索引号: 330803-043/2023-71909 组配分类: 部门预决算信息
发布机构: 区交通运输局 发文日期: 2023-09-01
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向全社会
衢州市衢江区交通运输局2022年度部门决算
时间:2023-09-01 14:32 来源:区交通运输局 浏览次数:
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一、概况..................................................................( 1 )

(一)部门职责........................................................( 1 )

(二)机构设置........................................................( 3 )

二、2022年度部门决算公开表...............................................( 3 )

(一)收入支出决算总表................................................( 3 )

(二)收入决算表(分单位)............................................( 3 )

(三)收入决算表(分科目)............................................( 3 )

(四)支出决算表(分单位)............................................( 3 )

(五)支出决算表(分科目)............................................( 3 )

(六)财政拨款收入支出决算总表........................................( 3 )

(七)一般公共预算财政拨款支出决算表..................................( 3 )

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............................( 3 )

(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................( 3 )

(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............................( 3 )

(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表..................................( 3 )

三、2022年度部门决算情况说明.............................................( 3 )

(一)收入支出决算总体情况说明........................................( 3 )

(二)收入决算情况说明................................................( 3 )

(三)支出决算情况说明................................................( 3 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明................................( 4 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................( 4 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................( 10 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......................( 10 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....................( 12 )

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................( 12 )

(十)机关运行经费支出说明............................................( 14 )

(十一)政府采购支出说明..............................................( 14 )

(十二)国有资产占有使用情况说明......................................( 15 )

(十三)预算绩效情况说明..............................................( 15 )

四、名词解释..............................................................( 20 )

五、附件..................................................................( 25 )

一、概况

(一)部门职责

1.贯彻实施交通运输发展战略,牵头推进交通强区建设。组织拟订交通运输发展规划和政策,优化主要通道布局,统筹区域、城乡交通发展。指导交通运输枢纽规划和管理,促进各种交通运输方式融合衔接。

2.组织拟订并实施公路、水路等专项规划、政策。起草相关政府规范性文件草案。统筹推进交通运输领域综合改革。指导监督交通运输系统行政审批、综合行政执法工作。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动综合交通产业发展,负责交通运输业培育。

3.负责统筹协调交通建设,协调安排项目建设时序。指导全区公路、水路交通建设。负责公路、水路建设市场监管。负责公路、水路交通工程质量和安全监管。指导交通运输基础设施管理和维护。

4.负责公路、水路行业安全生产、应急管理工作。依法承担渔船检验和监督管理工作。按规定协调国家重点物资和紧急客货运输。负责县道网络运行监测和协调,指导其他农村路网运行监测和协调工作。

5.负责提出区本级交通资金安排建议并监督资金使用。提出公路、水路固定资产投资规模和方向。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。

6.会同有关部门拟订交通领域科技发展规划,组织实施重大交通科技项目,推进交通领域科技创新能力建设。负责交通大数据管理,牵头构建数字交通服务体系。落实交通运输行业生态环境保护要求,指导公路、水路行业生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。

7.协助市交通运输局做好港口管理。负责衢江港区规划、岸线使用和项目投资管理。

8.协助市交通运输局做好公路运输管理和航运管理工作。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

10.职能转变。优化交通运输体制机制,构建规划一张图、建设一盘棋、管理一体化格局。指导和推动交通运输“最多跑一次”改革向纵深发展,强化政府职能转变,建设人民满意的服务型政府,推进治理现代化。坚持整体政府理念,优化交通运输政务服务体系,推进简政放权,规范审批服务流程。加强事中事后监管,深化交通运输综合行政执法体制改革。强化交通运输管理服务信息化技术支撑,推动政府数字化转型。优化营商环境,方便群众办事,全面提升企业和群众改革获得感和满意度。推进交通运输供给侧结构性改革,着力降低物流业成本。进一步增强交通运输领域科技创新能力,推动互联网、大数据、智能化与交通运输业的深度融合,大力培育新技术、新业态、新模式,着力构建水陆空多元立体、互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。

(二)机构设置

从预算单位构成看,衢州市衢江区交通运输局部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入衢州市衢江区交通运输局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:衢州市衢江区公路管理中心。

