索引号: | 330803-035/2023-71007 | 组配分类: | 部门预决算信息 |
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发布机构: | 区民政局 | 发文日期: | 2023-09-01 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
一、概况..................................................................( 2)
(一)部门职责................................................( 2)
(二)机构设置........................................................( 3)
二、2022年度部门决算公开表...............................................( 4)
三、2022年度部门决算情况说明.............................................( 4)
(一)收入支出决算总体情况说明........................................( 4)
(二)收入决算情况说明................................................( 5)
(三)支出决算情况说明................................................( 5)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明................................( 5)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................( 5)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................( 11)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......................( 12)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....................( 14)
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................( 15)
(十)机关运行经费支出说明............................................( 16)
(十一)政府采购支出说明..............................................( 16)
(十二)国有资产占有使用情况说明......................................( 17)
(十三)预算绩效情况说明..............................................(17)
四、名词解释..............................................................( 21)
五、附件..................................................................( 28 )
一、概况
(一)部门职责
1.贯彻执行民政工作的法律、法规、规章。受委托研究起草有关民政行政管理的规范性文件草案、制定全区民政事业的发展规划、工作计划和政策,并组织实施。
2.负责全区社会团体、基金会和民办非企业单位的登记和监督管理。
3.牵头拟订全区社会救助规划、政策和标准,统筹社会救助体系建设。指导全区实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着落人员救助工作。指导全区社会救助家庭经济状况核定工作。承担全区革命老区建设有关工作。
4.指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作。指导社区服务管理和村务公开民主管理工作,推进城乡社区建设。组织开展城市基层治理相关工作。
5.负责行政区划管理。规范全区地名标志的设置和管理,负责全区标准地名资料的编辑和审定。负责行政区域界线的勘定和日常管理工作,调处行政区域边界争议。
6.拟订全区社会福利事业发展规划、政策。指导孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。负责收养登记工作。
7.拟订全区养老服务发展规划和标准。指导全区养老服务体系建设,参与推动养老服务业发展。指导和管理城乡养老机构建设,指导居家养老服务工作。
8.负责殡葬管理和婚姻登记管理工作。
9.拟订全区社会工作发展规划、工作计划和政策,会同有关部门推进全区社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。贯彻落实慈善事业发展规划、政策,主管慈善工作。
10.负责全区福利彩票公益金的管理工作。
11.负责全区民政事业计划财务和统计工作,指导、监督民政事业费的使用管理。
12.负责管理监督全区大中型水库移民安置和后期扶持工作,指导小型水库移民扶持工作。
13.完成区委、区政府交办的其他工作。
14.职能转变。坚持以人民为中心的发展思想,深化“最多跑一次”改革,强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务;完善社会治理方式,积极培育社会组织、社会工作等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台,加快推进民政事业城乡建设一体化进程。
15.与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟定应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
(二)机构设置
从预算单位构成看,衢州市衢江区民政局部门决算包括:区民政局本级及所属的区民政事业发展中心、区婚姻登记处、区社会养老和儿童福利指导中心、区社会救助服务中心决算。
纳入衢州市衢江区民政局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。
二、2022年度部门决算公开表
详见附表。
三、2022年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计42,673.7万元,支出总计42,673.7万元,与2021年度相比,各增加11732.56万元,增长37.9%。主要原因是:项目增加。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计42,115.91万元;包括财政拨款收入42,096.9万元(其中,一般公共预算22,813.06万元,政府性基金预算19,283.84万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99.95%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入19.01万元,占收入合计0.05%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计42,133.76万元,其中基本支出1,055.31万元,占2.5%;项目支出41,078.46万元,占97.5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计42,096.9万元,支出总计42,096.9万元,与2021年相比,各增加12946.53万元,增长44.4%。主要原因是项目增加;财政拨款支出年初预算数33722.45万元,完成年初预算的124.8%,主要原因是项目增加,中期预算调整。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出22,813.06万元,占本年支出合计的54.14%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2325.08万元,增长11.3%。主要原因是:各类项目支出有所增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出22,813.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出25万元,占0.11%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出20,597.72万元,占90.29%;卫生健康(类)支出357.37万元,占1.57%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出1,740.85万元,占7.63%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出92.11万元,占0.4%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28832.57万元,支出决算为22,813.06万元,完成年初预算的79.12%,主要原因是部分项目支出偏慢。其中:
