 | 指标1: | |||||||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
生态效益指标 | 指标1: | |||||||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1: | |||||||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | 服务满意率90%以上 | 90%以上 | 10 | 10 | ||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
总分 | 100 | 93 | ||||||||||
自评结论 | 优√ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |
科普专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90.56分,自评结论为“优”。项目全年预算数为155万元,执行数为155万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是科普基础设施维护完成2类,达成预期;二是科普宣传完成10批次,完成率66.67%;三是重点专项科普活动完成13个,活动影响力达86.67%;四是科普项目完成23个,完成率92%;五是科技小院建设完成1项,完成率100%;。发现的问题及原因:一是重点专项科普活动影响力不够;二是全民科普氛围不浓厚,互动模式单一、展品更新慢;三是部分科普项目不符合申报立项条件;下一步改进措施:一是加强自身工作能力和科普教育水平;二是创新科普展示手段,力求活动形式多样化,活动内容丰富化。
科普活动经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93.5分,自评结论为“优”。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是纲要工作经费完成1项,达成预期;二是全民科学素质有所提升。发现的问题及原因:全民科学素质工作重视程度有待提高。下一步改进措施:一是强化部门实施科学素质工作合力,突出部门工作特色,资源共享,实现部门联合协作;二是、广泛开展群众性科普活动,发动各基层组织,结合社会热点问题和辖区内居民的科普需求,为公民参与科学素质建设提供广泛的机会和途径。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
( 2020 年度) | |||||||||||||
项目名称 | 科普专项经费 | ||||||||||||
主管部门 | 衢江区科协 | 实施单位 | 衢江区科协 | ||||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||||||
年度资金总额 | 155 | 155 | 155 | 100% | |||||||||
其中:当年财政拨款 | |||||||||||||
上年结转资金 | |||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
1、开展基层科普阵地建设和重点专项科普活动(包括自然科学优秀论文评选、科技创新服务、青少年科技创新大赛、科普大篷车、科普讲座、科普活动周、全国科普日、科普进文化礼堂等活动);2、加强科普基础设施建设;3、强化媒体科普宣传;4、实施科普项目;5、加大科普宣传力度。 | 1、开展科普下乡宣传演出(峡川镇大桥村、黄坛口乡坑口村),科普文艺及情景剧演出、科技工作者日活动、青少年科普教育活动,青少年科创大赛活动,文明素养科普知识网络竞赛活动;2、开展科技服务走访企业10余家;3、制发防疫科普广告宣传折页、公筷公勺等科普宣传品;4、今日衢江报刊宣传;5、订购《全民科学素质行动计划》读本系列及《科学24小时》杂志;6、区广电《科普之窗》栏目广告宣传;7、开展科普项目申报补助;8、科普画廊更新维护。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 科普基础设施维护 | 2类 | 2类 | 3% | 3 | |||||||
科普宣传 | 15批次 | 10批次 | 15% | 10 | 广泛开展群众性科普活动,发动各基层组织,为公民参与科学素质建设提供广泛的机会和途径。 | ||||||||
重点专项科普活动 | 15个 | 13个 | 5% | 4.33 | 强化部门实施科学素质工作合力,突出部门工作特色,资源共享,实现部门联合协作。 | ||||||||
科普项目 | 25 | 23个 | 25% | 23 | 部分不符合申报立项条件。 | ||||||||
科技小院建设 | 1个 | 1个 | 3% | 3 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 科普基础设施维护覆盖率 | 100% | 100% | 15% | 15 | |||||||
科普示范体系建设能力提升 | 有所提升 | 达成预期 | 10% | 10 | |||||||||
科普宣传活动影响力 | ≥90% | 80% | 25% | 22.23 | |||||||||
总分 | 100 | 90.56 | |||||||||||
自评结论 | 优☑ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |
项目支出绩效自评表 | |||||||||
( 2020 年度) | |||||||||
项目名称 | 科普活动经费 | ||||||||
主管部门 | 衢江区科协 | 实施单位 | 衢江区科协 | ||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||
年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 100% | |||||
其中:当年财政拨款 | |||||||||
上年结转资金 | |||||||||
其他资金 | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
通过开展全民科学素质建设,发挥全民科学素质领导小组成员及办公室作用,全民科学素质提升不低于“十三五”规划全省平均水平。 | 全民科学素质工作开展较好。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
指标值 | 完成值 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 纲要工作经费 | 1项 | 1项 | 50% | 50 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 全民科学素质提升 | 有所提升 | 大部分达成预期 | 50% | 43.5 | |||
总分 | 100 | 93.5 | |||||||
自评结论 | 优☑ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |
3.财政评价项目绩效评价结果:无。
4.部门评价项目绩效评价结果:无。
说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17. (一般公共服务支出)类(人力资源事务)款(行政运行)项:指反映除上述项目以外的其他人力资源事务方面的支出。
14. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
15. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):指反映上述项目以外的其他用于科学技术管理事务方面的支出。
16. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
17.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项):反映科普事业单位的基本支出。
18.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):反映用于开展科普活动的支出。
19.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
20.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
21.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
22. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项):指反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持,建立健全企业技术服务体系等方面的支出。
23.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
24. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
26. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
27.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位医疗的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28. 农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):指反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
29. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
30. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发入的用于购买住房的补贴。
31. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项):指反应支持工业和信息产业发展的支出。