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

2022年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计103,566.88万元,支出总计103,566.88万元,与2021年度相比,各增加8142.21万元,增长8.53%。主要原因是:项目支出增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计102,663.42万元;包括财政拨款收入102,620.05万元(其中,一般公共预算68,964.64万元,政府性基金预算33,655.41万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99.96%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入43.37万元,占收入合计0.04%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计102,625.64万元,其中基本支出3,159.13万元,占3.08%;项目支出99,466.51万元,占96.92%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计102,620.05万元,支出总计102,620.05万元,与2021年相比,各增加11918.83万元,增长13.14%。主要原因是项目增加;财政拨款支出年初预算数62501.45万元,完成年初预算的164.2%,主要原因是项目支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出68,964.64万元,占本年支出合计的67.2%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加13824.77万元,增长25.1%。主要原因是:交通运输支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出68,964.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出68.67万元,占0.1%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出228.27万元,占0.33%;卫生健康(类)支出645.25万元,占0.94%;节能环保(类)支出61万元,占0.09%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出67,676.54万元,占98.13%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出284.91万元,占0.41%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为43428.85万元,支出决算为68,964.64万元,完成年初预算的158.8%,主要原因是交通运输支出、其他支出等增加。其中:

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为58.75万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.921万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为140.38万元,支出决算为138.581856万元,完成年初预算的98.71%,决算数大于预算数的主要原因本年新增1人,退休3人。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为13.56万元,支出决算为13.56万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为6.84万元,支出决算为6.84万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为70.19万元,支出决算为69.290928万元,完成年初预算的98.7%,决算数大于预算数的主要原因是本年新增1人,退休3人。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为529.026165万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增疫情防控专项项目支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为8.96万元,支出决算为7.185376万元,完成年初预算的80.2%,决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗实际支出减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为87.55万元,支出决算为86.760442万元,完成年初预算的99.1%,决算数小于预算数的主要原因是退休3人。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为26.32万元,支出决算为22.282731万元,完成年初预算的84.7%,决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助实际支出减少。

节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为120.89万元,支出决算为61万元,完成年初预算的50.5%,决算数小于预算数的主要原因是年中预算收回(老旧运营车淘汰补助资金)。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为488.26万元,支出决算为559.886256万元,完成年初预算的114.67%。决算数大于预算数的主要原因是本年实际支出增加。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为29万元,支出决算为26.618873万元,完成年初预算的91.8%,决算数小于预算数的主要原因是本年实际支出减少。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为22000万元,支出决算为37000万元,完成年初预算168.2%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)船舶检验(项)。年初预算为22.6万元,支出决算为22.6万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为0万元,支出决算为774.68万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)。年初预算为285万元,支出决算为72.28万元,完成年初预算的25.35%,决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。年初预算为3267.4万元,支出决算为1969.83万元,完成年初预算的60.28%,决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为14581.42万元,支出决算为17217.614528万元,完成年初预算的118.1%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

交通运输支出(类)民用航空运输(款)其他民用航空运输支出(项)。年初预算为1997.6万元,支出决算为1997.6万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5923万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是车购税项目增加。

交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2112.423287万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为282.89万元,支出决算为284.9066万元,完成年初预算的100.7%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金支出增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,159.13万元,其中:

人员经费2,761.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费397.67万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出33,655.41万元,占本年支出合计的32.79%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少1905.93万元,下降5.36%。主要原因是:项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出33,655.41万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出5,563.76万元,占16.53%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出28,091.65万元,占83.47%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为19072.6万元,支出决算为33,655.41万元,完成年初预算的176.46%,主要原因是增加衢江港区保税仓项目等项目支出。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为194.06万元,支出决算为87.7153万元,完成年初预算的45.2%,决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础建设支出(项)。年初预算为6575万元,支出决算为5476.05万元,完成年初预算的83.28%,决算数小于预算数的主要原因项目减少。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为12303.54万元,支出决算为7091.6494万元,完成年初预算的57.6%,决算数小于预算数的主要原因是衢州市石呈线(315省道至抽水蓄能电站连接线)改建工程等项目支出减少。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为21000万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是增加衢江港区保税仓项目支出。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为54.79万元,支出决算为53.91万元,完成全年预算的98.39%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约,缩减开支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为53.46万元,占99.16%,与2021年度相比,增加3.09万元,增长6.13%,主要原因是公务用车年代久远,日常维修维护增加;公务接待费支出决算为0.45万元,占0.84%,与2021年度相比,增加0.2206万元,增长95%,主要原因是日常公务接待单次人数有差别。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为53.46万元,支出决算为53.46万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

