索引号: 330803-034/2023-72111 组配分类: 部门预决算信息
发布机构: 区水利局 发文日期: 2023-09-01
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向全社会
衢州市衢江区水利局2022年度部门决算
时间:2023-09-01 15:21 来源:区水利局 浏览次数:
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一、概况...........................................( 3 )

(一)部门职责.................................(3 )

(二)机构设置..................................( 5 )

二、2022年度部门决算公开表........................( 6 )

(一)收入支出决算总表..........................( 6 )

(二)收入决算表(分单位).......................( 6 )

(三)收入决算表(分科目)......................( 6 )

(四)支出决算表(分单位).......................( 6 )

(五)支出决算表(分科目).......................( 6 )

(六)财政拨款收入支出决算总表..................( 6 )

(七)一般公共预算财政拨款支出决算表............( 6 )

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表........( 6 )

(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......( 6 )

(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表........( 6 )

(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表...........( 6 )

三、2022年度部门决算情况说明......................( 6 )

(一)收入支出决算总体情况说明..................( 6 )

(二)收入决算情况说明..........................( 6 )

(三)支出决算情况说明..........................( 7 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.........( 7 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......( 7 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..(12)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(12)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................................(12)

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........(14)

(十)机关运行经费支出说明......................(15)

(十一)政府采购支出说明........................(16)

(十二)国有资产占有使用情况说明................(16)

(十三)预算绩效情况说明........................(16)

四、名词解释.......................................(18)

五、附件..........................................( 24 )

一、概况

(一)部门职责

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利规划和政策。组织编制全区水资源战略规划、全区重要江河湖泊的流域(区域)综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理。拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水、农村供水工作。

3.按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按规定权限贯彻实施规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出中央、省水利资金和区级财政性水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,组织、监督全区节约用水工作,指导和推动节水型社会建设工作。

6.指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理,对江河湖库和地下水实施监测,发布水文水资源信息、情报预报和全区水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。指导水利信息化工作。

7.组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河、水库、湖泊及河口的治理、开发和保护。组织有关涉河涉堤建设项目审批(占用水域审批)并监督实施。组织指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导低丘红壤治理开发。

8.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实区直管工程运行和后续工程建设的有关政策措施,指导监督工程安全运行,组织工程验收有关工作,指导开展配套工程建设。按分工负责水利行业生态环境保护工作。组织开展水利建设与运行管理市场的监督管理。

9.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导水土保持建设项目的实施。

10.指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导开展农村饮水安全工程建设与管理。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定组织开展水能资源调查评价,指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11.指导水政监察和水行政执法,负责涉水违法事件的查处,指导协调水事纠纷的处理。依法负责水利行业安全生产监督管理,指导水库、水电站大坝、农村水电站、堤防等水利工程的安全生产管理工作。组织实施水利工程建设的监督。

12.开展水利科技、教育和对外交流工作。组织水利科学研究、科技推广及对外交流。组织开展水利行业质量监督工作。监督实施水利行业的技术标准、规程规范、定额。

13.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水、台风应急抢险的技术支撑工作。承担重要水工程调度工作。承担防洪保护区的洪水影响评价工作。组织制定水旱灾害防御水利相关政策并监督实施。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,衢州市衢江区水利局部门决算包括:局本级决算。

纳入衢州市衢江区水利局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计33,048.2万元,支出总计33,048.2万元,与2021年度相比,各减少4284.44万元,下降11.47%。主要原因是:农林水支出支出大幅减少,例如:水利工程运行与维护减少1185.5万元、其他水利支出减少4625.1万元、江河湖库水系综合整治今年为0,比上年减少3048.8万元,其他支出虽然增加2021.1万元,总体还是减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计32,867.83万元;包括财政拨款收入32,867.83万元(其中,一般公共预算14,693.02万元,政府性基金预算18,174.8万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计32,879.83万元,其中基本支出1,023.47万元,占3.11%;项目支出31,856.36万元,占96.89%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计32,867.83万元,支出总计32,867.83万元,与2021年相比,各减少3849.54万元,下降10.48%。主要原因是农林水方面财政拨款收入大幅下降,例如:水利工程运行与维护减少1185.5万元、其他水利支出减少4625.1万元、江河湖库水系综合整治今年为0,比上年减少3048.8万元;财政拨款支出年初预算数33891.02万元,完成年初预算的97%,主要原因是部分项目因疫情进展较慢,实际执行延后。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出14,693.02万元,占本年支出合计的44.69%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少5822.04万元,下降28.37%。主要原因是:农林水方面财政拨款收入大幅下降,例如:水利工程运行与维护减少1185.5万元、其他水利支出减少4625.1万元、江河湖库水系综合整治今年为0,比上年减少3048.8万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出14,693.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出59.92万元,占0.41%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出123.29万元,占0.84%;卫生健康(类)支出73.34万元,占0.5%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出571.24万元,占3.89%;农林水(类)支出13,769.85万元,占93.72%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出95.37万元,占0.65%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17678.01万元,支出决算为14,693.02万元,完成年初预算的83.11%,主要原因是项目支出减少。其中:

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为59.924万元,支出决算为59.924万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为40.99万元,支出决算为40.99万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为2.8万元,支出决算为1.6万元,完成年初预算的57.14%,决算数小于预算数的主要原因是事业退休干部有部分过世。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为44.28万元,支出决算为58.39万元,完成年初预算的131%,决算数大于预算数的主要原因是新进2名干部,年初预算未安排;养老保险基数调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为22.14万元,支出决算为22.3万元,完成年初预算的100.72%,决算数大于预算数的主要原因是新进2名干部,年初预算未安排。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为34.3万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数原因为疫情原因导致公共卫生服务增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为7.04万元,支出决算为7.04万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为25.92万元,支出决算为23.64万元,完成年初预算的91.2%,决算数小于预算数的主要原因是医疗缴费跨年征缴。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为8.4万元,支出决算为8.366万元,完成年初预算的99.59%,决算数小于预算数的主要原因是预算略有偏差。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为571.24万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因省级资金拨付,年初预算未预计到。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村(项)。年初预算为300万元,支出决算为2252万元,完成年初预算的650.66%,决算数大于预算数主要原因为大三农资金252万及区域协调财政专项激励资金2000万到位。

农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为770.04万元,支出决算为765.76万元,完成年初预算的99%,决算数小于预算数主要原因为行政运行费用减少。

农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为630.7万元,支出决算为288.5万元,完成年初预算的45.74%,决算数小于预算数主要原因为项目支出减少。

农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)。年初预算为90万元,支出决算为80.4万元,完成年初预算的89.3%,决算数小于预算数主要原因为水利执法监督费减少。

农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为330万元,支出决算为206.66万元,完成年初预算的62.66%,决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为15276.17万元,支出决算为10156.52万元,完成年初预算的66.48%,决算数小于预算数的主要原因是项目进度及财政资金紧张。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为105.52万元,支出决算为95.36万元,完成年初预算的90.37%,决算数小于预算数的主要原因是项目进度及财政资金紧张。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,023.47万元,其中:

人员经费904.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、医疗费补助。

公用经费118.5万元,主要包括:办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费、其他商品服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出18,174.8万元,占本年支出合计的55.28%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加1972.49万元,增长12.17%。主要原因是:政府性基金安排项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出18,174.8万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出18,174.8万元,占100%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为16213万元,支出决算为18,174.8万元,完成年初预算的112.1%,主要原因是政府性基金安排项目支出增加。其中:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为13213万元,支出决算为4174.8万元,完成年初预算的31.59%,决算数小于预算数的主要原因是其他政府性基金安排项目支出转为债券资金。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为3000万元,支出决算为14000万元,完成年初预算的466.66%,决算数大于预算数的主要原因芝溪流域综合治理二期专项债10000万元、2021-2023年河道整治专项债1000万、衢北片农村饮水供水保障能力提升3000万元。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2万元,支出决算为1.76万元,完成全年预算的88%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约,缩减相关开支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,无变化;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,无变化;公务接待费支出决算为1.76万元,占100%,与2021年度相比,减少0.12万元,下降6.38%,主要原因是接待减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。

公务用车购置全年预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费全年预算数为2万元,支出决算为1.76万元,完成全年预算的88%。国内公务接待183批次,累计732人次。主要用于接待各级部门视察和检查等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是接待人数减少。其中:

外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出1.76万元,主要用于接待各级部门视察和检查接待183批次,累计732人次。

(十)机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为129.74万元,支出决算为118.5万元,完成年初预算的91.33%,决算数小于预算数的主要原因公用业务经费支出减少;比2021年度增加16.87万元,增长16.59%,主要原因是人员增加。

(十一)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额2,594.53万元,其中:政府采购货物支出32.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,561.97万元。授予中小企业合同金额2,594.53万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额2,594.53万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,水利局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,水利局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目11个,共涉及资金6782万元,占一般公共预算项目支出总额的46.15%。组织对2022年度衢州市衢江区芝溪流域综合治理二期工程等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金10000万元,占政府性基金预算项目支出总额的55.02%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

衢江区水利局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,衢江区2021-2022年农村水系建设项目和衢江区2022年农业水价改革机埠改造提升工程绩效自评具体情况如下:

衢江区2021-2022年农村水系建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分88分,自评结论为“良”。项目全年预算数为1865万元,执行数为1865万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成了河道改建,渠道衬砌,池塘整治等18个项目。发现的问题及原因:政策处理困难。下一步改进措施:协调地方政府协助解决。

项目支出绩效自评表(参考表式)

(2022年度)

填报单位(盖章):                                         填报时间:2023年7月5日

项目名称

衢江区2021-2022年农村水系建设项目

主管部门

衢州市衢江区水利局

实施单位

衢州市衢江区衢江水利水电发展有限公司

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

2100

1865.2228

1865.2228

88.82%

其中:当年财政拨款

2100

1865.2228

1865.2228

88.82%

上年结转资金

0

0

0

0

其他资金

0

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成河道改建,渠道衬砌,池塘整治等20个项目

完成了河道改建,渠道衬砌,池塘整治等18个项目

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量

指标

指标1:

20

18

40

32

政策处理困难

质量

指标

指标1:

合格率≥95%

合格率≥95%

20

18


效益指标

指标1:

验收率100%

90%

20

18


满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1:

满意度≥90%

满意度≥90%

20

20


总分

100

88


自评结论

优□      良☑      中□    差□

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

衢江区2022年农业水价改革机埠改造提升工程绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为“优”。项目全年预算数为555万元,执行数为555万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本次改造机埠共61 座。其中更换、新增水泵机组 43台,总装机功率1031.5kw,新建管护道路897m,改造进、出水渠480m。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

项目支出绩效自评表(参考表式)

(2022年度)

填报单位(盖章):                                         填报时间:2023年7月5日

项目名称

衢江区2022年农业水价改革机埠改造提升工程

主管部门

衢州市衢江区水利局

实施单位

衢州市衢江区衢江水利水电发展有限公司

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

785

555.73555

555.73555

70.80%

其中:当年财政拨款

206.9473

555.73555

555.73555

268%

上年结转资金

0

0

0

0

其他资金

0

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

本次改造机埠共61 座。其中更换、新增水泵机组 43台,总装机功率1031.5kw,新建管护道路897m,改造进、出水渠480m。

本次改造机埠共61 座。其中更换、新增水泵机组 43台,总装机功率1031.5kw,新建管护道路897m,改造进、出水渠480m。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量

指标

指标1:

完成率100%

100%

40

40


质量

指标

指标1:

合格率≥95%

合格率≥95%

20

18


效益指标

指标1:

新增及改善灌溉面积23930 亩

23930 亩

20

18


满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1:

满意度≥90%

满意度≥90%

20

20


总分

100

96


自评结论

优☑      良□      中□    差□

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目;财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项),主要是其他发展与改革事务支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项),主要用于行政单位离退休人员经费支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项),主要用于事业单位离退休人员经费支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

22.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)主要用于重大公共卫生服务项目支出。

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员的医疗经费。

25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)主要用于公务员医疗补助经费。

26.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)主要用于其他城乡社区方面支出。

27.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村(项)主要用于其他农业农村方面支出。

28、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项),主要用于主要用于行政单位基本支出。

29、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项),主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

30、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项),主要用于江河湖滩等治理工程水利工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

31、农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项),主要用于纳入预算管理的水利执法监督的支出。

32.农林水支出(类)水利(款)防汛(项),主要用于防汛业务支出。

33.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)事务,主要用其他水利方面的支出。

34.(项)事务,主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

35、其他支出(类)其他支出(款)其他政府性基金支出(项)事务,主要是其他政府性基金及专项债务收入安排的支出。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

衢江区水利局



预算单位

项目名称

自评结论

衢江区水利局

衢江区第一次水旱灾害综合风险普查项目

衢江区水利局

衢江区2022年山洪灾害防治非工程措施项目

衢江区水利局

衢江区银坑溪流域重点山洪沟防洪治理项目

衢江区水利局

衢江区水文防汛“5+1”工程建设项目

衢江区水利局

衢江区2021-2022年农村水系建设项目

衢江区水利局

衢江区2022-2023年农村河道建设项目

衢江区水利局

衢江区2022年农业水价改革机埠改造提升工程

衢江区水利局

衢江区2022年山塘改扩建工程项目

衢江区水利局

衢江区2022年水库改扩建项目

衢江区水利局

衢江区饮用水水源工程(太真乡银坑村银坑山塘及上方镇姐妹山村姐妹山池塘)项目

衢江区水利局

衢江区单村、联村饮用水工程维修整改项目

衢江区水利局

衢州市衢江区芝溪流域综合治理二期工程项目




衢州市衢江区水利局2022年部门决算公开表.xls