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索引号: | 330803-062/2023-70968 | 组配分类: | 部门预决算信息 |
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发布机构: | 浮石街道 | 发文日期: | 2023-09-01 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
目 录
一、概况..................................................................( 2 )
(一)部门职责........................................................( 2 )
(二)机构设置........................................................( 3 )
二、2022年度部门决算公开表...............................................( 3 )
(一)收入支出决算总表................................................( 3 )
(二)收入决算表(分单位)............................................( 3 )
(三)收入决算表(分科目)............................................( 3 )
(四)支出决算表(分单位)............................................( 3 )
(五)支出决算表(分科目)............................................( 3 )
(六)财政拨款收入支出决算总表........................................( 3 )
(七)一般公共预算财政拨款支出决算表..................................( 3 )
(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............................( 3 )
(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................( 3 )
(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............................( 3 )
(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表................................( 3 )
三、2022年度部门决算情况说明..............................................( 3 )
(一)收入支出决算总体情况说明........................................( 3 )
(二)收入决算情况说明................................................( 3 )
(三)支出决算情况说明................................................( 4 )
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明................................( 4 )
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................( 4 )
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................( 11 )
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......................( 11 )
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....................( 13 )
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................( 14 )
(十)机关运行经费支出说明............................................( 16 )
(十一)政府采购支出说明..............................................( 16 )
(十二)国有资产占有使用情况说明......................................( 16 )
(十三)预算绩效情况说明..............................................( 17 )
四、名词解释..............................................................( 22 )
五、附件..................................................................( 30 )
一、概况
(一)部门职责
1.社会管理职能。(1)贯彻执行上级的各项方针政策,保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利;(2)加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调解和处理好各种矛盾纠纷;(3)根据街村社会的需要,组织制定和推动落实经农民认可的村规民约,构建和谐的乡村社会等。
2.发展经济职能。(1)组织制定本街道产业发展规划,指导产业结构调整,形成地域产业特色;(2)组织营造良好的投资环境,包括政策环境、硬件环境、社会环境,加大招商引资力度;(3)通过推动和引导农村经济合作组织的发展,指导农村生产,提高农村生产组织化程度;(4)加强信息服务,密切本地农产品的市场衔接,促进农业新技术的推广。
3.公共服务职能。普及义务教育,积极发展农村卫生事业,繁荣农村文化,建立农村社会保障制度,加强社会公德建设,加强农民思想道德教育,倡导健康文明新风尚。
4.基层建设职能。(1)抓好农村党组织建设,包括村党支部领导班子的推荐与选配、农村党员的发展和管理、党员干部队伍思想作风建设等;(2)抓好村委会班子建设,依法指导和帮助组织好农村基层组织和社区自治,为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件;(3)抓好农村思想建设,加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设,倡导乡村社会文明新风;(4)抓好民主集中制建设,畅通群众表达意愿的渠道,建立民主决策、科学决策的程序和机制。
(二)机构设置
从预算单位构成看,衢州市衢江区浮石街道办事处部门决算包括:本级决算。
纳入衢州市衢江区浮石街道办事处2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。
二、2022年度部门决算公开表
详见附表。
三、2022年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计8701.37万元,支出总计8701.37万元,与2021年度相比,各减少7494.45万元,下降46.27%。主要原因是:项目建设减少。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计8701.37万元;包括财政拨款收入6787.69万元(其中,一般公共预算3404.35万元,政府性基金预算3383.08万元,国有资本经营预算0.26万元),占收入合计78%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入1913.68万元,占收入合计22%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计8701.37万元,其中基本支出1850.61万元,占21.27%;项目支出6850.75万元,占78.73%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计6787.69万元,支出总计6787.69万元,与2021年相比,各减少1784.72万元,下降20.82%。主要原因是项目建设较上年减少;财政拨款支出年初预算数5411.51万元,完成年初预算的125.43%,主要原因是实施的项目建设较预算时增多。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3404.35万元,占本年支出合计的39.12%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少369.17万元,下降9.78%。主要原因是:一般公共预算财政拨款的项目减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3404.35万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2120.15万元,占62.28%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出88.14万元,占2.59%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出27.32万元,占0.8%;社会保障和就业(类)支出176.77万元,占5.19%;卫生健康(类)支出101.13万元,占2.97%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出74.64万元,占2.19%;农林水(类)支出590.33万元,占17.34%;交通运输(类)支出7.41万元,占0.22%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出28.62万元,占0.84%;住房保障(类)支出180.71万元,占5.31%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出9.13万元,占0.27%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1570.04万元,支出决算为3404.35万元,完成年初预算的216.83%,主要原因是项目较预算安排增加。其中:
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为796.45万元,支出决算为1324.68万元,完成年初预算的166.32%,决算数大于预算数的主要原因为人员增加。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为161.23万元,支出决算为161.23万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为155.69万元,支出决算为620.33万元,完成年初预算的398.44%,决算数大于预算数的主要原因为项目支出增多。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.91万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因为年初预算科目未安排。
一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因为年初预算科目未安排。
一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因为年初预算科目未安排。
公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为88.14万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因为年初预算科目未安排。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为27.32万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因为年初预算科目未安排。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为13.2万元,支出决算为13.2万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为57.96万元,支出决算为94.1万元,完成年初预算的162.35%,决算数大于预算数的主要原因为人员养老保险缴费增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项))。年初预算为28.98万元,支出决算为28.98万元,完成年初预算的100%,决算数大于与预算数持平。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为0万元,支出决算为39.89万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因为年初预算科目未安排。
