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索引号: | 330803-025/2023-69632 | 组配分类: | 部门预决算信息 |
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发布机构: | 区发改局 | 发文日期: | 2023-09-01 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
目 录
一、概况..................................................................( 2 )
(一)部门职责........................................................( 2 )
(二)机构设置........................................................( 3 )
二、2022年度部门决算公开表...............................................( 3 )
(一)收入支出决算总表................................................( 3 )
(二)收入决算表(分单位)............................................( 3 )
(三)收入决算表(分科目)............................................( 3 )
(四)支出决算表(分单位)............................................( 3 )
(五)支出决算表(分科目)............................................( 3 )
(六)财政拨款收入支出决算总表........................................( 3 )
(七)一般公共预算财政拨款支出决算表..................................( 3 )
(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............................( 3 )
(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................( 3 )
(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............................( 3 )
(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表................................( 3 )
三、2022年度部门决算情况说明.............................................( 4 )
(一)收入支出决算总体情况说明........................................( 4 )
(二)收入决算情况说明................................................( 4 )
(三)支出决算情况说明................................................( 4 )
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明................................( 5 )
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................( 5 )
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................( 9 )
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......................( 10 )
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....................( 11 )
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................( 11 )
(十)机关运行经费支出说明............................................( 13 )
(十一)政府采购支出说明..............................................( 13 )
(十二)国有资产占有使用情况说明......................................( 14 )
(十三)预算绩效情况说明..............................................( 14 )
四、名词解释..............................................................( 19 )
五、附件..................................................................( 23 )
一、概况
(一)部门职责
1.拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。
2.组织拟订区域协调发展战略、规划和相关政策,引导和促进区域经济协调发展。
3.统筹推进可持续发展战略,拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策。
4.负责重大基础设施的综合管理。规划重大基础设施布局,协调推进重大基础设施建设发展。
5.负责宏观经济预测、预警和预期管理。
6.负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。
7.拟订并组织实施有关价格政策。
8.负责全区投资综合管理。
9.负责全区基本建设、区重点建设项目的综合管理。
10.研究分析全社会资金平衡和财政、金融运行情况,提出协调解决财政金融运行重大问题的建议。
11.指导推进和综合协调经济体制改革,提出相关改革建议。
12.统筹全区对外开放工作。
13.组织拟订综合性产业政策。
14.推动实施创新驱动发展战略,会同相关部门拟订推进创业创新的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。
15.提出农业农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议。 16.负责指导、协调和监督全区对口支援工作。
17.研究提出全区能源发展战略和重大政策的建议,推进能源体制改革,拟订有关改革方案,研究、协调能源发展和改革中的重大问题。
18.负责能源运行调节。
19.负责节能降耗、能源“双控”和煤炭消费减量替代的综合协调工作,拟订并组织实施能源“双控”政策,组织实施节能地方标准。
20.研究提出全区重要物资储备规划,区级储备品种目录建议。
21.管理全区粮食、棉花、肉类和食糖等物资储备,负责全区粮食流通行业管理,负责区级储备粮棉肉糖行政管理。
22.拟订全区储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施,管理有关储备基础设施和粮食流通设施区级投资项目。
23.完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)机构设置
从预算单位构成看,衢州市衢江区发展和改革局部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。
纳入衢州市衢江区发展和改革局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无
