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索引号: | 330803-016/2023-71720 | 组配分类: | 部门预决算信息 |
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发布机构: | 区文广旅体局 | 发文日期: | 2023-09-01 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
一、概况..................................................................( 1 )
(一)部门职责................................................( 1 )
(二)机构设置........................................................( 4 )
二、2022年度部门决算公开表.......................................( 4 )
(一)收入支出决算总表................................................( 4 )
(二)收入决算表(分单位)............................................( 4 )
(三)收入决算表(分科目)............................................( 4 )
(四)支出决算表(分单位)............................................( 4 )
(五)支出决算表(分科目)............................................( 4 )
(六)财政拨款收入支出决算总表........................................( 4 )
(七)一般公共预算财政拨款支出决算表..................................( 4 )
(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............................( 4 )
(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................( 4 )
(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............................( 4 )
(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表................................( 4 )
三、2022年度部门决算情况说明.....................................( 4 )
(一)收入支出决算总体情况说明........................................( 4 )
(二)收入决算情况说明................................................( 4 )
(三)支出决算情况说明................................................( 5 )
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明................................( 5 )
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................( 5 )
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................( 11 )
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......................( 11 )
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....................( 12 )
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................( 12 )
(十)机关运行经费支出说明............................................( 15 )
(十一)政府采购支出说明..............................................( 15 )
(十二)国有资产占有使用情况说明......................................( 15)
(十三)预算绩效情况说明..............................................( 16 )
四、名词解释..............................................................( 20 )
五、附件..................................................................( 26 )
一、概况
(一)部门职责
1.贯彻执行党和国家有关文化、广电、旅游、体育工作的方针、政策和法律法规,加强意识形态管理,践行社会主义核心价值观,把握正确的舆论导向和创作导向。
2.制定有关文化、广电、旅游、体育工作的规范性文件及政策法规。
3.统筹规划全区文化事业、文化产业相关门类和旅游、体育业发展,拟订发展规划并组织实施,指导农家乐(民宿)发展工作。促进文化旅游和体育融合发展,推进文化广电旅游体育体制机制改革。
4.指导、管理文艺事业,指导具有全区导向性代表性示范性文艺作品创作生产,推动各门类、各艺术品种发展。指导、协调全区性重大文化广电旅游体育活动。
5.负责全区文化广电旅游体育公共事业发展,推进全区公共文化、广播电视、旅游、体育公共服务体系建设,指导、监督区重点及基层文化广电旅游设施建设。深入实施文化广电旅游体育惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化建设。
6.指导、推进全区文化广电旅游体育业科技创新发展。负责全区文化广电旅游体育业人才队伍建设。组织和指导体育宣传、科研教育工作。
7.组织实施全区文化旅游体育资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。
8.拟订并组织实施文化广电产业相关门类和旅游、体育产业发展规划,指导文化广电旅游体育重大项目建设,指导文化广电产业相关门类和旅游、体育产业结构优化升级,促进文化广电旅游体育产业高质量发展。
9.监督管理文化广电旅游体育市场主体经营行为,依法规范市场秩序,推动文化和旅游企业质量管理和品牌培育,推进行业精神文明和信用体系建设。
10.指导、管理全区文化广电旅游体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织大型文化旅游和体育对外及对港澳台交流活动。
11.负责全区文物的保护利用、监督管理。指导、监督全区文物安全工作。负责管理和指导全区考古工作。负责博物馆监督管理。负责全区非物质文化遗产保护与抢救工作,推动全区非物质文化遗产挖掘、传承、保存、弘扬、普及和振兴。推进全区优秀传统文化传承发展。
12.负责对全区广播电视机构进行业务指导和行业监管。监管全区广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全区广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导落实广播电视应急体系建设。指导、协调广播电视机构及设施设备安全管理。
13.指导监督全区文化旅游体育市场综合执法。组织协调全区性、跨区域文化、出版、广播电视、电影、旅游等重大案件,查处违法问题,督办大案要案,维护市场秩序。指导全区文化广电旅游体育行业安全稳定工作,负责文化广电旅游体育行业安全监督管理,指导规模体育活动和体育系统单位的安全管理工作。负责农家乐安全管理工作。规范体育服务管理。负责公共体育设施的监督检查。负责体育彩票发行管理。组织开展体育行业职业技能鉴定工作。负责区级体育社会组织的业务监督,指导体育社会组织改革。管理健身气功。
14.组织实施全民健身国家战略,指导开展全民健身活动,监督实施国家体育锻炼标准,组织开展国民体质监测。统筹规划竞技体育发展,研究并组织落实全区竞技体育运动项目设置与重点布局,指导协调体育训练和体育竞赛。统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
15.完成区委、区政府交办的其他任务。
16.职能转变。深化文化广电旅游和体育领域“最多跑一次”改革。大力实施优秀传统文化传承发展工程。持续推进基层文化阵地建设。加快推进文化广电旅游体育事业及产业融合发展。指导拓展广播电视主流声音传播途径,提高主流媒体舆论引导力,加快推进文化广电旅游体育数字化、标准化建设和智慧文旅建设。强化体育管理服务信息化技术支撑。推进体育公共服务提供主体多元化、提供方式多样化,推进体育基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和体育公共资源向基层延伸。
(二)机构设置
从预算单位构成看,衢州市衢江区文化广电旅游体育局部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。
纳入衢州市衢江区文化广电旅游体育局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 衢州市衢江区文化广电旅游体育局
2. 衢州市衢江区文化馆
二、2022年度部门决算公开表
详见附表。
