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索引号: 330803-050/2022-61618 公开方式: 主动公开
发布单位: 区审计局 成文日期: 2022-12-08
有效性: 文件编号:
规范性文件登记:
​区审计局完善机制提升“重大审计问题清单”成效
发布日期:2022-12-08 14:57 信息来源:区审计局 浏览次数:

 一是建立清单问题筛选管理机制。结合年度重点项目和热点问题,梳理拟进入“重大审计问题清单”问题库的事项,并开展专题研判,确保“入池”决策科学准确。当前,问题库共归集问题 117 个,提交区本级“蓄水池”20 个,进入区本级重大问题清单库 7个。

二是建立整改进度跟踪督导机制。对纳入区级重大审计问题清单库的,采用三色标识对问题各节点整改进度进行跟踪预警,并提炼问题形成典型示范案例。目前,12 个涉省市级重大审计问题均已办结正面典型案例入选市级示范榜 1例、区级示范榜 2 例,分别占全市审计入榜及区级示节榜总数的 50%。

三是建立立体评价考核通报机制。制定《重大审计问题清单考核评分细则》,从主动上报问题、问题整改质效、举一反三、案例上报、其它情况等 5 个方面对各责任单位重大审计问题工作任务完成情况进行考核,对整改推进缓慢、提供整改资料质量不高的,由区委督考办进行通报。当前,已有 8家涉及单位纳入考核加扣分。

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