社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.6万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因为年初预算科目未安排。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为50.41万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因为年初预算科目未安排。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为23.29万元,支出决算为23.29万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为16.56万元,支出决算为16.56万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为10.87万元,支出决算为10.87万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为74.64万元,支出决算为74.64万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为46.63万元,支出决算为125.8万元,完成年初预算的269.78%,决算数大于预算数的主要原因为实施的农林水相关项目增加。
农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.14万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因为年初预算科目未安排。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为90万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因为年初预算科目未安排。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为247.4万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因为年初预算科目未安排。
农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为120万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因为年初预算科目未安排。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.21万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因为年初预算科目未安排。
交通运输支出(类)邮政业支出(款)邮政普遍服务与特殊服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.2万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因为年初预算科目未安排。
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为28.62万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因为年初预算科目未安排。
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为58.82万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因为预算科目未调整。
住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。年初预算为5.32万元,支出决算为3万元,完成年初预算的56.39%,决算数小于预算数的主要原因预算科目未调整。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为120.39万元,支出决算为177.71万元,完成年初预算的147.61%,决算数大于预算数的主要原因为人员增加和公积金补缴。
灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.13万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因为年初预算科目未安排。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1850.61万元,其中:
人员经费1687.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。
公用经费163.5万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出3383.08万元,占本年支出合计的38.88%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少1415.53万元,下降29.5%。主要原因是:政府性投资项目减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出3383.08万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出731.74万元,占21.63%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出2651.34万元,占78.37%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3841.47万元,支出决算为3383.08万元,完成年初预算的88.07%,主要原因是政府性投资项目减少。其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为272.7万元,支出决算为272.7万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为50万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因为年初预算科目未安排。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为45.04万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因为年初预算科目未安排。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)。年初预算为214.12万元,支出决算为364万元,完成年初预算的170%,决算数大于预算数的主要原因被征地农民补助增加。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为3354.65万元,支出决算为2651.34万元,完成年初预算的79.03%,决算数小于预算数的主要原因其他政府性投资项目减少。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.26万元,占本年支出合计的0.003%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.26万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0.26万元,占100%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.26万元,完成年初预算的100%,主要原因是年初预算科目未安排。其中:
国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.26万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算科目未安排。
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,无变化,;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,无变化;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,无变化。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车购置全年预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。国内公务接待0批次,累计0人次。决算数等于全年预算数。其中:
外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。
(十)机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为127.95万元,支出决算为163.5万元,完成年初预算的127.78%,决算数大于预算数的主要原因人员增加;比2021年度减少165.22万元,下降50.26%,主要原因是严格执行中央八项规定有关要求,缩减不必要开支。
(十一)政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额22.32万元,其中:政府采购货物支出22.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额22.32万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额8.52万元,占授予中小企业合同金额的38.17%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(十二)国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日,衢州市衢江区浮石街道办事处本级共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,衢州市衢江区浮石街道办事处组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金58.09万元,占一般公共预算项目支出总额的1.71%。组织对2022年度征地和拆迁补偿支出等9个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金2640.47万元,占政府性基金预算项目支出总额的78.05%。组织对2022年度国有企业退休人员社会化管理补助支出1个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0.26万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
衢州市衢江区浮石街道随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,社区管理经费(社区工作经费)项目和2021年乡村振兴讲堂专项经费项目绩效自评具体情况如下:
社区管理经费(社区工作经费)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为42.09万元,执行数为42.09万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是保障东升社区开展的各个项目顺利进行;二是促进了社区经济、政治、文化发展,有力提升了社区居民的生活水平和生活质量,让辖区群众对社区的服务满意大大提升。发现的问题及原因:一是工作经费不足,影响了工作的正常运行;二是对社区的资金使用监督力度不够。下一步改进措施:一是增加社区工作经费;二是开展经常性督促检查,加强社区建设和管理,建设健全充满活力的社区居民自治机构,推进和谐社区建设。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
(2022年度) 填报单位(盖章):衢江区浮石街道办事处 | ||||||||||||
