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索引号: | 330803-058/2023-72297 | 组配分类: | 部门预决算信息 |
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发布机构: | 双桥乡 | 发文日期: | 2023-09-01 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
目 录
一、概况..................................................................( 2 )
(一)部门职责................................................( 2 )
(二)机构设置........................................................( 3 )
二、2022年度部门决算公开表.......................................( 3 )
(一)收入支出决算总表................................................( 3 )
(二)收入决算表(分单位)............................................( 3 )
(三)收入决算表(分科目)............................................( 3 )
(四)支出决算表(分单位)............................................( 3 )
(五)支出决算表(分科目)............................................( 3 )
(六)财政拨款收入支出决算总表........................................( 3 )
(七)一般公共预算财政拨款支出决算表..................................( 3 )
(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............................( 3 )
(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................( 3 )
(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............................( 3 )
(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表................................( 3 )
三、2022年度部门决算情况说明.....................................( 3 )
(一)收入支出决算总体情况说明........................................( 3 )
(二)收入决算情况说明................................................( 3 )
(三)支出决算情况说明................................................( 4 )
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明................................( 4 )
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................( 4 )
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................( 4 )
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......................( 12 )
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....................( 14 )
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................( 14 )
(十)机关运行经费支出说明............................................( 16 )
(十一)政府采购支出说明..............................................( 16 )
(十二)国有资产占有使用情况说明......................................( 16 )
(十三)预算绩效情况说明..............................................( 17 )
四、名词解释..............................................................( 21 )
一、概况
(一)部门职责
1. 加强公共管理。推进区域发展,全面实施乡村振兴战略,统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理,落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作,健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。
2. 加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作,全面加强全科网格建设,落实社会矛盾纠纷排查调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。
3. 加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道,改进服务方式,建立健全群众办事一次办结机制。推进乡便民服务平台标准化建设,深化“一窗受理、集成服务”改革,提升群众获得感和幸福感。
4. 法律、法规、规章和上级交办的其他事项
(二)机构设置
从预算单位构成看,衢州市衢江区双桥乡人民政府部门决算包括:乡政府本级决算。
纳入衢州市衢江区双桥乡人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。
二、2022年度部门决算公开表
详见附表。
三、2022年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计3,974.38万元,支出总计3,974.38万元,与2021年度相比,各减少2200.05万元,下降35.63%。主要原因是:2021年项目基本完成,2022年新增项目少。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计3,051.88万元;包括财政拨款收入2,719.11万元(其中,一般公共预算1,923.28万元,政府性基金预算795.83万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计89.1%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入332.77万元,占收入合计10.9%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计3,974.38万元,其中基本支出1,084.16万元,占27.28%;项目支出2,890.23万元,占72.72%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计2,719.11万元,支出总计2,719.11万元,与2021年相比,各减少1948.01万元,下降41.74%。主要原因是项目减少;财政拨款支出年初预算数2462.70万元,完成年初预算的110.41%,主要原因是各项目按计划完成。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1,923.28万元,占本年支出合计的48.39%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少54.26万元,下降2.74%。主要原因是:项目减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1,923.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出976.73万元,占50.78%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出41.72万元,占2.17%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出25.32万元,占1.32%;社会保障和就业(类)支出91.87万元,占4.78%;卫生健康(类)支出32.88万元,占1.71%;节能环保(类)支出141.68万元,占7.37%;城乡社区(类)支出0.41万元,占0.02%;农林水(类)支出506.65万元,占26.34%;交通运输(类)支出5.13万元,占0.27%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出21.7万元,占1.13%;住房保障(类)支出76.59万元,占3.98%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出2.6万元,占0.14%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1753.10万元,支出决算为1,923.28万元,完成年初预算的109.71%,主要原因是城乡社区支出、农林水支出超预算数。其中:
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为800.70万元,支出决算为782.11万元,完成年初预算的97.68%,决算数小于预算数的主要原因实际支出减少。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为108.00万元,支出决算为108.34万元,完成年初预算的100.31%,决算数大于预算数的主要原因实际支出增加。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为80.00万元,支出决算为82.54万元,完成年初预算的103.12%,决算数大于预算数的主要原因实际支出增加。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为1.00万元,支出决算为0.74万元,完成年初预算的74.00%,决算数小于预算数的主要原因实际支出减少。
