索引号: 330803-059/2023-72034 组配分类: 部门预决算信息
发布机构: 周家乡 发文日期: 2023-09-01
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向全社会
衢州市衢江区周家乡2022年度部门决算
时间:2023-09-01 17:21 来源:周家乡 浏览次数:
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一、概况..................................................................( 1 )

(一)部门职责................................................( 1 )

(二)机构设置........................................................( 2 )

二、2022年度部门决算公开表.......................................( 2 )

(一)收入支出决算总表................................................( 2 )

(二)收入决算表(分单位)............................................( 2 )

(三)收入决算表(分科目)............................................( 2 )

(四)支出决算表(分单位)............................................( 2 )

(五)支出决算表(分科目)............................................( 2 )

(六)财政拨款收入支出决算总表........................................( 2 )

(七)一般公共预算财政拨款支出决算表..................................( 2 )

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............................( 2 )

(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................( 2 )

(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............................( 2 )

(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表................................( 2 )

三、2022年度部门决算情况说明.....................................( 2 )

(一)收入支出决算总体情况说明........................................( 2 )

(二)收入决算情况说明................................................( 2 )

(三)支出决算情况说明................................................( 3 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明................................( 3 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................( 3 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................( 10 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......................( 10 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....................( 12 )

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................( 12 )

(十)机关运行经费支出说明............................................( 14 )

(十一)政府采购支出说明..............................................( 14 )

(十二)国有资产占有使用情况说明......................................( 15 )

(十三)预算绩效情况说明..............................................( 15 )

四、名词解释..............................................................( 16 )

五、附件..............................................................( 16 )



一、概况

(一)部门职责

1、社会管理职能。(1)贯彻执行上级的各项方针政策,保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利;(2)加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷;(3)根据乡村社会的需要,组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约,构建和谐的乡村社会等。

2、发展经济职能。(1)组织制定本乡产业发展规划,指导产业结构调整,形成地域产业特色;(2)组织营造良好的投资环境,包括政策环境、硬件环境、社会环境,加大招商引资力度;(3)通过推动和引导农村经济合作组织的发展,指导农村生产,提高农村生产组织化程度;(4)加强信息服务,密切本地农产品的市场衔接,促进农业新技术的推广。

3、公共服务职能。普及义务教育,计划生育,积极发展农村卫生事业,繁荣农村文化,建立农村社会保障制度,加强社会公德建设,加强农民思想道德教育,倡导健康文明新风尚。

4、基层建设职能。(1)抓好农村党组织建设,包括乡党委、村党支部领导班子的推荐与选配,农村党员的发展和管理,党员干部队伍思想作风建设等;(2)抓好村两委班子建设,依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治,为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件;(3)抓好农村思想建设,加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设,倡导乡村社会文明新风;(4)抓好民主集中制建设,敞开群众表达意愿的渠道,建立民主决策、科学决策的程序和机制建设。

