索引号: | 330803-046/2023-71212 | 组配分类: | 部门预决算信息 |
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发布机构: | 区财政局 | 发文日期: | 2023-09-01 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
一、概况...........................................( 2 )
(一)部门职责..............................................( 2 )
(二)机构设置.......................................................( 2 )
二、2022年度部门决算公开表..................( 2 )
(一)收入支出决算总表.............................................( 2 )
(二)收入决算表(分单位)..........................................( 2 )
(三)收入决算表(分科目)..........................................( 2 )
(四)支出决算表(分单位)..........................................( 2)
(五)支出决算表(分科目)..........................................( 2 )
(六)财政拨款收入支出决算总表................................( 2 )
(七)一般公共预算财政拨款支出决算表......................( 2 )
(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............( 2)
(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............( 2 )
(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............( 2 )
(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表..................( 2 )
三、2022年度部门决算情况说明................( 2 )
(一)收入支出决算总体情况说明................................( 2 )
(二)收入决算情况说明.............................................( 3 )
(三)支出决算情况说明.............................................( 3)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明..................( 3 )
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............( 3 )
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....( 4 )
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明............( 7 )
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.........( 8 )
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............( 8 )
(十)机关运行经费支出说明......................................( 10 )
(十一)政府采购支出说明..........................................( 10 )
(十二)国有资产占有使用情况说明............................( 11 )
(十三)预算绩效情况说明..........................................( 11 )
四、名词解释.......................................(18 )
五、附件...........................................( 21)
一、概况
(一)部门职责
1.承担我区国资国企改革发展相关问题的综合研究和对策分析工作。
2.协助做好本中心和区属国有企业基层党建、思想政治、精神文明建设和信息化技术支撑保障等工作 。
3.协助做好区属国企资产、资金、资本和项目运作、财务核算、审核和企业服务等工作。
4.完成上级交办的其他任务。
(二)机构设置
从预算单位构成看,衢州市衢江区国有资产管理服务中心部门决算包括:中心本级决算。
纳入衢州市衢江区国有资产管理服务中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。
二、2022年度部门决算公开表
详见附表。
三、2022年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计43,691.04万元,支出总计43,691.04万元,与2021年度相比,各增加38038.52万元,增长672.95%。主要原因是:国企注册资本金增加。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计43,617.41万元;包括财政拨款收入43,617.41万元(其中,一般公共预算4,268.88万元,政府性基金预算38,261.68万元,国有资本经营预算1,086.85万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计43,691.04万元,其中基本支出288.21万元,占0.66%;项目支出43,402.83万元,占99.34%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计43,617.41万元,支出总计43,617.41万元,与2021年相比,各增加38038.52万元,增长681.83%。主要原因是国企注册资本金增加;财政拨款支出年初预算数40373.38万元,完成年初预算的92.56%,主要原因是国企注册资本金增加。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出4,268.88万元,占本年支出合计的9.77%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1010.01万元,下降23.66%。主要原因是:国企注册资本金减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出4,268.88万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4,213.62万元,占98.71%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出18.12万元,占0.42%;卫生健康(类)支出9.18万元,占0.21%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出27.97万元,占0.66%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为352.38万元,支出决算为4,268.88万元,完成年初预算的121.14%,主要原因是国企注册资本金增加。其中:
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为189.54万元,支出决算为221.83万元,完成年初预算的117.04%,决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为73.63万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因三供一业项目费用增加。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.11万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因单位人员经费增加。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为101.40万元,支出决算为3980.37万元,完成年初预算的3925.41%,决算数大于预算数的主要原因区属国企注册资本金增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为13.62万元,支出决算为12.29万元,完成年初预算的90.23%,决算数小于预算数的主要原因养老保险经费未使用完。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为6.81万元,支出决算为5.82万元,完成年初预算的85.46%,决算数小于预算数的主要原因职业年金经费未使用完。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为9.36万元,支出决算为7.23万元,完成年初预算的77.24%,决算数小于预算数的主要原因经费未使用完。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为2.55万元,支出决算为1.95万元,完成年初预算的76.47%,决算数小于预算数的主要原因经费未使用完。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为29.10万元,支出决算为27.97万元,完成年初预算的96.12%,决算数小于预算数的主要原因经费未使用完。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出288.21万元,其中:
人员经费267.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
公用经费20.73万元,主要包括:办公费、手续费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出38,261.68万元,占本年支出合计的87.57%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加37961.68万元,增长12653.89%。主要原因是:国企注册资本金增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出38,261.68万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出38,261.68万元,占100%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为38595.17万元,支出决算为38261.68万元,完成年初预算的99.14%,主要原因是经费未使用完。其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为38595.17万元,支出决算为38261.68万元,完成年初预算的99.14%,决算数大于预算数的主要原因经费未使用完。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出1,086.85万元,占本年支出合计的2.49%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出1086.85万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出1086.85万元,占100%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为1425.83万元,支出决算为1086.85万元,完成年初预算的76.23%,主要原因是经费未使用完。其中:
国有资本经营预算支出(类)国有企业资本金注入(款)其他国有企业资本金注入(项)。年初预算为1425.83万元,支出决算为1086.85万元,完成年初预算的76.23%,决算数小于预算数的主要原因经费未使用完。
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.2万元,支出决算为0.2万元,完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,不变;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,不变;公务接待费支出决算为0.2万元,占100%,与2021年度相比,减少0.03万元,下降13.04%,主要原因是接待国资国企相关业务减少。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。
公务用车购置全年预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费全年预算数为0.2万元,支出决算为0.2万元,完成全年预算的100%。国内公务接待30批次,累计40人次。主要用于接待国资国企改革业务相关人员等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是用于接待国资国企改革业务相关人员等支出。其中:
外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出0.2万元,主要用于其他国内公务接待30批次,累计40人次。
(十)机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为28.06万元,支出决算为20.73万元,完成年初预算的73.88%,决算数小于预算数的主要原因经费未使用完;比2021年度减少9.76万元,下降32.01%,主要原因是厉行节俭,缩减开支。
(十一)政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额21.11万元,其中:政府采购货物支出4.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.17万元。授予中小企业合同金额21.11万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额21.11万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
(十二)国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日,衢州市衢江区国有资产管理服务中心共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,衢州市衢江区国有资产管理服务中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金3980.67万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度1个衢江区国有公司注册资本金政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金38261.68万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度衢江区国有公司注册资本金1个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金1086.85万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
衢州市衢江区国有资产管理服务中心随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,国资中心改革经费项目和绩效自评具体情况如下:
衢江区国有公司注册资本金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为101.40万元,执行数为3980.67万元,完成预算的3925.71%。项目绩效目标完成情况:一是保质保量完成国资改革等工作;二是国企注册资本金拨入。发现的问题及原因:国有企业市场化运营的业务较少,难以发挥自主经营的作用,形成自身的主营业务收入。下一步改进措施:发掘市场主营业务,提升国企自身造血能力。
项目支出绩效自评表(参考表式) | ||||||||||
( 2022 年度) 填报单位(盖章): 填报时间:2023年 7 月 6 日 | ||||||||||
项目名称 | 衢江区国有公司注册资本金 | |||||||||
主管部门 | 区国资中心 | 实施单位 | 区国资中心 | |||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||
年度资金总额 | 101.4 | 101.4 | 3980.67 | 3925.71% | ||||||
其中:当年财政拨款 | 101.4 | 101.4 | 3980.67 | 3925.71% | ||||||
上年结转资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
保质保量完成国资改革等工作。 | 保质保量完成国资改革等工作。 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 数量 指标 | 指标1:经费使用率 | ≧80% | 100% | 40 | |||||
指标2: | ||||||||||
…… | ||||||||||
质量 指标 | 指标1: | |||||||||
指标2: | ||||||||||
…… | ||||||||||
时效 指标 | 指标1: | |||||||||
指标2: | ||||||||||
…… | ||||||||||
成本 指标 | 指标1: | |||||||||
指标2: | ||||||||||