一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)。年初预算为3.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为30.00万元,支出决算为41.72万元,完成年初预算的139.07%,决算数大于预算数的主要原因实际支出增加。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为15.00万元,支出决算为16.94万元,完成年初预算的112.93%,决算数大于预算数的主要原因实际支出增加。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为5.00万元,支出决算为8.38万元,完成年初预算的167.60%,决算数大于预算数的主要原因实际支出增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为8.00万元,支出决算为7.92万元,完成年初预算的99.00%,决算数小于预算数的主要原因实际支出小于预算。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为56.00万元,支出决算为56.73万元,完成年初预算的101.30%,决算数大于预算数的主要原因实际支出增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为10.00万元,支出决算为18.86万元,完成年初预算的188.60%,决算数大于预算数的主要原因实际支出增加。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为4.00万元,支出决算为6.46万元,完成年初预算的161.50%,决算数大于预算数的主要原因实际支出增加。
社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为2.00万元,支出决算为1.90万元,完成年初预算的95.00%,决算数小于预算数的主要原因实际支出小于预算。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为10.00万元,支出决算为14.77万元,完成年初预算的147.70%,决算数大于预算数的主要原因实际支出增加。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为10.00万元,支出决算为11.16万元,完成年初预算的111.60%,决算数大于预算数的主要原因实际支出增加。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为5.00万元,支出决算为6.94万元,完成年初预算的138.80%,决算数大于预算数的主要原因实际支出增加。
节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为110.00万元,支出决算为141.68万元,完成年初预算的128.80%,决算数大于预算数的主要原因实际支出增加。
城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0.40万元,支出决算为0.41万元,完成年初预算的102.50%,决算数大于预算数的主要原因实际支出增加。
农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为72.00万元,支出决算为72.54万元,完成年初预算的100.75%,决算数大于预算数的主要原因实际支出增加。
农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算为13.30万元,支出决算为13.30万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为100.00万元,支出决算为199.83万元,完成年初预算的199.83%,决算数大于预算数的主要原因实际支出增加。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算为31.70万元,支出决算为31.92万元,完成年初预算的100.69%,决算数大于预算数的主要原因实际支出增加。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为183.00万元,支出决算为189.06万元,完成年初预算的103.31%,决算数大于预算数的主要原因实际支出增加。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为4.25万元,支出决算为4.28万元,完成年初预算的100.71%,决算数大于预算数的主要原因实际支出增加。
交通运输支出(类)邮政业支出(款)邮政普遍服务与特殊服务(项)。年初预算为0.75万元,支出决算为0.85万元,完成年初预算的113.33%,决算数大于预算数的主要原因实际支出增加。
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。年初预算为3.00万元,支出决算为3.09万元,完成年初预算的103%,决算数大于预算数的主要原因实际支出增加。
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项)。年初预算为0.90万元,支出决算为0.90万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为14.10万元,支出决算为17.71万元,完成年初预算的125.60%,决算数大于预算数的主要原因实际支出增加。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为70.00万元,支出决算为76.59万元,完成年初预算的109.41%,决算数大于预算数的主要原因实际支出增加。
灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为2.00万元,支出决算为2.60万元,完成年初预算的130.00%,决算数大于预算数的主要原因实际支出增加。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,083.43万元,其中:
人员经费985.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职(役)费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。。
公用经费97.74万元,主要包括:办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出795.83万元,占本年支出合计的20.02%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少1893.75万元,下降70.41%。主要原因是:项目减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出795.83万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出405.93万元,占51.01%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出389.9万元,占48.99%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为709.60万元,支出决算为795.83万元,完成年初预算的112.15%,主要原因是项目支出增多。其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为0.03万元,支出决算为0.03万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为10.00万元,支出决算为10.90万元,完成年初预算的109%,决算数大于预算数的主要原因实际支出增加。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)。年初预算为20.00万元,支出决算为21.41万元,完成年初预算的107.05%,决算数大于预算数的主要原因实际支出增加。
城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为319.57万元,支出决算为373.59万元,完成年初预算的116.90%,决算数大于预算数的主要原因实际支出增加。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为360.00万元,支出决算为389.90万元,完成年初预算的108.31%,决算数大于预算数的主要原因实际支出增。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数。
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,无变化;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,无变化;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,减少2.69万元,下降100%,主要原因是无公务接待。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。
公务用车购置全年预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。国内公务接待0批次,累计0人次。决算数等于全年预算数。其中:
外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。
(十)机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为97.74万元,支出决算为97.74万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数;比2021年度减少0.43万元,下降0.44%,主要原因是支出有所减少。
(十一)政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额188.7万元,其中:政府采购货物支出10.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出178万元。授予中小企业合同金额188.7万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额188.7万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
(十二)国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日,双桥乡政府本级共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,衢州市衢江区双桥乡人民政府组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目8个,共涉及资金191.26万元,占一般公共预算项目支出总额的9.94%。组织对2022年度2021年乡村振兴讲堂专项经费、征地和拆迁补偿支出(双桥乡B202001-1号地块土地补偿款)等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金639.33万元,占政府性基金预算项目支出总额的79.96%。本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
衢州市衢江区双桥乡人民政府随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果。其中,村级组织运转经费(双桥乡)项目和下达2021年省生态环境保护专项资金(第二批)(铜山溪流域双桥段综合治理)项目绩效自评具体情况如下:
村级组织运转经费(双桥乡)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为20.3万元,执行数为20.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是保障行政村个数;二是村民精神文化生活提升。发现的问题及原因:一是财政增收乏力,项目资金仍有较大的缺口;二是资金监管力度不够。下一步改进措施:一是积极拓展财源;二是加强审计监督。
项目支出绩效自评表(参考表式) | ||||||||||||
(2022 年度) 填报单位(盖章): 双桥乡政府 填报时间:2023年7月6日 | ||||||||||||
项目名称 | 村级组织运转经费(双桥乡) | |||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 双桥乡政府 | ||||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 100% | ||||||||
其中:当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 100% | ||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
用于乡域内6个行政村村级组织运转经费 | 用于乡域内6个行政村村级组织运转经费 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 指标1:保障行政村个数 | 6 | 6 | 40% | 100 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 指标1:村民精神文化生活 | 提升80% | 90% | 40% | 100 | ||||||
服务对象满意度指标 | 指标1:人员满意度 | ≥98% | 100% | 20% | 100 | |||||||
满意度 指标 | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 | |||||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
自评结论 | 优□ 良□ 中□ 差□ | |||||||||||
100 | ||||||||||||
下达2021年省生态环境保护专项资金(第二批)(铜山溪流域双桥段综合治理)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是治理流域达到要求;二是环境大幅改善。发现的问题及原因:一是财政增收乏力,项目资金仍有较大的缺口;二是资金监管力度不够。下一步改进措施:一是积极拓展财源;二是加强审计监督。
项目支出绩效自评表(参考表式) | ||||||||||||
(2022 年度) 填报单位(盖章): 双桥乡政府 填报时间:2023年7月6日 | ||||||||||||
项目名称 | 下达2021年省生态环境保护专项资金(第二批)(铜山溪流域双桥段综合治理) | |||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 双桥乡政府 | ||||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 100 | 100 | 100 | 100% | ||||||||
其中:当年财政拨款 | 100 | 100 | 100 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | 100% | |||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
铜山溪流域双桥段综合治理 | 铜山溪流域双桥段综合治理 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 指标1:治理流域 | 1 | 1 | 40% | 100 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 指标1:环境改善 | ≥98% | 100% | 40% | 100 | ||||||
服务对象满意度指标 | 指标1:人员满意度 | ≥98% | 100% | 20% | 100 | |||||||
满意度 指标 | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 | |||||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
自评结论 | 优□ 良□ 中□ 差□ |
3.财政评价项目绩效评价结果。无。
4.部门评价项目绩效评价结果。无。
说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目;财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
18.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
19.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
20.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
21.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出
22.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
23.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
24.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
28.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指反映用于义务兵优待方面的支出。
29.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
30.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
31.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
32.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
33.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
34.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
35.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
36.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):指反映用于公益林保护和管理等方面的支出。
37.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
38.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
39.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
40.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
41.交通运输支出(类)邮政业支出(款)邮政普遍服务与特殊服务(项):指反映邮政普遍服务与政策性业务等方面的支出。
42.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项):指反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用,国土空间生态修复,国土整治,耕地保护等方面的支出。
43.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项):指反映用于地质勘查行业和地质工作管理,矿业权管理,矿产资源合理利用和保护等方面的支出。
44.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。
45.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
46.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):指反映除上述项目以外其他用于应急管理事务方面的支出。
47.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
48.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
49.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项):指反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。
50.城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):指反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿款、拆迁补偿费支出。
51.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):指反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。
五、附件
附件 | ||
2022年部门项目支出绩效自评结果清单 | ||
衢江区双桥乡人民政府 | ||
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
衢江区双桥乡人民政府 | 2019年交通运输发展专项资金 | 优 |
衢江区双桥乡人民政府 | 2019年省诗路文化带建设资金(双桥乡河口景观提升工程) | 优 |
衢江区双桥乡人民政府 | 下达2020年森林生态效益补偿资金的通知(2020年度第二批森林生态效益补偿资金) | 优 |
衢江区双桥乡人民政府 | 2020年市“大三农”专项部分项目资金(2020年新时代美丽乡村重点村建设项目—双桥乡社后蓬村) | 优 |
衢江区双桥乡人民政府 | 2021年衢江区美丽城镇建设长效维护资金 | 优 |
衢江区双桥乡人民政府 | 2021年乡村振兴讲堂专项经费 | 优 |
衢江区双桥乡人民政府 | 村级组织运转经费(双桥乡) | 优 |
衢江区双桥乡人民政府 | 打造拆后利用示范村(含“一米菜园”推广)—双桥乡社后蓬村 | 优 |
衢江区双桥乡人民政府 | 地质灾害搬迁安置配套设施建设费用 | 优 |
衢江区双桥乡人民政府 | 美丽乡村创建奖补项目—2020年度浙江省美丽乡村示范乡镇 | 优 |
衢江区双桥乡人民政府 | 美丽乡村创建奖补项目—2020年度浙江省美丽乡村特色精品村(社后蓬村) | 优 |
衢江区双桥乡人民政府 | 铜山溪流域双桥段综合治理 | 优 |
衢江区双桥乡人民政府 | 下达2019年森林生态效益补偿资金 | 优 |
衢江区双桥乡人民政府 | 征地和拆迁补偿支出(双桥乡B202001-1号地块土地补偿款) | 优 |