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为688.06万元,支出决算为765.33万元,完成年初预算的111.23%,决算数大于预算数的主要原因为政府年休假工资、奖金等未纳入预算。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)。年初预算为65万元,支出决算为24.99万元,完成年初预算的38.45%,决算数小于预算数的主要原因为项目中期预算调整。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)。年初预算为10万元,支出决算为6.3万元,完成年初预算的63%,决算数小于预算数的主要原因为中期预算调减。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。年初预算为235万元,支出决算为69.55万元,完成年初预算的29.6%,决算数小于预算数的主要原因中期预算调减。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为1576.2万元,支出决算为1213.48万元,完成年初预算的76.99%,决算数小于预算数的主要原因为部分项目支付进度滞后。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为32.23万元,支出决算为31.73万元,完成年初预算的98.45%,决算数小于预算数的主要原因项目略有结余。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为45.7万元,支出决算为60.7万元,完成年初预算的132.82%,决算数大于预算数的主要原因为人员增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为22.85万元,支出决算为27.79万元,完成年初预算的121.62%,决算数大于预算数的主要原因为人员增加。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为688.75万元,支出决算为197.6万元,完成年初预算的28.69%,决算数小于预算数的主要原因项目预算有所调整并按实际标准补助预算数。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为3152.36万元,支出决算为586.55万元,完成年初预算的18.6%,决算数小于预算数的主要原因项目中期预算有所调整且部分项目支付进度滞后。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为500万元,支出决算为241.57万元,完成年初预算的48.3%,决算数小于预算数的主要原因中期预算有所调整且部分项目支付进度滞后。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算为3542万元,支出决算为3156.69万元,完成年初预算的89.1%,决算数小于预算数的主要原因根据实际人数支付补助金。
社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。年初预算为120万元,支出决算为93.99万元,完成年初预算的78.33%,决算数小于预算数的主要原因项目略有结余。
社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。年初预算为14520万元,支出决算为13059.59万元,完成年初预算的89.94%,决算数小于预算数的主要原因中期预算调整。
社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为320万元,支出决算为8.49万元,完成年初预算的2.65%,决算数小于预算数的主要原因为临时救助部分支出预算指标已划转至各乡镇。
社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。年初预算为750万元,支出决算为824.76万元,完成年初预算的109.97%,决算数大于预算数的主要原因为补助标准调高。
社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。年初预算为300万元,支出决算为228.62万元,完成年初预算的76.21%,决算数小于预算数的主要原因为项目略有结余。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为22.71万元,支出决算为23.5万元,完成年初预算的103.48%,决算数大于预算数的主要原因人数略有增长。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为8.72万元,支出决算为8.72万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为8.57万元,支出决算为8.57万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)。年初预算为40万元,支出决算为40万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。年初预算为270万元,支出决算为276.58万元,完成年初预算的102.44%,决算数大于预算数的主要原因为补助标准调高。
农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)。年初预算为914万元,支出决算为762万元,完成年初预算的83.37%,决算数小于预算数的主要原因为部分项目支付进度滞后。
农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项)。年初预算为905万元,支出决算为978.85万元,完成年初预算的108.16%,决算数大于预算数的主要原因为项目增加。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为95.43万元,支出决算为92.11万元,完成年初预算的96.52%,决算数小于预算数的主要原因项目略有结余。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,018.44万元,其中:
人员经费892.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费125.83万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出19,283.84万元,占本年支出合计的45.77%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加10621.45万元,增长122.6%。主要原因是:项目有所增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出19,283.84万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出3,340.23万元,占17.32%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出414.27万元,占2.15%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出15,529.35万元,占80.53%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4889.89万元,支出决算为19,283.84万元,完成年初预算的394.36%,主要原因是项目增加,省级转移资金投入。其中:
社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)。年初预算为2351.08万元,支出决算为1789万元,完成年初预算的76.09%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成。
社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)。年初预算为1109万元,支出决算为1551.23万元,完成年初预算的139.88%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。