二、2022年度部门决算公开表
详见附表。
三、2022年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计20171.46万元,支出总计20171.46万元,与2021年度相比,各增加10470.35万元,增长107.93%。主要原因是:一是人员变动及调资追加的人员经费;二是相关专项资金的增加,如重大产业项目谋划经费增加、重大项目前期谋划经费增加、大花园示范县建设经费增加、商贸政策大商贸资金和政府性贷款利息资金增加。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计19798.48万元;包括财政拨款收入19797.28万元(其中,一般公共预算16928.38万元,政府性基金预算2868.90万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99.99%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入1.20万元,占收入合计0.01%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计20171.46万元,其中基本支出1503.09万元,占7.45%;项目支出18668.36万元,占92.55%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计19797.28万元,支出总计19797.28万元,与2021年相比,各增加10239.77万元,增长107.14%。主要原因是涉及基本支出工资福利支出增加、项目经费调整及阶段性项目经费增加、对企业补助和政府性贷款利息资金增加;财政拨款支出年初预算数14602.54万元,完成年初预算的135.57%,主要原因是部分项目经费调整及阶段性项目经费增加。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出16928.38万元,占本年支出合计的83.92%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加8885.63万元,增长110.48%。主要原因是:部分项目经费调整和相关专项资金增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出16928.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出14268.51万元,占84.29%;科学技术(类)支出213.60万元,占1.26%;文化旅游体育与传媒(类)支出98.48万元,占0.58%;社会保障和就业(类)支出124.85万元,占0.74%;卫生健康(类)支出86.56万元,占0.51%;农林水(类)支出142.56万元,占0.84%;商业服务业等(类)支出1848.77万元,占10.92%;住房保障(类)支出145.05万元,占0.86%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11684.54万元,支出决算为16928.38万元,完成年初预算的144.88%,主要原因是基本支出工资福利支出增加、项目经费调整及阶段性项目经费增加、对企业补助和其他支出增加。其中:
一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为695.67万元,支出决算为944.48,完成年初预算的135.77%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动工资福利的增加调整。
一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。年初预算为234.59万元,支出决算为233.07万元,完成年初预算的99.35%,决算数小于预算数的主要原因基本持平。
一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为10079.70万元,支出决算为13090.96万元,完成年初预算的129.87%,决算数大于预算数的主要原因区重大战略规划与实施、服务业发展和改革专项资金对企业的扶持、发展与改革工作能力保障等项目经费支出增加。
科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为213.60万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是21年度区政府特别奖70万元,大科创专项资金(21年度统兑)143.60万元未列入年初预算,为年中追加项目。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为320.83万元,支出决算为98.48万元,完成年初预算的30.70%,决算数小于预算数的主要原因一是2021年GEP核算未完成;二是衢江区生态共富村落开发E链通数字化应用未完成建设。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为2.56万元,支出决算为0.35万元,完成年初预算的13.67%,决算数小于预算数的主要原因加强财务内部管理,严格控制经费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为62.99万元,支出决算为90.47万元,完成年初预算的143.63%,决算数大于预算数的主要原因为人员变动、年度缴费基数调整。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为31.50万元,支出决算为34.03万元,完成年初预算的108.03%,决算数大于预算数的主要原因为人员变动、年度缴费基数调整。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为30.92万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因为疫情防控专项经费(留衢红包)6.4万元、疫情防控专项(快递场所核酸检测服务)24.52未列入年初预算,为年末追加项目。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为18.59万元,支出决算为22.08万元,完成年初预算的118.77%,决算数大于预算数的主要原因为人员变动、年度缴费基数调整。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为30.79万元,支出决算为23.04万元,完成年初预算的74.83%,决算数小于预算数的主要原因为人员变动使得资金支出减少。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为11.81万元,支出决算为10.52万元,完成年初预算的89.08%,决算数小于预算数的主要原因为人员变动使得资金支出减少。
农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为142.56万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因为政策性农村住房保险附加室内财产保险补助资金60.89万元、政策性保险(2022年政策性农村住房保险补助资金)24.67万元、政策性农村住房保险保费补贴57.20万元未列入年初预算,为年中追加项目。
商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1848.77万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因为年度商贸政策大商贸即享即兑未列入年初预算,为年中追加项目。
