索引号: 330803-054/2024-72884 组配分类: 部门预决算信息
发布机构: 峡川镇 发文日期: 2024-12-31
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向全社会
衢州市衢江区峡川镇人民政府2022年度决算
时间:2023-09-01 17:09 来源:峡川镇 浏览次数:
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一、概况..................................................................( 2 )

(一)部门职责................................................( 2 )

(二)机构........................................................( 3 )

二、2022年度部门决算公开表.......................................( 3 )

(一)收入支出决算总表................................................( 3 )

(二)收入决算表(分单位)............................................( 3 )

(三)收入决算表(分科目)............................................( 3 )

(四)支出决算表(分单位)............................................( 3 )

(五)支出决算表(分科目)............................................( 3 )

(六)财政拨款收入支出决算总表........................................( 3 )

(七)一般公共预算财政拨款支出决算表..................................( 3 )

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............................( 3 )

(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................( 3 )

(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............................( 3 )

(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表................................( 3 )

三、2022年度部门决算情况说明.....................................( 3 )

(一)收入支出决算总体情况说明........................................( 3 )

(二)收入决算情况说明................................................( 3 )

(三)支出决算情况说明................................................( 4 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明................................( 4 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................( 4 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................( 10 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......................( 10 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....................( 13 )

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................(13  )

(十)机关运行经费支出说明............................................( 15 )

(十一)政府采购支出说明..............................................( 15 )

(十二)国有资产占有使用情况说明......................................( 15 )

(十三)预算绩效情况说明..............................................( 16 )

四、名词解释..............................................................( 20 )

五、附件..................................................................( 27 )

一、概况

(一)部门职责

1.社会管理职能1)贯彻执行上级的各项方针政策,保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利;(2)加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷;(3)根据乡村社会的需要,组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约,构建和谐的乡村社会等。

2.发展经济职能。(1)组织制定本镇产业发展规划,指导产业结构调整,形成地域产业特色;(2)组织营造良好的投资环境,包括政策环境、硬件环境、社会环境,加大招商引资力度;(3)通过推动和引导农村经济合作组织的发展,指导农村生产,提高农村生产组织化程度;(4)加强信息服务,密切本地农产品的市场衔接,促进农业新技术的推广。

3.公共服务职能。普及义务教育,计划生育,积极发展农村卫生事业,繁荣农村文化,建立农村社会保障制度,加强社会公德建设,加强农民思想道德教育,倡导健康文明新风尚。

4.基层建设职能。(1)抓好农村党组织建设,包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配,农村党员的发展和管理,党员干部队伍思想作风建设等;(2)抓好村委会班子建设,依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治,为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件;(3)抓好农村思想建设,加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设,倡导乡村社会文明新风;(4)抓好民主集中制建设,敞开群众表达意愿的渠道,建立民主决策、科学决策的程序和机制建设。

(二)机构设置

从预算单位构成看,衢州市衢江区峡川镇人民政府部门决算包括:局本级决算。

纳入衢州市衢江区峡川镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

二、2022年度部门决算公开表

详见附表

三、2022年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计6,633.02万元,支出总计6,633.02万元,与2021年度相比,减少4131.68万元,下降38.38%。主要原因是:财政拨款收入减少

(二)收入决算情况说明

本年收入合计4,534.21万元;包括财政拨款收入3,812.5万元(其中,一般公共预算2,782.7万元,政府性基金预算1,029.79万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计84.08%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入721.71万元,占收入合计15.92%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计6,633.02万元,其中基本支出1,629.23万元,占24.56%;项目支出5,003.79万元,占75.44%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3,812.5万元,支出总计3,812.5万元,与2021年相比,各减少1493.61万元,下降28.15%。主要原因是相对于2021年,2022年的财政拨款收入减少;财政拨款支出年初预算数3702万元,完成年初预算的103%。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,782.7万元,占本年支出合计的41.95%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少345.13万元,下降11.03%。主要原因是:2022年相对于2021年一般公共预算财政拨款收入减少,主要原因是厉行节约、缩减开支

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,782.7万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,369.25万元,占49.21%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出88.59万元,占3.18%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出34.8万元,占1.25%;社会保障和就业(类)支出162.84万元,占5.85%;卫生健康(类)支出49.59万元,占1.78%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出37.83万元,占1.36%;农林水(类)支出743.6万元,占26.72%;交通运输(类)支出90.93万元,占3.27%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出60.16万元,占2.16%;住房保障(类)支出136.98万元,占4.92%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出8.13万元,占0.29%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2674万元,支出决算为2,782.7万元,完成年初预算的104.07%,主要原因是厉行节约、缩减开支。其中:

一般公共服务支出()政府办公厅(室)及相关机构事务()行政运行()。年初预算为935万元,支出决算为955.17万元,完成年初预算的102.16%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及增资。

一般公共服务支出()政府办公厅(室)及相关机构事务(事业运行)。年初预算为150万元,支出决算为168.48万元,完成年初预算的112.32%,决算数于预算数的主要原因是人员支出和项目支出增加

一般公共服务支出()政府办公厅(室)及相关机构事务()其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出()。年初预算为200万元,支出决算为231.32万元,完成年初预算的115.66%,决算数于预算数的主要原因是人员支出和项目支出增加

一般公共服务支出(组织事物其他组织事物支出)。年初预算数为15万元,支出决算为14.29万元,完成年初预算95.27%,决算数于预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支

公共安全支出()其他公共安全支出()其他公共安全支出()。年初预算数为80万元,支出决算为88.59万元,完成年初预算的110.74%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加

文化旅游体育与传媒支出()其他文化体育与传媒支出()其他文化体育与传媒支出()。年初预算为30万元,支出决算为34.8万元,完成年初预算116%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加

社会保障和就业支出(行政事业单位养老支出()机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为80万元,支出决算为84.75万元,完成年初预算105.94%,决算数于预算数的主要原因是养老保险费用增加

社会保障和就业支出(行政事业单位养老支出()机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为25万元,支出决算为28.45万元,完成年初预算113.8%,决算数大于预算数的主要原因是职业年金费用增加

社会保障和就业支出()抚恤()义务兵优待()。年初预算为35万元,支出决算为36.15万元,完成年初预算103.29%决算数大于预算数的主要原因是义务兵优待人员增加

社会保障和就业支出(临时救助临时救助支出)。年初预算为10万元,支出决算为13.5万元,完成年初预算的135%决算数大于预算数的主要原因是义务兵优待人员增加

卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗),年初预算为21万元,支出决算为21.55万元,完成年初预算107.75%,决算数于预算数的主要原因医疗保险费用增加

卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗),年初预算为18万元,支出决算为17.37万元,完成年初预算96.5%,决算数于预算数的主要原因人员减少

卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助),年初预算为10万元,支出决算为10.67万元,完成年初预算106.7%,决算数大于预算数的主要原因人员公务员医疗补助费用增加

城乡社区支出(其他城乡社区支出其他城乡社区支出),年初预算为37万元,支出决算为37.83万元,完成年初预算的102.24%决算数于预算数的主要原因项目支出增加

农林水支出()农业农村病虫害支出)。年初预算为0.5万元,支出决算0.75万元,完成年初预算的150%决算数于预算数的主要原因是病虫害支出项目增加。

农林水支出(林业和草原其他林业和草原支出)。年初预算为49.5万元,支出决算52.54万元,完成年初预算的106.14%决算数于预算数的主要原因是其他林业和草原项目增加。

农林水支出()水利(防汛)。年初预算为100万元,支出决算为119.61万元,完成年初预算的119.61%决算数大于预算数的主要原因是人员的增加

农林水支出()水利(其他水利支出)。年初预算为9万元,支出决算为9.38万元完成年初预算104.22%,决算数大于预算数的主要原因其他水利项目支出增加

农林水支出()水利()行政运行()。年初预算为7万元,支出决算为8万元,完成年初预算的114.29%决算数大于预算数的主要原因是人员的增加

农林水支出(巩固脱贫衔接乡村振兴其他巩固脱贫衔接乡村振兴)。年初预算为283万元,支出决算为300万元完成年初预算106.01%,决算数大于预算数的主要原因其他巩固脱贫衔接乡村振兴项目支出增加

农林水支出(农村综合改革对村级公益事业建设的补助)。年初预算为2万元,支出决算为5万元完成年初预算250%,决算数大于预算数的主要原因对村级公益事业建设的补助支出增加

农林水支出(农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助)。年初预算为252万元,支出决算为256.31万元完成年初预算101.71%,决算数大于预算数的主要原因对村民委员会和村党支部的补助支出增加

交通运输支出()公路水路运输()其他公路水路运输支出()。年初预算为13万元,支出决算为8.51万元,完成年初预算的65.46%决算数于预算数的主要原因是缩减开支,厉行节俭。

交通运输支出()邮政业支出()邮政普遍服务与特殊服务()。年初预算为2万元,支出决算为2.42万元,完成年初预算121%,决算数大于预算数的主要原因是邮政业务经费增加