公务用车购置全年预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为53.46万元,支出决算为53.46万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为25辆。

(3)公务接待费全年预算数为1.33万元,支出决算为0.45万元,完成全年预算的33.83%。国内公务接待4批次,累计45人次。主要用于接待日常招商引资等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约,缩减开支。其中:

外事接待支出0万元,主要用于接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0.45万元,主要用于公务接待4批次,累计45人次。

(十)机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为83.32万元,支出决算为115.15万元,完成年初预算的138.2%,决算数大于预算数的主要原因办公设备购置,差旅费、福利费、业务委托费等支出增加;比2021年度增加4.62万元,增长4.2%,主要原因是办公设备购置,差旅费、福利费、业务委托费等支出增加。

(十一)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额504.36万元,其中:政府采购货物支出504.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额504.36万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额504.36万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,衢江区交通运输局本级及所属各单位共有车辆25辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,衢州市衢江区交通运输局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目30个,共涉及资金43619.8288万元,占一般公共预算项目支出总额的66.28%。组织对2022年度衢江区农村公路生命安全防护工程(政府投资项目)、2022年度衢江区乡村公路振兴工程—杜泽至灰坪公路工程(政府投资项目)等9个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金6511.5447万元,占政府性基金预算项目支出总额的19.34%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

衢江区交通运输局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,杭金衢高速拓宽及衢江互通连接线项目和航线补贴资金项目绩效自评具体情况如下:

杭金衢高速拓宽及衢江互通连接线项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分,自评结论为“优”。项目全年预算数为20500万元,执行数为20500万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是分流和优化衢江东互通及G320国道交通流向,缓解衢江城区交通拥堵;二是工程合格率100%。发现的问题及原因:一是未按要求达到预计目标;二是工程计量款支付有待完善。下一步改进措施:一是工程进度要加快;二是工程计量款支付要严格按照合同规定及工程进度支付。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称

杭金衢高速拓宽及衢江互通连接线

主管部门

区交通运输局

实施单位

区交通运输局

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

12500

20500

20500

100%

其中:当年财政拨款

12500

20500

20500

100%

上年结转资金





其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1、完善区域路网布局,改善衢江区城市进口交通,实现衢江南北大通道。2、分流和优化衢江东互通及G320国道交通流向,缓解衢江城区交通拥堵。3、打造航空港口的综合交通体系。

1、完善区域路网布局,改善衢江区城市进口交通,实现衢江南北大通道。2、分流和优化衢江东互通及G320国道交通流向,缓解衢江城区交通拥堵。3、打造航空港口的综合交通体系。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

完成工程量

100%

100%

30

30


质量指标

工程合格率

100%

100%

20

20


成本指标

资金投入成本

20500万元

20500万元

20

20


效益指标

经济效益指标

对经济发展促进作用

1

1

10

8


社会效益指标

达到基本公共服务水平

1

1

10

8


满意度指标

服务对象满意度指标

改善通行水平群众满意度

≥95%

≥95%

10

8


总分

100

94


自评结论

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

衢江区2022年农村公路生命安全防护工程(政府投资项目)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优”。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成年度投资;二是基本公共服务水平有所提升。发现的问题及原因:一是群众满意度有待继续提升;二是对经济促进作用有待加强。下一步改进措施:一是提升群众满意度;二是提升对经济社会发展的促进作用。

项目支出绩效自评表(参考表式)

(2022 年度)

填报单位(盖章):                                         填报时间:2023年 7月 6日

项目名称

衢江区2022年农村公路生命安全防护工程

主管部门

衢江区交通运输局

实施单位

衢江区公路管理中心

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

100

100

100

100%

其中:当年财政拨款

100

100

100

100%

上年结转资金





其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成5公里护栏安装

完成5公里护栏安装

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量

指标

完成年度投资

100万元

100万元

60

60


效益指标

经济效益指标

对经济发展促进作用

有所提升

有所提升

10

9


社会效益指标

达到基本公共服务水平

有所提升

有所提升

10

10


满意度

指标

服务对象满意度指标

改善通行水平群众满意度

100%

≥95%

20

19


总分

100

98


自评结论

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目;财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)指反映除上述项目以外的用于行政事业单位养老方面的支出。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)指上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