…… | ||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | ||||||||
指标2: | ||||||||||
…… | ||||||||||
社会效益指标 | 指标1:国企办公环境 | 有所改进 | 100% | 40 | ||||||
指标2: | ||||||||||
…… | ||||||||||
生态效益指标 | 指标1: | |||||||||
指标2: | ||||||||||
…… | ||||||||||
可持续影响指标 | 指标1: | |||||||||
指标2: | ||||||||||
…… | ||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:服务对象满意 | ≧80% | 100% | 20 | |||||
指标2: | ||||||||||
…… | ||||||||||
总分 | 100 | |||||||||
自评结论 | 优☑ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |
衢江区国有公司注册资本金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为38595.17万元,执行数为38261.68万元,完成预算的99.14%。项目绩效目标完成情况:一是保质保量完成国资改革等工作;二是国企注册资本金拨入。发现的问题及原因:国有企业市场化运营的业务较少,难以发挥自主经营的作用,形成自身的主营业务收入。下一步改进措施:发掘市场主营业务,提升国企自身造血能力。
项目支出绩效自评表(参考表式) | ||||||||||
( 2022 年度) 填报单位(盖章): 填报时间:2023年 7 月 6 日 | ||||||||||
项目名称 | 衢江区国有公司注册资本金 | |||||||||
主管部门 | 区国资中心 | 实施单位 | 区国资中心 | |||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||
年度资金总额 | 38595.17 | 38595.17 | 38261.68 | 99.14% | ||||||
其中:当年财政拨款 | 38595.17 | 38595.17 | 38261.68 | 99.14% | ||||||
上年结转资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
保质保量完成国资改革等工作。 | 保质保量完成国资改革等工作。 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 数量 指标 | 指标1:经费使用率 | ≧80% | 99.14% | 40 | |||||
指标2: | ||||||||||
…… | ||||||||||
质量 指标 | 指标1: | |||||||||
指标2: | ||||||||||
…… | ||||||||||
时效 指标 | 指标1: | |||||||||
指标2: | ||||||||||
…… | ||||||||||
成本 指标 | 指标1: | |||||||||
指标2: | ||||||||||
…… | ||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | ||||||||
指标2: | ||||||||||
…… | ||||||||||
社会效益指标 | 指标1:国企办公环境 | 有所改进 | 100% | 40 | ||||||
指标2: | ||||||||||
…… | ||||||||||
生态效益指标 | 指标1: | |||||||||
指标2: | ||||||||||
…… | ||||||||||
可持续影响指标 | 指标1: | |||||||||
指标2: | ||||||||||
…… | ||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:服务对象满意 | ≧80% | 100% | 20 | |||||
指标2: | ||||||||||
…… | ||||||||||
总分 | 100 | |||||||||
自评结论 | 优☑ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |
衢江区国有公司注册资本金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分60分,自评结论为“中”。项目全年预算数为1425.83万元,执行数为1086.85万元,完成预算的76.23%。项目绩效目标完成情况:一是保质保量完成国资改革等工作;二是国企注册资本金拨入。发现的问题及原因:国有企业市场化运营的业务较少,难以发挥自主经营的作用,形成自身的主营业务收入。下一步改进措施:发掘市场主营业务,提升国企自身造血能力。
项目支出绩效自评表(参考表式) | ||||||||||
( 2022 年度) 填报单位(盖章): 填报时间:2023年 7 月 6 日 | ||||||||||
项目名称 | 衢江区国有公司注册资本金 | |||||||||
主管部门 | 区国资中心 | 实施单位 | 区国资中心 | |||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||
年度资金总额 | 1425.83 | 1425.83 | 1086.85 | 76.23% | ||||||
其中:当年财政拨款 | 1425.83 | 1425.83 | 1086.85 | 76.23% | ||||||
上年结转资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
保质保量完成国资改革等工作。 | 保质保量完成国资改革等工作。 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 数量 指标 | 指标1:经费使用率 | ≧80% | 76.23% | 40 | |||||
指标2: | ||||||||||
…… | ||||||||||
质量 指标 | 指标1: | |||||||||
指标2: | ||||||||||
…… | ||||||||||
时效 指标 | 指标1: | |||||||||
指标2: | ||||||||||
…… | ||||||||||
成本 指标 | 指标1: | |||||||||
指标2: | ||||||||||
…… | ||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | ||||||||
指标2: | ||||||||||
…… | ||||||||||
社会效益指标 | 指标1:国企办公环境 | 有所改进 | 100% | 40 | ||||||
指标2: | ||||||||||
…… | ||||||||||
生态效益指标 | 指标1: | |||||||||
指标2: | ||||||||||
…… | ||||||||||
可持续影响指标 | 指标1: | |||||||||
指标2: | ||||||||||
…… | ||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:服务对象满意 | ≧80% | 100% | 20 | |||||
指标2: | ||||||||||
…… | ||||||||||
总分 | 100 | |||||||||
自评结论 | 优□ 良□ 中☑ 差□ | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |
3.财政评价项目绩效评价结果。无。
4.部门评价项目绩效评价结果。无。
说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目;财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出。
18.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指事业单位的基本支出。
19.一般公共服务支出(类)财政事务(款) 其他财政事务支出(项):指区属国企注册资本金。
20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的四爷单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助支出(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映区属国企注册资本金。
27.国有资本经营预算支出(类)国有企业资本金注入(款) 其他国有企业资本金注入(项):反映区属国企注册资本金。
五、附件
2022年部门项目支出绩效自评结果清单 | ||
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预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
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