农林水支出(类)大中型水库库区基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项)。年初预算为357万元,支出决算为414.27万元,完成年初预算的116.04%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为14000万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为1072.81万元,支出决算为1479.35万元,完成年初预算的137.89%,决算数大于预算数的主要原因是彩票公益金项目增加。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他公益事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为50万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是市级彩票公益金项目完成。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.47万元,支出决算为1.47万元,完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,不变;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,不变;公务接待费支出决算为1.47万元,占100%,与2021年度相比,减少0.82万元,下降35.8%,主要原因是公务接待有所减少。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
公务用车购置全年预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费全年预算数为1.47万元,支出决算为1.47万元,完成全年预算的100%。国内公务接待9批次,累计129人次。接待其他地区交流民政工作等支出。决算数等于全年预算数。其中:
外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出1.47万元,主要用于其他地区交流民政工作接待9批次,累计129人次。
(十)机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为110.25万元,支出决算为125.83万元,完成年初预算的114.13%,决算数大于预算数的主要原因人员经费有所增加;比2021年度减少58.72万元,下降31.82%,主要原因是预算经费有所下调。
(十一)政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额8.24万元,其中:政府采购货物支出8.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.24万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额8.24万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(十二)国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日,区民政局本级共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,区民政局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目18个,共涉及资金21750万元,占一般公共预算项目支出总额的95%。组织对2022年度2021大中型水库移民后期扶持基金等15个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金19000万元,占政府性基金预算项目支出总额的95%。本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
衢州市衢江区民政局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,2021年市级福利彩票公益金资助“节地生态安葬点项目建设补助资金”和其他社会救助(社会化发放)项目项目绩效自评具体情况如下:
2021年市级福利彩票公益金资助“节地生态安葬点项目建设补助资金”绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为“好”。项目全年预算数为73万元,执行数为73万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:推动全区节地生态殡葬改革。发现的问题及原因:一是群众对节地殡葬改革不理解;二是资金存在缺口。下一步改进措施:一是加大支持和投入;二是进一步推动节地生态殡葬改革转变观念。
项目支出绩效自评表(参考表式) | ||||||||||||
( 2022年度) | ||||||||||||
项目名称 | 2021年市级福利彩票公益金资助“节地生态安葬点项目建设补助资金" | |||||||||||
主管部门 | 衢江区民政局 | 实施单位 | 民政行政执法队 | |||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 73 | 73 | 73 | 100.00% | ||||||||
其中:当年财政拨款 | 73 | 73 | 73 | 100.00% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
完成岭洋乡10个村公墓节地生态化改造,年底前实现节地生态殡葬全覆盖。借此宣传节地生态殡葬,提倡节地生态殡葬,引导老百姓转变观念,进而推进全区移风易俗。 | 按照年初设定目标,根据全区节地生态殡葬规划和实施方案,完成岭洋乡10个村公墓节地生态化改造,年底前完成节地生态殡葬全覆盖。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 岭洋乡10个村公墓节地生态化改造 | 10个 | 10个 | 30.00% | 30 | ||||||
质量指标 | 全部符合节地生态殡葬标准 | 符合 | 符合 | 15.00% | 15 | |||||||
时效指标 | 年底前完成全覆盖 | 全覆盖 | 已完成 | 15.00% | 15 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 转变殡葬观念 | 厚养薄葬、节地生态安葬深入人心 | 观念有所转变 | 10.00% | 8 | 还有部分老百姓观念比较陈旧 | |||||
可持续影响指标 | 逐渐改变安葬方式 | 老百姓认可树葬、草坪葬、骨灰堂等安葬方式 | 已经认识到今后的发展方向 | 10.00% | 8 | 已经认识到节地生态殡葬,但对新鲜事物抱有观望态度 | ||||||
规范节地生态安葬点建设 | 统一建设标准 | 已完成 | 10.00% | 10 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老百姓享受生态绿色殡葬服务 | 推广惠及全区的绿色殡葬服务 | 全面建设后可以实现行政村全覆盖 | 10.00% | 10 | 全面建设中,建设完成共可以实现全覆盖 | |||||
总分 | 100 | 96 | ||||||||||
自评结论 | 优√ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |
其他社会救助(社会化发放)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“好”。项目全年预算数为300万元,执行数为228.6万元,完成预算的76.2%。项目绩效目标完成情况:一是完成8类定期定补对象122人的资金发放;二是资金发放及时足额。发现的问题及原因:一是民政工作政策宣传力度不够;二是民政定补对象的动态情况不能及时掌握。下一步改进措施:一是加大政策宣传力度;二是加强动态管理。
项目支出绩效自评表(参考表式) | ||||||||||||
( 2022年度) | ||||||||||||
项目名称 | 其他社会救助(社会化发放) | |||||||||||
主管部门 | 衢江区民政局 | 实施单位 | 民政社会救助与慈善促进科 | |||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 300 | 300 | 228.6 | 76.20% | ||||||||
其中:当年财政拨款 | 300 | 300 | 228.6 | 76.20% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
精减老职工(地方事业单位职工、十二局职工、40%职工、照顾性职工)、定期救济对象、麻风病人、遗属、国民党抗战老兵等8类定期定补对象共122人. | 精减老职工(地方事业单位职工、十二局职工、40%职工、照顾性职工)、定期救济对象、麻风病人、遗属、国民党抗战老兵等8类定期定补对象共122人. | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | 140 | 122 | 20 | 20 | ||||||