(二)机构设置

从预算单位构成看,衢州市衢江区周家乡人民政府部门决算包括:本级决算。

纳入衢州市衢江区周家乡人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无

二、2022年度部门决算公开表

详见附表

三、2022年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计17,244.6万元,支出总计17,244.6万元,与2021年度相比,各增加3662.2万元,增长26.96%。主要原因是:本年度安排的项目较上年有所增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计15,226.57万元;包括财政拨款收入14,708.11万元(其中,一般公共预算3,441.04万元,政府性基金预算11,267.07万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计96.6%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入518.46万元,占收入合计3.4%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计17,244.6万元,其中基本支出1,290.26万元,占7.48%;项目支出15,954.35万元,占92.52%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计14,708.11万元,支出总计14,708.11万元,与2021年相比,各增加5768.14万元,增长64.52%。主要原因是本年度安排的项目较上年有所增加;财政拨款支出年初预算数16070.92万元,完成年初预算的91.52%,主要原因是本年度安排的项目较上年有所增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,441.04万元,占本年支出合计的19.95%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少380.11万元,下降9.95%。主要原因是本年财政安排资金较少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,441.04万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,365.49万元,占39.68%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出70.62万元,占2.05%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出41.59万元,占1.21%;社会保障和就业(类)支出120.12万元,占3.49%;卫生健康(类)支出38.31万元,占1.11%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出95.02万元,占2.76%;农林水(类)支出1,413.67万元,占41.08%;交通运输(类)支出157.29万元,占4.57%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出28.85万元,占0.84%;住房保障(类)支出99.03万元,占2.88%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出11.05万元,占0.32%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3580.6万元,支出决算为3,441.04万元,完成年初预算的96.1%,主要原因是按八项规定要求厉行节约、缩减开支,以及部分项目未完工资金还未完全拨付等。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为826.5万元,支出决算为819.63万元,完成年初预算的99.17%,决算数小于预算数的主要原因部分支出发生在其他项。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为110.1万元,支出决算为129.86万元,完成年初预算的117.95%,决算数大于预算数的主要原因年初安排预算较少。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为429.1万元,支出决算为414.55万元,完成年初预算的96.61%,决算数小于预算数的主要原因是部分支出发生在其他项。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0.8万元,支出决算为1.45万元,完成年初预算的181.25%,决算数大于预算数的主要原因是年初安排预算较少。

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为71万元,支出决算为70.62万元,完成年初预算的99.46%,决算数小于预算数的主要原因是其他公共安全支出减少。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为42万元,支出决算为41.59万元,完成年初预算的99.02%,决算数小于预算数的主要原因是其他文化旅游体育与传媒支出减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为1万元,支出决算为0.45万元,完成年初预算的45%,决算数小于预算数的主要原因是离退休支出减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为55万元,支出决算为60.66万元,完成年初预算的110.29%,决算数大于预算数的主要原因是养老基数提高。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为38万元,支出决算为30.33万元,完成年初预算的79.82%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为30万元,支出决算为28.19万元,完成年初预算的93.97%,决算数小于预算数的主要原因是义务兵优待金发放减少。

社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为1万元,支出决算为0.5万元,完成年初预算的50%,决算数小于预算数的主要原因是临时救助支出减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为15.4万元,支出决算为19.26万元,完成年初预算的125.06%,决算数大于预算数的主要原因是年初安排预算较少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为12.87万元,支出决算为11.27万元,完成年初预算的87.57%,决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为7.53万元,支出决算为7.78万元,完成年初预算的103.32%,决算数大于预算数的主要原因是年初安排预算较少。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为100万元,支出决算为95.02万元,完成年初预算的95.02%,决算数小于预算数的主要原因是其他城乡社区支出减少。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为200万元,支出决算为211万元,完成年初预算的105.5%,决算数大于预算数的主要原因是年初安排预算较少。

农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为490万元,支出决算为444.6万元,完成年初预算的90.73%,决算数小于预算数的主要原因是其他林业和草原支出减少。

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为37万元,支出决算为14.25万元,完成年初预算的38.51%,决算数小于预算数的主要原因是部分工程未结清款项。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算为80万元,支出决算为60万元,完成年初预算的75%,决算数小于预算数的主要原因是部分款项未拨付到村。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为300万元,支出决算为323.82万元,完成年初预算的107.94%,决算数大于预算数的主要原因是年初安排预算较少。

农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为143万元,支出决算为150万元,完成年初预算的104.9%,决算数大于预算数的主要原因是年初安排预算较少。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为250万元,支出决算为210万元,完成年初预算的84%,决算数小于预算数的主要原因是其他农林水支出减少。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为120.2万元,支出决算为120.4万元,完成年初预算的100.17%,决算数大于预算数的主要原因是公路养护相关支出增多。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为10万元,支出决算为34.47万元,完成年初预算的344.7%,决算数大于预算数的主要原因是年初安排预算较少。