交通运输支出(类)邮政业支出(款)邮政普遍服务与特殊服务(项)。年初预算为52.34万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因为根据实际工作未列支村邮站相关费用。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为143.17万元,支出决算为145.05万元,完成年初预算的101.31%,决算数大于预算数的主要原因为人员变动。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1503.09万元,其中:
人员经费1322.40万元,主要包括:基本工资222.23万元、津贴补贴88.58万元、奖金445.38万元、绩效工资136.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费91.97万元、职业年金缴费35.03万元、职业基本医疗保险缴费45.12万元、公务员医疗补助缴费10.53万元、其他社会保障缴费0.93万元、住房公积金150.35万元、其他工资福利支出64.35万元、退职(役)费14.07万元、抚恤金16.29万元、医疗补助费0.35万元、其他对个人和家庭的补助支出0.36万元;
公用经费180.69万元,主要包括:办公费19.74万元、印刷费5.99万元、邮电费1.47万元、差旅费14.99万元、维修(护)费0.20万元、租赁费3.96万元、会议费0.90万元、培训费0.07万元、公务接待费5.65万元、劳务费2.44万元、工会经费11.51万元、福利费66.54万元、其他交通费用16.35万元、其他商品和服务支出23.11万元、办公设备购置6.62万元、信息网络及软件购置更新1.15万元。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出2868.90万元,占本年支出合计的14.22%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加1354.14万元,增长89.40%。主要原因是:衢江区中心粮库项目资金增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出2868.90万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出2868.90万元,占100%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2918万元,支出决算为2868.90万元,完成年初预算的98.32%,主要原因是衢江区中心粮库仓内地面修复项目支出减少。其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为38万元,支出决算为12.07万元,完成年初预算的31.76%,决算数小于预算数的主要原因为衢江区中心粮库仓内地面修复项目支出减少。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为2880万元,支出决算为2856.83万元,完成年初预算的99.19%,决算数小于预算数的主要原因衢江区中心粮库项目支出减少。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为6万元,支出决算为5.65万元,完成全年预算的94.17%,2022年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务接待次数增加。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,不变;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,不变;公务接待费支出决算为5.65万元,占0%,与2021年度相比,增加0.46万元,增长8.86%,主要原因是公务接待次数增加。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。
公务用车购置全年预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费全年预算数为6万元,支出决算为5.65万元,完成全年预算的94.17%。国内公务接待48批次,累计520人次。主要用于接待上级部门、兄弟市(县、市)相关业务部门、外商投资项目业主、对外援建地有关机构,来衢检查、考核、工作指导、交流、政策调研、项目对接等支出。决算数小于预算数的主要原因是本年度来访客人批次人次有所减少。其中:
外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出5.65万元,主要用于上级相关部门调研联系工作接待48批次,累计520人次。
(十)机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为152.12万元,支出决算为180.69万元,完成年初预算的118.78%,决算数大于预算数的主要原因为日常公用支出增加;比2021年度减少36.57万元,下降16.83%,主要原因是经费节约办公费用减少。
(十一)政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额245.17万元,其中:政府采购货物支出245.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额245.17万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额245.17万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(十二)国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日,衢州市衢江区发展和改革局本级共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,衢州市衢江区发展和改革局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目11个,共涉及资金14577.94万元,占一般公共预算项目支出总额的72.27%。组织对衢江区中心粮库仓内地面修复项目(政府投资项目)等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金12.07万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.42%。本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
衢州市衢江区发展和改革局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,2022年能源“三控”及安全保障经费项目和粮食安全专项绩效自评具体情况如下:
2022年能源“三控”及安全保障经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分,自评结论为“优”。项目全年预算数为10万元,执行数为9.83万元,完成预算的98.30%。目绩效目标完成情况:一是完成重点用能企业核查;二是按计划开展节能评审、节能检查及监察。发现的问题及原因:一是因我区能源消费集中、能耗控制对象单一,单耗下降空间有限。二是随着工业化、城镇化的加快发展,我区能源消费持续较快增长。下一步改进措施:一是控制存量项目用能,通过过程监管、节能监察等严格控制用能企业能源消费;二是控制新项目能耗强度。进一步落实节能审查制度,对于高耗能行业、超标准用能项目,坚决否决,促进落地项目高质量、绿色低碳。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||
(2022年度) | |||||||||||||||
项目名称 | 能源“三控”及安全保障经费 | ||||||||||||||
主管部门 | 衢江区发改局 | 实施单位 | 衢江区发改局 | ||||||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||||||||