时效指标 | 及时发放特困资金 | 100% | 100% | 20 | 20 | |||||||
资金拨付率 | 100% | 100% | 20 | 20 | ||||||||
效益指标 | 社会效益 | 政策执行率 | 100% | 100% | 20 | 20 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 80% | 80% | 20 | 20 | ||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
自评结论 | 优√ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |
3.财政评价项目绩效评价结果:无
4.部门评价项目绩效评价结果:无
说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项):指社会组织管理建设等方面的支出。
18.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):指行政区划界线勘定、维护、以及行政区划和地名管理支出。
19.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):反映基层政权和社区建设方面的支出;
20.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):指民政部门接待来访,法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位开支的离退休经费。
22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指行政单位开支的基本养老保险缴费。
23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指行政单位的职业年金缴费。
24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、未归口管理的行政单位离退休以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
25.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):指对儿童提供福利服务方面的支出。
26.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方面的支出;
27.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):反映对其他各类群体提供福利服务方面的支出;
28.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出;
29.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出;
30.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):指用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。
31.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):反映农村特困人员的救助供养支出。
32.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项):指用于大中型水库移民补助的支出;
33.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项):指用于大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展的支出;
34.社会保障和就业支出(类)小型水库移民扶助基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项):指用于小型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展的支出。
35.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
36.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。
37.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位医疗方面的支出。
38.卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项):指其他用于医疗救助方面的支出。
39.卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项):指老龄卫生健康事务方面的支出。
40.农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项):指专项用于大中型水库移民后期扶持方面的支出。
41.农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项):指专项用于水利建设征地及移民支出。
42.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
43.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
44.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
45.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他公益事业的彩票公益金支出(项):指用于其他公益事业的彩票公益金支出。
五、附件
2022年部门项目支出绩效自评结果清单 | ||
衢江区民政局 | ||
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
衢江区民政局 | 殡改专项资金 | 优 |
衢江区民政局 | 节地生态殡葬设施建设项目(2021政府投资项目-新建) | 优 |
衢江区民政局 | 2021年市级福利彩票公益金资助“节地生态安葬点项目建设补助资金" | 优 |
衢江区民政局 | 2022年民政社会事务及福利专项资金(节地生态殡葬奖补) | 优 |
衢江区民政局 | 社会组织公益创投 | 优 |
衢江区民政局 | 社会组织管理 | 优 |
衢江区民政局 | 2022年民政社会事务及福利专项资金 | 优 |
衢江区民政局 | 社会救助(低保)工作经费 | 优 |
衢江区民政局 | 城镇低保 | 优 |
衢江区民政局 | 农村低保 | 优 |
衢江区民政局 | 困难群众救助补助资金 | 优 |
衢江区民政局 | 五保集中供养 | 优 |
衢江区民政局 | 其他社会救助(社会化发放) | 优 |
衢江区民政局 | 白内障复明专项经费 | 优 |
衢江区民政局 | 慈善基地建设专项经费 | 优 |
衢江区民政局 | 行政区划和地名管理 | 优 |
衢江区民政局 | 2015-2020年度移民资金 | 优 |
衢江区民政局 | 2021年大中型水库移民后期扶持基金(资金) | 优 |
衢江区民政局 | 2021年民政社会事务及福利专项资金_水库基金 | 优 |
衢江区民政局 | 2021年大中型水库移民后扶项目省级补助资金 | 优 |
衢江区民政局 | 2021年中央水库移民扶持基金 | 优 |
衢江区民政局 | 2022年大中型水库移民后期扶持基金(资金) | 优 |
衢江区民政局 | 下达2022年水库移民共同富裕示范项目补助资金 | 优 |
衢江区民政局 | 2022年民政社会事务及福利专项资金(小型水库) | 优 |
衢江区民政局 | 2022年民政社会事务及福利专项资金(大中型水库) | 优 |
衢江区民政局 | 2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 | 良 |
衢江区民政局 | 2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金第二批 | 中 |
衢江区民政局 | 孤儿和困境儿童基本生活补助 | 优 |
衢江区民政局 | 儿童之家建设 | 优 |
衢江区民政局 | 高龄老人长寿保健补助金 | 优 |
衢江区民政局 | 2022年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助资金 | 优 |
衢江区民政局 | 2021年市级福利彩票公益金资助“示范型农村社区”建设专项资金 | 优 |
衢江区民政局 | 2021年度“邻礼汇”社区服务综合体试点项目补助资金 | 优 |