三、2022年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计6,233.39万元,支出总计6,233.39万元,与2021年度相比,各减少2790.12万元,下降30.92%。主要原因是:安排的项目资金减少。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计5,820.38万元;包括财政拨款收入5,762.59万元(其中,一般公共预算5,490.74万元,政府性基金预算271.85万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99.01%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入57.79万元,占收入合计0.99%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计6,004.59万元,其中基本支出1,220.4万元,占20.32%;项目支出4,784.19万元,占79.68%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计5,762.59万元,支出总计5,762.59万元,与2021年相比,各减少2268.48万元,下降28.25%。主要原因是安排的项目资金减少;财政拨款支出年初预算数7135.94万元,完成年初预算的80.75%,主要原因是安排的项目资金减少。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出5,490.74万元,占本年支出合计的91.44%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2322.26万元,下降29.72%。主要原因是:安排的项目资金减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出5,490.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出373.75万元,占6.81%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出40万元,占0.73%;文化旅游体育与传媒(类)支出4,769.26万元,占86.86%;社会保障和就业(类)支出102.67万元,占1.87%;卫生健康(类)支出65.7万元,占1.2%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出21万元,占0.38%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出118.36万元,占2.16%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,135.94万元,支出决算为5,490.74万元,完成年初预算的76.94%,主要原因是安排的项目资金减少。其中:
一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为373.28万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目。
一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.47万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目。
科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为40万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为614.99万元,支出决算为727.95万元,完成年初预算的118.37%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动,社保、公积金基数增加。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为262.05万元,支出决算为251.11万元,完成年初预算的95.83%,决算数小于预算数的主要原因是疫情原因活动减少。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为217.2万元,支出决算为223.92万元,完成年初预算的103.09%,决算数大于预算数的主要原因是安排的项目资金增加。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为29.24万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为2029万元,支出决算为1632.30万元,完成年初预算的80.45%,决算数小于预算数的主要原因疫情原因,文化活动减少。
文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为1456万元,支出决算为883.34万元,完成年初预算的60.67%,决算数小于预算数的主要原因是文物保护项目支出减少。
文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为125万元,支出决算为95万元,完成年初预算的76%,决算数大于预算数的主要原因项目活动增加。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为2187.39万元,支出决算为926.4万元,完成年初预算的42.35%,决算数小于预算数的主要原因是文化旅游体育项目支出减少。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为0.08万元,支出决算为0.06万元,完成年初预算的75%,决算数小于预算数的主要原因是退休支出费用减少。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0.56万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为53.07万元,支出决算为76.08万元,完成年初预算的143.36%,决算数大于预算数的主要原因是人员社保、公积金等基数调整。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为26.54万元,支出决算为26.54万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为18.20万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为10.13万元,支出决算为10.13万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为29.33万元,支出决算为27.75万元,完成年初预算的94.61%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为9.94万元,支出决算为9.61万元,完成年初预算的96.68%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为21万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为114.66万元,支出决算为118.36万元,完成年初预算的103.23%,决算数大于预算数的主要原因是人员公积金基数调整。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,220.4万元,其中:
人员经费1,106.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费113.91万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出271.85万元,占本年支出合计的4.53%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加53.78万元,增长24.66%。主要原因是:政府投资项目增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出271.85万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出271.85万元,占100%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为271.85万元,完成年初预算的100%,主要原因是政府投资项目增加。其中:
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为271.85万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因政府投资项目增加。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.25万元,支出决算为5.25万元,完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是当年“三公”经费预算制定比较准确,支出严格按照规定执行。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,不变;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,不变;公务接待费支出决算为5.25万元,占100%,与2021年度相比,增加0.6万元,增长12.9%,主要原因是文旅接待增加。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。
公务用车购置全年预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费全年预算数为5.25万元,支出决算为5.25万元,完成全年预算的100%。国内公务接待26批次,累计455人次。主要用于接待支出。决算数等于全年预算数。其中:
外事接待支出0万元,主要用于接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出5.25万元,主要用于接待26批次,累计455人次。
(十)机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为537.66万元,支出决算为92.49万元,完成年初预算的17.20%,决算数小于预算数的主要原因厉行节约;比2021年度减少111.39万元,下降54.64%,主要原因是人员结构变动。
