索引号: | 330803-036/2023-70775 | 组配分类: | 部门预决算信息 |
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发布机构: | 区科技局 | 发文日期: | 2023-09-01 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
一、概况..................................................................( 2 )
(一)部门职责........................................................( 2 )
(二)机构设置........................................................( 4 )
二、2022年度部门决算公开表...............................................( 4 )
(一)收入支出决算总表................................................( 4 )
(二)收入决算表(分单位)............................................( 4 )
(三)收入决算表(分科目)............................................( 4 )
(四)支出决算表(分单位)............................................( 4 )
(五)支出决算表(分科目)............................................( 4 )
(六)财政拨款收入支出决算总表........................................( 4 )
(七)一般公共预算财政拨款支出决算表..................................( 4 )
(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............................( 4 )
(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................( 4 )
(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............................( 4 )
(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表................................( 4 )
三、2022年度部门决算情况说明.............................................( 4 )
(一)收入支出决算总体情况说明........................................( 4 )
(二)收入决算情况说明................................................( 5 )
(三)支出决算情况说明................................................( 5)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明................................( 5 )
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................( 5 )
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................( 9 )
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......................( 9 )
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....................( 10 )
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................( 11)
(十)机关运行经费支出说明............................................( 13 )
(十一)政府采购支出说明..............................................( 13)
(十二)国有资产占有使用情况说明......................................( 13 )
(十三)预算绩效情况说明..............................................( 14 )
四、名词解释..............................................................( 18 )
五、附件..................................................................(22 )
一、概况
(一)部门职责
1.贯彻实施创新驱动发展战略,拟订全区科技发展、引进国外智力规划和政策,并组织实施。
2.统筹推进全区科技体制改革,会同有关部门健全科技创新激励机制,推进大产业创新体系。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展。
3.推动科创平台建设,负责科创平台项目决策咨询服务。
4.会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。统筹协调全区基础研究、科技攻关、应用研究和成果转化,协调管理和监督实施区级各类科技计划。牵头建立统一的区级科技管理平台,组织实施创新调查和科技报告制度。
5.参与编制重点科技创新基地和重点科技基础设施建设规划和监督实施,牵头组织市重点实验室等研发机构建设,推进科研条件建设和科技资源开放共享。
6.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析及关键共性技术攻关,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,统筹编制区级重大项目规划并监督实施,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
7.牵头组织高新技术企业、科技型中小企业培育工作,推进企业研发机构建设,推动企业科技创新能力建设。
8.拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。完善科技成果转化机制,指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技军民融合发展相关工作。指导全区科技保密工作。
9.指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。
10.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导推进科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。
11.组织开展国际、国内科技合作与科技人才交流,牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。
12.负责引进国外智力工作。拟订引进外国专家总体规划、计划并组织实施,建立外国专家联系服务机制。拟订因公出国(境)培训规划、政策和年度计划并监督实施。
13.负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。会同有关部门拟订科学普及规划和政策。
14.指导协调区级各部门与各乡镇(街道、办事处)的科技创新工作、科学技术奖励评审工作,推动全区科技进步。
15.负责开展学术交流,促进科学发展和科技成果向现实生产力转化;普及科学知识,推广先进技术,开展青少年科技教育活动;反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,举荐人才,表彰优秀科技工作者;开展科技人员继续教育和技术培训,做好科技咨询服务;开展区内外民间科技交流与合作,推动科技进步,促进区域科技事业发展;加强区级学(协)会的管理、指导和服务,促进群团合作和联系。
16.完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)机构设置
