索引号: 330803-016/2022-71716 组配分类: 部门预决算信息
发布机构: 区文广旅体局 发文日期: 2022-08-26
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向全社会
衢州市衢江区文化广电旅游体育局(汇总)2021年度部门决算
时间:2022-08-26 09:19 来源:区文广旅体局 浏览次数:
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一、概况...................................................................( 2 )

(一)部门职责.................................................( 2 )

(二)机构设置.........................................................( 5 )

二、2021年度部门决算公开表..........................................( 5 )

三、2021年度部门决算情况说明........................................( 5 )

(一)收入支出决算总体情况说明.........................................( 5 )

(二)收入决算情况说明.................................................( 5 )

(三)支出决算情况说明.................................................( 6 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................( 6 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................( 6 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................( 11 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......................( 12 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....................( 13 )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................( 13 )

(十)机关运行经费支出说明............................................( 15 )

(十一)政府采购支出说明..............................................( 15 )

(十二)国有资产占有情况说明..........................................( 15 )

(十三)预算绩效情况说明..............................................( 16 )

四、名词解释..............................................................( 19 )

一、概况

(一)部门职责

1.贯彻执行党和国家有关文化、广电、旅游、体育工作的方针、政策和法律法规,加强意识形态管理,践行社会主义核心价值观,把握正确的舆论导向和创作导向。

2.制定有关文化、广电、旅游、体育工作的规范性文件及政策法规。

3.统筹规划全区文化事业、文化产业相关门类和旅游、体育业发展,拟订发展规划并组织实施,指导农家乐(民宿)发展工作。促进文化旅游和体育融合发展,推进文化广电旅游体育体制机制改革。

4.指导、管理文艺事业,指导具有全区导向性代表性示范性文艺作品创作生产,推动各门类、各艺术品种发展。指导、协调全区性重大文化广电旅游体育活动。

5.负责全区文化广电旅游体育公共事业发展,推进全区公共文化、广播电视、旅游、体育公共服务体系建设,指导、监督区重点及基层文化广电旅游设施建设。深入实施文化广电旅游体育惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化建设。

6.指导、推进全区文化广电旅游体育业科技创新发展。负责全区文化广电旅游体育业人才队伍建设。组织和指导体育宣传、科研教育工作。

7.组织实施全区文化旅游体育资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。

8.拟订并组织实施文化广电产业相关门类和旅游、体育产业发展规划,指导文化广电旅游体育重大项目建设,指导文化广电产业相关门类和旅游、体育产业结构优化升级,促进文化广电旅游体育产业高质量发展。

9.监督管理文化广电旅游体育市场主体经营行为,依法规范市场秩序,推动文化和旅游企业质量管理和品牌培育,推进行业精神文明和信用体系建设。

10.指导、管理全区文化广电旅游体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织大型文化旅游和体育对外及对港澳台交流活动。

11.负责全区文物的保护利用、监督管理。指导、监督全区文物安全工作。负责管理和指导全区考古工作。负责博物馆监督管理。负责全区非物质文化遗产保护与抢救工作,推动全区非物质文化遗产挖掘、传承、保存、弘扬、普及和振兴。推进全区优秀传统文化传承发展。

12.负责对全区广播电视机构进行业务指导和行业监管。监管全区广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全区广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导落实广播电视应急体系建设。指导、协调广播电视机构及设施设备安全管理。

13.指导监督全区文化旅游体育市场综合执法。组织协调全区性、跨区域文化、出版、广播电视、电影、旅游等重大案件,查处违法问题,督办大案要案,维护市场秩序。指导全区文化广电旅游体育行业安全稳定工作,负责文化广电旅游体育行业安全监督管理,指导规模体育活动和体育系统单位的安全管理工作。负责农家乐安全管理工作。规范体育服务管理。负责公共体育设施的监督检查。负责体育彩票发行管理。组织开展体育行业职业技能鉴定工作。负责区级体育社会组织的业务监督,指导体育社会组织改革。管理健身气功。

14.组织实施全民健身国家战略,指导开展全民健身活动,监督实施国家体育锻炼标准,组织开展国民体质监测。统筹规划竞技体育发展,研究并组织落实全区竞技体育运动项目设置与重点布局,指导协调体育训练和体育竞赛。统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