23.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)指城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

24.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和捭补偿支出(项)指新疆生产建设兵团和地方政府在征收和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

25.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)指新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

26.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

27.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

28.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)指新建公路支出,公路改建支出,特大型桥梁建设支出,公路客货运站(场)建设支出。

29.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

30.交通运输支出(类)民用航空运输(款)其他民用航空运输支出(项)指反映除上述项目以外其他用于民用航空运输方面的支出。

31.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)指反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

32.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)指其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

33.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

35.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)指反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

五、附件

附件



衢江区交通运输局



预算单位

项目名称

自评结论

衢州市衢江区交通运输局(本局)

衢江区乡村公路振兴工程-杜泽至灰坪公路工程

衢州市衢江区交通运输局(本局)

衢州市石呈县(315省道至抽水蓄能电站连接线)改建工程

衢州市衢江区交通运输局(本局)

衢江区乡村公路振兴工程-举村至汉都公路工程

衢州市衢江区交通运输局(本局)

衢江区塔太线(车塘至板桥段)老线改建工程

衢州市衢江区交通运输局(本局)

东迹大道生态停车场

衢州市衢江区交通运输局(本局)

客运东站运营与管理服务

衢州市衢江区交通运输局(本局)

市区公交运营服务

衢州市衢江区交通运输局(本局)

订制公交专线

衢州市衢江区交通运输局(本局)

渔业船舶检验费

衢州市衢江区交通运输局(本局)

航线补贴资金

衢州市衢江区交通运输局(本局)

杭金衢高速拓宽及衢江互通连接线

衢州市衢江区交通运输局(本局)

提前下达2021年部分省生态环境保护专项资金(柴油货车淘汰治理)

衢州市衢江区交通运输局(本局)

办公楼运行

衢州市衢江区交通运输局(本局)

S305省道衢江区松园至上田铺段改建工程

衢州市衢江区交通运输局(本局)

衢州市衢江沿江美丽公路衢江段(ppp)项目政府可行性服务费

衢州市衢江区交通运输局(本局)

诗画风光带景观提升

衢州市衢江区交通运输局(本局)

自然灾害风险普查经费

衢州市衢江区交通运输局(本局)

“95号联盟大道”衢江区段改造提升工程

衢江区公路管理中心

下达2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金(洞口-大坞口)

衢江区公路管理中心

下达2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金(云十线)(衢江区2022年农村公路建设工程)

衢江区公路管理中心

下达2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金(峡泽线)(衢江区2022年农村公路建设工程)

衢江区公路管理中心

下达2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金(西虎线)(衢江区2022年农村公路建设工程)

衢江区公路管理中心

下达2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金(玉中坑-玉中坑口)

衢江区公路管理中心

下达2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金(下东坑-茶园)

衢江区公路管理中心

下达2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金(破石-迪青)

衢江区公路管理中心

下达2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金(大立-下西坑)

衢江区公路管理中心

下达2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金(抱珠龙-赖家)

衢江区公路管理中心

提前下达2022年交通运输一般性转移支付(第一批)(2021年农村公路建设工程)

衢江区公路管理中心

提前下达2022年交通运输一般性转移支付(第一批)(农村公路生命安防工程)

衢江区公路管理中心

提前下达2022年交通运输一般性转移支付(第一批)(2022年农村公路建设工程)

衢江区公路管理中心

提前下达2022年交通运输一般性转移支付(第一批)(治超经费)

衢江区公路管理中心

下达2022年交通运输一般性转移支付(第二批)(杭金衢高速衢州东接线路面应急修复工程)

衢江区公路管理中心

下达2022年交通运输一般性转移支付(第二批)(2022年公路附属设施完善工程)

衢江区公路管理中心

下达2022年车辆购置税补助地方资金(第一批)(大杨线改建工程)

衢江区公路管理中心

下达2022年车辆购置税补助地方资金(第一批)(十团线改造工程)

衢江区公路管理中心

下达2022年车辆购置税补助地方资金(第一批)(西虎线改造工程)

衢江区公路管理中心

下达2022年车辆购置税补助地方资金(第一批)(樟大线改建工程道路改建工程)

衢江区公路管理中心

下达2022年车辆购置税补助地方资金(第一批)(云苦线改造工程)

衢江区公路管理中心

衢江区2022年农村公路生命安全防护工程

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