从预算单位构成看,衢州市衢江区科技局部门决算包括:局本级决算。
纳入衢州市衢江区科技局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。
二、2022年度部门决算公开表
详见附表。
三、2022年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计2734.87万元,支出总计2734.87万元,与2021年度相比,各减少2520.26万元,下降47.96%。主要原因是:大科创政策兑现减少。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计2734.87万元;包括财政拨款收入2734.87万元(其中,一般公共预算2734.87万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计2734.87万元,其中基本支出402.11万元,占14.7%;项目支出2332.76万元,占85.3%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计2734.87万元,支出总计2734.87万元,与2021年相比,各减少2520.26万元,下降47.96%。主要原因是大科创政策兑现减少;财政拨款支出年初预算数2175.61万元,完成年初预算的125.71%,主要原因是小衢江范围内的大科创政策兑现增加。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2734.87万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2520.26万元,下降47.96%。主要原因是:大科创政策兑现减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2734.87万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出2641.02万元,占96.57%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出41.60万元,占1.52%;卫生健康(类)支出14.88万元,占0.54%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出37.37万元,占1.37%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2175.61万元,支出决算为2734.87万元,完成年初预算的125.71%,主要原因是大科创政策兑现涉及企业和金额增加。其中:
科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为286.45万元,支出决算为308.26万元,完成年初预算的107.61%,决算数大于预算数的主要原因人员工资正常晋升。
科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发(项)。年初预算为1071.00万元,支出决算为1961.98万元,完成年初预算的183.19%,决算数大于预算数的主要原因小衢江范围内大科创政策兑现增加。
科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务(项)。年初预算为724.08万元,支出决算为344.29万元,完成年初预算的47.55%,决算数小于预算数的主要原因区级科技创新经费使用减少。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为10.56万元,支出决算为6.03万元,完成年初预算的57.10%,决算数小于预算数的主要原因退休人员福利费未计提。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为18.69万元,支出决算为26.35万元,完成年初预算的140.98%,决算数大于预算数的主要原因机关事业人员基本养老保险缴费基数增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为9.34万元,支出决算为9.23万元,完成年初预算的98.82%,决算数小于预算数的主要原因机关事业有人员退休。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为6.99万元,支出决算为6.99万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为5.86万元,支出决算为5.20万元,完成年初预算的88.74%,决算数小于预算数机关事业有人员退休。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为3.5万元,支出决算为2.69万元,完成年初预算的76.86%,决算数小于预算数机关事业有人员退休。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为39.14万元,支出决算为37.37万元,完成年初预算的95.48%,决算数小于预算数机关事业有人员退休。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出402.11万元,其中:
人员经费360.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费41.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4万元,支出决算为0.077万元,完成全年预算的1.93%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照中央八项规定,压缩公务接待支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,不变;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,不变;公务接待费支出决算为0.077万元,占7.7%,与2021年度相比,减少1.2万元,下降1662%,主要原因是严格按照中央八项规定,压缩公务接待支出。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。
公务用车购置全年预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费全年预算数为4万元,支出决算为0.077万元,完成全年预算的1.93%。国内公务接待1批次,累计7人次。主要用于接待省内高校合作接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照中央八项规定,压缩公务接待支出。其中:
外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出0.077万元,主要用于省内高校合作接待1批次,累计7人次。
(十)机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为47.20万元,支出决算为41.59万元,完成年初预算的88.00%,决算数小于预算数的主要原因有人员退休调整;比2021年度减少28.02万元,下降40.25%,主要原因是有人员退休调整,单位厉行节约原则,压缩机关运行经费。
(十一)政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额29.8万元,其中:政府采购货物支出0.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.15万元。授予中小企业合同金额29.8万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额29.8万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
(十二)国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日,科技局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,衢州市衢江区科技局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金2086.27万元,占一般公共预算项目支出总额的76.28%。本年无政府性基金预算项目,本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
衢州市衢江区科技局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,大科创专项资金科技项目经费和技术创新引导项目绩效自评具体情况如下:
大科创专项资金项目经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分,自评结论为“优”。项目全年预算数为1005万元,执行数为1675.98万元,完成预算的166.76%。项目绩效目标完成情况:一是年度兑现资金1000万元以上;二是涉及企业20家以上,三是企业满意率90%以上。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
项目支出绩效自评表(参考表式) | ||||||||||||
(2023年度) 填报单位(盖章): 填报时间:2023年7月24日 | ||||||||||||
项目名称 | 大科创专项资金科技项目经费 | |||||||||||
主管部门 | 衢江区科技局 | 实施单位 | 衢江区科技局 | |||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 1005 | 1005 | 1675.98 | 166.76 | ||||||||
其中:当年财政拨款 | 1005 | 1005 | 1675.98 | 166.76 | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
兑现资金1000万元,涉及企业20家以上。 | 完成兑现资金1675万元,涉及企业74家 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 指标1: | 年度兑现资金1000万元以上 | 1675万元 | 30 | 30 | ||||||
指标2: | 涉及企业20家以上 | 74家 | 30 | 30 | ||||||||
质量 指标 | 指标1: | |||||||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
时效 指标 | 指标1: | |||||||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
成本 指标 | 指标1: | |||||||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | ||||||||||
指标2: | ||||||||||||
社会效益指标 | 指标1: | 企业满意率90%以上 | 90%以上 | 30 | 28 | |||||||
指标2: | ||||||||||||
生态效益指标 | 指标1: | |||||||||||
指标2: | ||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1: | |||||||||||
指标2: | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | 服务对象满意度90%以上 | 90%以上 | 10 | 9 | ||||||
指标2: | ||||||||||||
总分 | 100 | 97 | ||||||||||
自评结论 | 优√ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |
单位负责人(签字): 填报人:汤佳宏 联系方式:3838685
技术创新引导项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分,自评结论为“优”。项目全年预算数为66万元,执行数为66万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成创新平台2家以上;二是服务企业满意率90%以上。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
项目支出绩效自评表(参考表式) | ||||||||||||
(2023年度) 填报单位(盖章): 填报时间:2023年7月24日 | ||||||||||||
项目名称 | 技术创新引导 | |||||||||||
主管部门 | 衢江区科技局 | 实施单位 | 衢江区科技局 | |||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 66 | 66 | 66 | 100 | ||||||||
其中:当年财政拨款 | 66 | 66 | 66 | 100 | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
对全区企业的科技创新平台、载体进行兑现补助,预计完成2家以上。 | 对全区企业的科技创新平台、载体进行兑现补助,预计完成2家以上。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 指标1: | 完成创新平台2家以上 | 完成创新平台2家 | 50 | 50 | ||||||
指标2: | ||||||||||||
质量 指标 | 指标1: | |||||||||||
指标2: | ||||||||||||
时效 指标 | 指标1: | |||||||||||
指标2: | ||||||||||||
成本 指标 | 指标1: | |||||||||||
指标2: | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | ||||||||||
指标2: | ||||||||||||
社会效益指标 | 指标1: | 企业满意率90%以上 | 90%以上 | 30 | 28 | |||||||
指标2: | ||||||||||||
生态效益指标 | 指标1: | |||||||||||
指标2: | ||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1: | |||||||||||
指标2: | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | 服务对象满意度90%以上 | 90%以上 | 20 | 19 | ||||||
指标2: | ||||||||||||
总分 | 100 | 97 | ||||||||||
自评结论 | 优√ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |
单位负责人(签字): 填报人:汤佳宏 联系方式:3838685
3.财政评价项目绩效评价结果。无
4.部门评价项目绩效评价结果。无
说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目;财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
18. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):指反映上述项目以外的其他用于科学技术管理事务方面的支出。
16. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
17.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
18.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
19. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项):指反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持,建立健全企业技术服务体系等方面的支出。
20.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
23. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位医疗的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
25. 农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):指反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
26. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发入的用于购买住房的补贴。
五、附件
2022年部门项目支出绩效自评结果清单 | |||
衢江区科学技术局 | |||
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 | |
衢江区科学技术局 | 大科创专项资金科技项目经费 | 优 | |
技术创新引导 | 优 | ||
科技事务综合业务管理 | 良 |