16.职能转变。深化文化广电旅游和体育领域“最多跑一次”改革。大力实施优秀传统文化传承发展工程。持续推进基层文化阵地建设。加快推进文化广电旅游体育事业及产业融合发展。指导拓展广播电视主流声音传播途径,提高主流媒体舆论引导力,加快推进文化广电旅游体育数字化、标准化建设和智慧文旅建设。强化体育管理服务信息化技术支撑。推进体育公共服务提供主体多元化、提供方式多样化,推进体育基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和体育公共资源向基层延伸。

(二)机构设置

从预算单位构成看,衢州市衢江区文化广电旅游体育局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入衢州市衢江区文化广电旅游体育局(汇总)2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 衢州市衢江区文化广电旅游体育局

2. 衢州市衢江区文化馆

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计9,023.51万元,支出总计9,023.51万元,与2020年度相比,各增加2288.44万元,增长33.98%。主要原因是:项目支出增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计8,293.55万元;包括财政拨款收入8,031.07万元(其中,一般公共预算7,813万元,政府性基金预算218.07万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计96.84%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入262.48万元,占收入合计3.16%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计8,333.96万元,其中基本支出1,272.78万元,占15.27%;项目支出7,061.18万元,占84.73%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计8,031.07万元,支出总计8,031.07万元,与2020年相比,各增加2542.63万元,增长46.33%。主要原因是项目支出增加;财政拨款支出年初预算数6999.21万元,完成年初预算的114.74%,主要原因是项目支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,813万元,占本年支出合计的93.75%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2,766.18万元,增长54.81%。主要原因是:项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,813万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出91.48万元,占1.17%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出7,000.39万元,占89.6%;社会保障和就业(类)支出88.74万元,占1.14%;卫生健康(类)支出114.13万元,占1.46%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出258.9万元,占3.31%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出30万元,占0.38%;商业服务业等(类)支出95.68万元,占1.22%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出133.68万元,占1.71%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,959.21万元,支出决算为7,813万元,完成年初预算的112.27%,主要原因是项目支出增加。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为81.48万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因项目增加。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年中追加预算。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为437.86万元,支出决算为749.48万元,完成年初预算的171.17%,决算数大于预算数的主要原因人员工资福利、日常公用经费增加。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为92万元,支出决算为92万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。年初预算为100万元,支出决算为99.81万元,完成年初预算的99.81%,决算数小于预算数的主要原因图书馆项目支出减少。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为266.57万元,支出决算为354.22万元,完成年初预算的132.88%,决算数大于预算数的主要原因文化馆人员经费增加。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。年初预算为419万元,支出决算为26.39万元,完成年初预算的6.30%,决算数小于预算数的主要原因疫情原因,文化活动减少。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为1878万元,支出决算为2029.01万元,完成年初预算的108.04%,决算数大于预算数的主要原因项目活动增加。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为200万元,支出决算为185.21万元,完成年初预算的92.61%。决算数小于预算数的主要原因是文物保护项目支出减少。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为145万元,支出决算为86.01万元,完成年初预算的59.32%,决算数小于预算数的主要原因体育大会等项目减少。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为3178.60万元,支出决算为3378.27万元,完成年初预算的106.28%,决算数或大于预算数的主要原因项目增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为56.99万元,支出决算为58.47万元,完成年初预算的102.60%,决算数大于预算数的主要原因机关事业单位基本养老保险缴费基数变动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为28.5万元,支出决算为29.15万元,完成年初预算的102.28%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数变动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为1.12万元,支出决算为1.12万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为85.89万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为11.86万元,支出决算为17.48万元,完成年初预算的147.39%,决算数大于预算数的主要原因人员变动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为11.25万元,支出决算为10.76万元,完成年初预算的95.56%。决算数小于预算数的主要原因享受离休人员待遇的医疗经费减少。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为258.90万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年中追加项目。

资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为30.00万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算。

商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为95.68万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年中追加项目预算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为119.32万元,支出决算为120.55万元,完成年初预算的101.03%,决算数大于预算数的主要原因公积金缴费基数变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为13.13万元,支出决算为13.13万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,272.78万元,其中:

人员经费1,036.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费235.84万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品与服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出218.07万元,占本年支出合计的2.62%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少223.55万元,下降50.62%。主要原因是:政府投资项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出218.07万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出37.42万元,占17.16%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出180.65万元,占82.84%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为40万元,支出决算为218.07万元,完成年初预算的545.18%,主要原因是政府投资项目增加。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为37.42万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年中追加预算。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为180.65万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年中追加预算。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.65万元,支出决算为4.65万元,完成预算的100%,2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是本年无开支内容;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是本年无开支内容;公务接待费支出决算为4.65万元,占100%,与2020年度相比,增加2.56万元,增长122.29%,主要原因是文旅接待增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。决算数等于预算数。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的100%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的100%。决算数等于预算数。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为4.65万元,支出决算为4.65万元,完成预算的100%。国内公务接待65批次,累计440人次。主要用于接待支出。决算数等于预算数。其中:

外事接待支出0万元,主要用于接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出4.65万元,主要用于接待65批次,累计440人次。

(十)机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为251.98万元,支出决算为203.88万元,完成年初预算的80.91%,决算数小于预算数的主要原因厉行节约;比2020年度增加28.21万元,增长16.06%,主要原因是人员结构变动。

(十一)政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额3,860.61万元,其中:政府采购货物支出140.26万元、政府采购工程支出1,540.63万元、政府采购服务支出2,179.72万元。授予中小企业合同金额3,860.61万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额3,860.61万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日,衢州市衢江区文化广电旅游体育局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,衢州市衢江区文化广电旅游体育局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目19个,共涉及资金6228.03万元,占一般公共预算项目支出总额的95.05%。组织对2021年度扶持体育发展专项资金1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金157.81万元,占政府性基金预算项目支出总额的72.37%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

衢州市衢江区文化广电旅游体育局在2021年度部门决算中反映区图书馆运转经费(大文旅)及文旅体活动(大文旅)项目绩效自评结果。

区图书馆运转经费(大文旅)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为100万元,执行数为99.81万元,完成预算的99.81%。项目绩效目标完成情况:正常完成图书馆基本运行,做好免费开放、培训、展览等。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称

区图书馆运转经费(大文旅)

主管部门

区文广旅体局     

实施单位

区文广旅体局

项目资金(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

100

100

99.807431

100%

其中:当年财政拨款

100

100

99.807431

100%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

确保图书馆基本运行,做好免费开放、培训、展览等。

正常完成图书馆基本运行,做好免费开放、培训、展览等。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

图书馆租金及物业管理费用

100%

100

效益指标

社会效益指标

满足公共文化场所的免费开放

100%

100

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意,全面免费开放

100%

100

总分

100

自评结论

优☑      良□      中□    差□

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

文旅体活动(大文旅)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为951.66万元,执行数为924.66万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况:完成全国百家旅行社进衢江旅游推介会;葫芦丝音乐会;省第四届体育大会飞镖比赛;省第四届体育大会登山比赛;中国帆船城市联赛衢江站。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

项目支出绩效自评表(参考表式)

(2021年度)

项目名称

文旅体活动(大文旅)

主管部门

区文广旅体局     

实施单位

区文广旅体局

项目资金(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

1100

951.6605

924.6649

97%

其中:当年财政拨款

1100

951.6605

924.6649

97%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

全国百家旅行社进衢江旅游推介会;举办浙江省第四届体育大会相关比赛等

完成全国百家旅行社进衢江旅游推介会;葫芦丝音乐会;省第四届体育大会飞镖比赛;省第四届体育大会登山比赛;中国帆船城市联赛衢江站

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

举办浙江省第四届体育大会(飞镖、登山、象棋、广播体操、轮滑球)和中国帆船城市联赛衢江站比赛。

100%

100

效益指标

社会效益指标

受益人数22000人

100%

100

满意度指标

服务对象满意度指标

提高群众体育相关活动的满意

100%

100

总分

100

自评结论

优☑      良□      中□    差□

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

18.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外的用于中国共产党组织部门的事务支出。

19.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

20.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):反映图书馆的支出。

22.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

23.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

24.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

25.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):反映考古发掘及文物保护方面的支出。

26.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

27.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他用于其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位养老方面的支出。

27.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

28.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外的其他用于农业农村方面的支出。

31.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):反映除上述项目以外的其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

32.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

33.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映用于本级单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

34.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映用于本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工发放的购房补贴支出。

35.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

36.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。

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