交通运输支出(其他交通运输支出其他交通运输支出)。年初预算为75万元,支出决算为80万元,完成年初预算106.67%,决算数大于预算数的主要原因是社会发展,其他交通运输支出费用增加

自然资源海洋气象等支出自然资源事务自然资源规划及管理)。年初预算为25元,支出决算为25万元,完成年初预算100%,决算数等于预算数。

自然资源海洋气象等支出自然资源事务地质勘查与矿产资源管理)。年初预算为1万元,支出决算为1.5万元,完成年初预算150%,决算数于预算数的主要原因是年初未将该笔资金排进预算。

自然资源海洋气象等支出自然资源事务其他自然资源事物支出)。年初预算为34万元,支出决算为33.66万元,完成年初预算99%,决算数于预算数的主要原因是项目经费减少

住房保障支出()住房改革支出()住房公积金()。年初预算为130万元,支出决算为111.48万元,完成年初预算的85.75%决算数于预算数的主要原因是基本支出减少。

灾害防治及应急管理支出自然灾害防治地质灾害防治)。年初预算为8万元,支出决算为8.13万元,完成年初预算的101.63%决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,629.23万元,其中:

人员经费1,250.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退职(役)费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费378.93万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出1,029.79万元,占本年支出合计的15.53%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少1148.5万元,下降52.72%。主要原因是项目支出减少

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出1,029.79万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出58.98万元,占5.73%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出970.81万元,占94.27%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1028万元,支出决算为1,029.79万元,完成年初预算的100.17%,主要原因政府性基金预算财政拨款支出的增加。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为37万元,支出决算为37.57万元,完成年初预算的101.54%,决算数大于预算数的主要原因年初未将该笔资金排进预算。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)。年初预算为21万元,支出决算为21.41万元,完成年初预算的101.95%,决算数大于预算数的主要原因年初未将该笔资金排进预算。

其他支出()其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出()其他政府性基金安排的支出)。年初预算为870.5万元,支出决算为870.96万元,完成年初预算的100.05%,决算数于预算数的主要原因是其他政府性基金安排的支出增加。

其他支出()其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出()其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出)。年初预算为99.5万元,支出决算为99.85万元,完成年初预算的100.35%,决算数于预算数的主要原因是其他政府性基金安排的支出增加。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022无年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.52万元,支出决算为1.52万元,完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,无变化;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,无变化;公务接待费支出决算为1.52万元,占100%,与2021年度相比,减少1.97万元,下降56.45%,主要原因是公务接待人数减少、费用减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

公务用车购置全年预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费全年预算数为1.52万元,支出决算为1.52万元,完成全年预算的100%。国内公务接待65批次,累计655人次。主要用于接待峡川镇来客工作餐等支出。决算数等于全年预算数。其中:

外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出1.52万元,主要用于峡川镇来客公务接待65批次,累计655人次。

(十)机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为350万元,支出决算为378.93万元,完成年初预算的108.27%,决算数大于预算数的主要原因机关运行经费增加;比2021年度增加4.26万元,增长1.14%,主要原因是社会发展,开支增加

(十一)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额167.25万元,其中:政府采购货物支出167.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额167.25万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额167.25万元,占授予中小企业合同金额的100%物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(十二)国有资产占有使用情况说

截至2022年12月31日,峡川镇人民政府本级共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,峡川镇人民政府组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金307.6万元,占一般公共预算项目支出总额的29.92%。本年无政府性基金预算项目本年无国有资本经营预算项目

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

峡川镇人民政府随决算公开2022年度本部门(单位)项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,农村生活污水处理设施建设运维项目区域协调财政专项激励资金(精品民宿项目)项目绩效自评具体情况如下:

农村生活污水处理设施建设运维项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分85分,自评结论为”。项目全年预算数为7.6万元,执行数为7.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是农村生活污水处理设施建设运维在工期内如期保质保量完成;二是农村生活污水处理设施建设运维审批程序严格。发现的问题及原因:由于公司报账资料未及时送达,工程款拨付进度偏慢。下一步改进措施:积极与公司对接,严格按照合同约定支付工程款

 

项目支出绩效自评表

2022 年度)

填报单位(盖章):    峡川镇人民政府                      填报时间:2023年7月 1 日

项目名称

农村生活污水处理设施建设运维(2022年度第一批农村生活设施运维管理资金)