交通运输支出(类)邮政业支出(款)邮政普遍服务与特殊服务(项)。年初预算为18.7万元,支出决算为2.4万元,完成年初预算的12.83%,决算数小于预算数的主要原因是年初安排预算较多。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。年初预算为30万元,支出决算为28.85万元,完成年初预算的96.17%,决算数小于预算数的主要原因自然资源利用与保护支出减少。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。年初预算为1.5万元,支出决算为1.5万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为96.5万元,支出决算为97.53万元,完成年初预算的101.07%,决算数大于预算数的主要原因是人员新增。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为63.4万元,支出决算为11.05万元,完成年初预算的17.43%,决算数小于预算数的主要原因是灾害应急支出减少。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,290.26万元,其中:

人员经费1,176.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退职(役)费、生活补助、医疗费补助。

公用经费113.49万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出11,267.07万元,占本年支出合计的65.34%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加6148.32万元,增长120.11%。主要原因是:本年度安排项目增多。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出11,267.07万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出984.41万元,占8.74%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出10,282.66万元,占91.26%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为7000万元,支出决算为11,267.07万元,完成年初预算的160.96%,主要原因是新增了一个七千万的衢北数字农旅花果联盟走廊项目。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为181.46万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算安排在其他政府性基金安排的支出。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为802.94万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算安排在其他政府性基金安排的支出。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为7000万元,支出决算为3087.81万元,完成年初预算的44.11%,决算数小于预算数的主要原因是部分支出发生在其他款项。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7194.85万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算安排在其他政府性基金安排的支出。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是响应中央号召,例行节俭,压缩不必要的三公经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比不变;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比不变;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,减少0.08万元,下降100%,主要原因是响应中央号召,例行节俭,压缩不必要的三公经费支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。完成全年预算的100%。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

公务用车购置全年预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费全年预算数为3万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。国内公务接待0批次,累计0人次。。决算数小于全年预算数的主要原因是响应中央号召,例行节俭,压缩不必要的三公经费支出。其中:

外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。

(十)机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为150万元,支出决算为113.49万元,完成年初预算的75.66%,决算数小于预算数的主要原因是缩减开支;比2021年度减少34.94万元,下降23.54%,主要原因是缩减开支。

(十一)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额439.78万元,其中:政府采购货物支出4.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出434.82万元。授予中小企业合同金额439.78万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额439.78万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,衢州市衢江区周家乡人民政府共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。本年无政府性基金预算项目,本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本单位2022年无预算项目,故无绩效自评。

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。无

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目;财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

18.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指行政单位的基本支出。

19.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

20.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指行政单位的基本支出。

21.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):指出上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

22.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):指他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位离退休人员支出。

24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指单位人员机关事业单位职业年金缴费支出。

26.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指义务兵服兵役期间的优待金支出。

27.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):指用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

28.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政人员医疗支出。

29.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业人员医疗支出。

30.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政事业人员公务员医疗补助支出。

31.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指其他用于城乡社区建设的支出。

32.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):指其他用于农业的支出。

33.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):指其他用于林业和草原的支出。

34.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):指其他用于水利的支出。

35.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):指各级财政对村级公益事业建设的补助。

36.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指各级财政对村民委员会和村党支部的补助。

37.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):指其他农村综合改革支出。

38.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指其他农林水方面的支出。

39.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):指公路养护的支出。

40.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指其他公路水路运输的支出

41.交通运输支出(类)邮政业支出(款)邮政普遍服务与特殊服务(项):指邮政普遍服务与政策性业务方面的支出。

42.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项):指自然资源利用与保护方面的支出。

43.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):指农村危房改造方面的支出

44.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指住房公积金支出。

45.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):指其他应急管理方面的支出。

五、附件

本单位2022年无预算项目,故无部门项目支出绩效自评结果清单。


衢州市衢江区周家乡人民政府.xls