(十一)政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额2,280.66万元,其中:政府采购货物支出243.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,037.04万元。授予中小企业合同金额2,280.66万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额2,280.66万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
(十二)国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日,衢州市衢江区文化广电旅游体育局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,衢州市衢江区文化广电旅游体育局本级及所属各单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目12个,共涉及资金4270.34万元,占一般公共预算项目支出总额的77.77%。组织对2022年度省扶持体育发展专项资金1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金271.85万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
衢州市衢江区文化广电旅游体育局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,民宿产业发展(大文旅)项目和全球免费游项目绩效自评具体情况如下:
民宿产业发展(大文旅)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为187.3433万元,执行数为187.3433万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:补助太真乡王家山村市级民宿集聚村奖励,指导意愿民宿进行改造提升,完成村庄内停车场、外立面、道路建设等民宿产业公共配套设施建设。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||||
项目名称 | 民宿产业发展(大文旅) | |||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 衢州市衢江区文化和广电旅游体育局 | ||||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 1000 | |||||||||||
其中:当年财政拨款 | 187.3433 | 187.3433 | 100% | |||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
开展村庄内民宿产业公共配套设施建设,引进高端民宿,撬动社会资本,指导意愿民宿进行改造提升,高质量推进民宿产业发展 | 补助太真乡王家山村市级民宿集聚村奖励,指导意愿民宿进行改造提升,完成村庄内停车场、外立面、道路建设等民宿产业公共配套设施建设。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 数量指标 | 创建3家银宿、2家金宿 | 待评定 | ||||||||
质量 指标 | 质量指标 | 指导意愿民宿进行改造提升,推动民宿产业高质量发展 | 完成 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 引进高端民宿,撬动社会资本高质量推进民宿产业发展 | 完成 | ||||||||
社会效益指标 | 社会效益指标 | 开展村庄内停车场、外立面、道路建设等民宿产业公共配套设施建设 | 完成 | |||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民宿主对本地民宿产业扶持、培训等服务满意度≥90% | 完成 | ||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
自评结论 | 优☑ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |
全球免费游(大文旅)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为704.76万元,执行数为704.76万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:吸引更多游客来衢江旅游,带动旅游周边消费,全区接待游客量增长。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
项目支出绩效自评表(2022年) | ||||||||||||
项目名称 | 全球免费游 | |||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 衢州市衢江区文化和广电旅游体育局 | ||||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 800 | |||||||||||
其中:当年财政拨款 | 704.76 | 704.76 | 100% | |||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
吸引更多游客来衢江旅游,带动旅游周边消费 | 全球免费游项目有效的带动了周边游客来衢旅游 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 数量指标 | 游客量增长5% | 100% | 100 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 旅游收入增长3% | 100% | 100 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意 | 游客满意 | 100 | |||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
自评结论 | 优☑ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |
3.财政评价项目绩效评价结果。无。
4.部门评价项目绩效评价结果。无。
说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目;财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
18.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外的用于中国共产党组织部门的事务支出。
19.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。
20.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
21.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):反映图书馆的支出。
22.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。
23.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。
24.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
25.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):反映考古发掘及文物保护方面的支出。
26.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
27.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他用于其他文化旅游体育与传媒方面的支出。
24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位养老方面的支出。
27.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
28.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
29.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
30.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外的其他用于农业农村方面的支出。
31.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):反映除上述项目以外的其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
32.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
33.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映用于本级单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
34.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映用于本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工发放的购房补贴支出。
35.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
36.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。
五、附件
2022年部门项目支出绩效自评结果清单
文广旅体局 | ||
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
文广旅体局(本级) | 民宿产业发展 | 100 |
全球免费游 | 100 | |
大楼运转经费 | 100 | |
南孔书屋运行经费 | 100 | |
其他文广旅体专项(大文旅) | 100 | |
区图书馆运转(大文旅) | 100 | |
少体校经费 | 100 | |
省扶持体育发展专项资金 | 100 | |
体育拓展经费 | 100 | |
文旅体活动(大文旅)绩效 | 100 | |
中央、省级公共文化服务资金 | 100 | |
衢州市衢江区文化馆 | 文化馆运转经费 | 100 |