年度资金总额 | 10 | 10 | 9.83 | 98.30% | |||||||||||
其中:当年财政拨款 | 10 | 10 | 9.83 | 98.30% | |||||||||||
上年结转资金 | |||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
1.组只召开项目节能审查会;2.开展节能宣传培训及监察;3.完成公共机构能源资源消费统计年报、半年报 | 1.按计划开展节能评审、节能检查及监察;2.完成公共机构能源资源消费统计半年报、年报;3.开展4次节能宣传 | ||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 组织召开项目节能评审会 | 4 | 5 | 20% | 20 | |||||||||
开展能源核查 | 1 | 1 | 20% | 17 | 主要开展用能预算管理企业用能核查 | ||||||||||
印发节能宣传品 | 2 | 2 | 10% | 10 | |||||||||||
开展节能监察 | 2 | 2 | 20% | 20 | |||||||||||
组织管道安全培训宣传 | 1 | 2 | 10% | 10 | |||||||||||
公共机构能源消费统计 | 2 | 2 | 10% | 10 | |||||||||||
社会效益指标 | 提高能源利用效率企业的节能意识增强 | 100% | 100% | 5% | 5 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 100% | 100% | 5% | 5 | |||||||||
总分 | 100 | 97 | |||||||||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |
2022年粮食安全专项绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为5.60万元,执行数为5.52万元,完成预算的98.57%。项目绩效目标完成情况:一是已对30%区级储备粮进行抽样送检,质量全部达标。二是已开展粮食安全宣传工作,在衢江东方广场放置展板并发放粮安宣传品,加强群众爱粮节粮的意识,营造节约用粮的氛围。三是组织开展了全区粮食系统警示教育活动,为粮食系统员工敲响廉洁自律的警钟。四是2022年粮食应急网点和运输企业补贴已在年底发放。五是2022年市对区年度粮安考核为优秀。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
(2022年度) | |||||||||||
项目名称 | 粮食安全专项 | ||||||||||
主管部门 | 衢江区发改局 | 实施单位 | 衢江区发改局 | ||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||||
年度资金总额 | 5.6 | 5.6 | 5.52 | 98.57% | |||||||
其中:当年财政拨款 | 5.6 | 5.6 | 5.52 | 98.57% | |||||||
上年结转资金 | |||||||||||
其他资金 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
1.完成主管部门对30%区级储备粮的抽检;2.采取多种方式在全区范围内对粮食安全进行宣传。3.开展粮食系统警示教育活动;4.发放2022年粮食应急网点、监测网点和运输企业补贴。5.完成年度市对区粮安考核目标。 | 1.已对30%区级储备粮进行抽样送检,质量全部达标。2.已开展粮食安全宣传工作,在衢江东方广场放置展板并发放粮安宣传品,加强群众爱粮节粮的意识,营造节约用粮的氛围。3.组织开展了全区粮食系统警示教育活动,为粮食系统员工敲响廉洁自律的警钟。4.2022年粮食应急网点和运输企业补贴已在年底发放。5.2022年市对区年度粮安考核为优秀。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
指标值 | 完成值 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1:粮食应急网点、监测网点和运输企业补贴 | 19900元 | 19900元 | 15% | 15 | |||||
质量指标 | 指标1:30%区级储备粮的抽检 | 质量合格 | 质量合格 | 20% | 20 | ||||||
指标2:粮食安全宣传 | 开展粮安宣传 | 已开展 | 10% | 10 | |||||||
指标3:警示教育 | 开展警示教育展 | 已开展 | 10% | 10 | |||||||
指标4:粮安考核 | 优秀 | 优秀 | 20% | 20 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 指标1:未出现粮食安全重大事件 | 0起 | 0起 | 15% | 15 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:服务对象满意度指标 | 100% | 100% | 10% | 10 | |||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |
3.财政评价项目绩效评价结果。无。
4.部门评价项目绩效评价结果。无。
说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目;财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
18.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
19.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):反映其他发展与改革事务支出。
20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
24.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
25.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项):主要用于电子信息产业推进、工业经济运行监测、生产要素协调保障及电力应急产业发展、工业领域环境保护节能减排、智能装备产业转型升级、城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造、工业发展规划、工业人才队伍建设等支出。
26.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):主要用于商贸服务业专项含数字产业发展、服务业、农贸市场、电子商务、外经贸发展专项、商贸流通业发展资金等。
27.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房补贴(项):主要用于按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工为职工缴纳的住房补贴。
五、附件
2022年部门项目支出绩效自评结果清单 | ||
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
衢江区发展和改革局 | 政府投资项目咨询评估经费 | 良 |
衢江区发展和改革局 | 衢江区重大项目谋划经费 | 优 |
衢江区发展和改革局 | 能源“三控”及安全保障经费 | 优 |
衢江区发展和改革局 | 东西部对口协作帮扶 | 优 |
衢江区发展和改革局 | 衢江区中心粮库仓内地面修复项目(政府投资项目) | 良 |
衢江区发展和改革局 | 粮食安全专项 | 优 |
衢江区发展和改革局 | 应急保障物资储备 | 优 |
衢江区发展和改革局 | 商贸政策(大商贸) | 优 |
衢江区发展和改革局 | 大花园示范县建设 | 优 |
衢江区发展和改革局 | 26县跨越式高质量发展、共同富裕示范区建设经费 | 优 |
衢江区发展和改革局 | 物价工作经费(价格认定、成本调查监审、平台数据库建设) | 优 |