主管部门

衢江区住建局

实施单位

峡川镇人民政府

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

7.6

7.6

7.6

100%

其中:当年财政拨款

7.6

7.6

7.6

100%

      上年结转资金





  其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

支付农村生活污水运维费用

支付农村生活污水运维费用

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

质量

指标

指标1:

农村居民生活质量

提升

30

25

效益指标

社会效益指标

指标1:

农村环境

改善

30

25

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1:

人员满意度

满意

40

35

未实现全员满意听取村民意见

总分

100

85


自评结论

□      良R      □    差□

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

区域协调财政专项激励资金(精品民宿项目)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分87分,自评结论为”。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是按照实际需要合理规划工程项目;二是提升村民的幸福感和满意度。发现的问题及原因:绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施:密切关注目标任务开展情况,确保实际工作切合绩效目标

 

项目支出绩效自评表

 2022 年度)

填报单位(盖章):  峡川镇人民政府                      填报时间:2023年7  月  1日

项目名称

区域协调财政专项激励资金(精品民宿项目)

主管部门

衢江区财政局

实施单位

峡川镇人民政府

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

300

300

300

100%

其中:当年财政拨款

300

300

300

100%

      上年结转资金





  其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

用于思唐民宿项目的建设

用于思唐民宿项目的建设

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

质量

指标

指标1:

民宿质量

提高

40

35

效益指标

经济效益指标

指标1:

带动经济发展

发展

40

35

宣传力度不够存在促进经济发展的空间应该加强宣传力度

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1:

人员满意度

满意

20

17

项目建设可以增加就业机会和收入的同时建设的过程中产生噪音垃圾等影响居民生活

总分

100

87


自评结论

□      良R      □    差□

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

 

3.财政评价项目绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目;财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出()政府办公厅及相关机构事务支出(事业运行():指反映实行公务员管理的事业单位的基本支出。

18.一般公共服务支出()政府办公厅及相关机构事务支出()行政运行():指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19.一般公共服务支出()政府办公厅(室)及相关机构事务()其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出():指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

20.一般公共服务支出()组织事务(其他组织事务支出):指反映上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出

21.公共安全支出(公安)其他公共安全支出():指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

22.文化旅游体育与传媒支出()其他文化体育与传媒支出()其他文化体育与传媒支出():指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.社会保障和就业支出()抚恤()义务兵优待():指反映用于义务兵优待方面的支出。

26.社会保障和就业支出)抚恤(临时救助):指反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

27.卫生健康支出()行政事业单位医疗()行政单位医疗():指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28.卫生健康支出()行政事业单位医疗()事业单位医疗():指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29.卫生健康支出()行政事业单位医疗()公务员医疗补助():反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

30.城乡社区支出()其他城乡社区支出()其他城乡社区支出():指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

31.农林水支出()农业农村()病虫害支出():指反映病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

32.农林水支出(林业和草原其他林业和草原支出):指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出

33.农林水支出()水利()行政运行():指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

34.农林水支出()水利(其他水利支出(项):指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

35.农林水支出(扶贫(款防汛(项):指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等

36.农林水支出()农村综合改革(对村级公益事业建设的补助(项):指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

37.农林水支出()农村综合改革()对村民委员会和村党支部的补助():指反映对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

38.农林水支出(巩固脱贫衔接乡村振兴其他巩固脱贫衔接乡村振兴(项):指反映其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

39.交通运输支出()公路水路运输()其他公路水路运输支出():指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

40.交通运输支出()邮政业支出()邮政普遍服务与特殊服务():指反映邮政业普遍服务与特殊服务的支出。

41.交通运输支出(其他交通运输支出其他交通运输支出):指反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出

42.自然资源海洋气象等支出自然资源事务自然资源规划及管理(项):指反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

43.自然资源海洋气象等支出自然资源事务地质勘查与矿产资源管理(项):指反映用于地质勘查行业和地质工作管理,矿业权管理,矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

44.住房保障支出()住房改革支出()住房公积金():指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

45.灾害防治及应急管理支出()自然灾害防治()地质灾害防治():指反映防治地质灾害方面的支出。

46.城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出征地和拆迁补偿支出):指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出

47.城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出城市建设支出):指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出

48.城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出农村基础设施建设支出):指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出

49.其他支出()其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出()其他政府性基金安排的支出():指反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

50.其他支出()其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出):指反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

五、附件

附件



衢州市衢江区峡川镇人民政府



预算单位

项目名称

自评结论

衢州市衢江区峡川镇人民政府

农村生活污水处理设施建设运维

衢州市衢江区峡川镇人民政府

区域协调财政专项激励资金(精品民宿项目)