项目名称 | 社区管理经费(社区工作经费) | |||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 衢江区浮石街道办事处 | ||||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 42.09 | 42.09 | 42.09 | 100% | ||||||||
其中:当年财政拨款 | 42.09 | 42.09 | 42.09 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
保障社区运转,保障社区内文明城市创建等工作顺利开展 | 保障社区运转,保障社区内文明城市创建等工作顺利开展 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 保障社区个数 | 1 | 1 | 30 | 30 | ||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
质量 指标 | 指标1: | |||||||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
时效 指标 | 指标1: | |||||||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
成本 指标 | 指标1: | |||||||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | ||||||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
社会效益指标 | 社区居民居住水平 | 有所提升 | 明显提升 | 30 | 30 | |||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
生态效益指标 | 指标1: | |||||||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1: | |||||||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | ≥98% | 100% | 40 | 40 | ||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
自评结论 | 优√ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |
2021年乡村振兴讲堂专项经费项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为16万元,执行数为16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是保障10个村乡村振兴讲堂工作正常开展;二是丰富村民精神文化。发现的问题及原因:一是活动阵地,相当一部分村没有一个固定的或完善的村民业余活动文化活动阵地,导致活动宣传力度不够。下一步改进措施:加大宣传力度,要切实加强农村思想道德建设,采取符合农村特点、农民群众喜闻乐见的有效方式,推动社会主义核心价值观融入农村,提振农民群众精气神。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
(2022年度) 填报单位(盖章):衢江区浮石街道办事处 | ||||||||||||
项目名称 | 2021年乡村振兴讲堂专项经费 | |||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 衢江区浮石街道办事处 | ||||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 16 | 16 | 16 | 100% | ||||||||
其中:当年财政拨款 | 16 | 16 | 16 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
用于街道域内10个行政村乡村振兴讲堂工作开展。 | 街道域内10个行政村乡村振兴讲堂工作开展。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 保障行政村个数 | 10 | 10 | 30 | 30 | ||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
质量 指标 | 指标1: | |||||||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
时效 指标 | 指标1: | |||||||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
成本 指标 | 指标1: | |||||||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | ||||||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
社会效益指标 | 村民精神文化生活 | 得到丰富 | 得到丰富 | 30 | 30 | |||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
生态效益指标 | 指标1: | |||||||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1: | |||||||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | ≥98% | 100% | 40 | 40 | ||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
自评结论 | 优√ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |
3.财政评价项目绩效评价结果。无。
4.部门评价项目绩效评价结果。无。
说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目;财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
18.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
19.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
20.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
21.一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项):反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。
22.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):反映其他用于中国共产党统战部门的事务支出。
23.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
24.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。
25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
28.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):反映用于义务兵优待方面的支出。
29.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
30.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
31.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
32.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
33.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
34.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
35.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
36.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
37.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
38.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
39.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
40.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输(项):反映其他用于公路水路运输方面的支出。
41.交通运输支出(类)邮政业支出(款)邮政普遍服务与特殊服务(项):反映邮政普遍服务与政策性业务等方面的支出。
42.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项):反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用,国土空间生态修复,国土整治,耕地保护等方面的支出。
43.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。
44.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):反映用于农村危房改造方面的支出。
45.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。
46.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):反映其他应急管理方面的支出。
47.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):反映在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
48.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
49.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
50.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项):反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平的支出。
51.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):用于其他政府性基金安排的支出。
五、附件
附件 | ||
2022年部门项目支出绩效自评结果清单 | ||
衢州市衢江区浮石街道办事处 | ||
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
衢州市衢江区浮石街道办事处 | 农村综合改革专项(大三农)—2021年度一事一议区级配套(浮石街道方家村党群服务中心、文化活动场所) | 优 |
衢州市衢江区浮石街道办事处 | 新田铺田园康养综合体项目(一期)—农田垦造项目(政府投资项目) | 优 |
衢州市衢江区浮石街道办事处 | 2020年市“大三农”专项部分项目资金(打造拆后利用示范村(含“一米菜园”推广)—浮石街道姜家坞村) | 优 |
衢州市衢江区浮石街道办事处 | 土地整治项目(衢江财农〔2021〕58号2021年部分土地整治项目资金) | 优 |
衢州市衢江区浮石街道办事处 | 社区管理经费(社区工作经费) | 优 |
衢州市衢江区浮石街道办事处 | 下达2021年部分省级住房与城市建设专项资金(美丽宜居示范村) | 优 |
衢州市衢江区浮石街道办事处 | 乡镇财政体制结算资金(2020年乡镇财政体制结算资金) | 优 |
衢州市衢江区浮石街道办事处 | 新田铺田园康养综合体项目浮石街道工作经费 | 优 |
衢州市衢江区浮石街道办事处 | 征地和拆迁补偿支出(农民建房集聚点项目) | 优 |
衢州市衢江区浮石街道办事处 | 征地和拆迁补偿支出(农民建房集聚点项目) | 优 |
衢州市衢江区浮石街道办事处 | 2021年衢江区美丽城镇建设长效维护资金 | 优 |
衢州市衢江区浮石街道办事处 | 2020年度先进财政所 | 优 |
衢州市衢江区浮石街道办事处 | 2021年乡村振兴讲堂专项经费 | 优 |
衢州市衢江区浮石街道办事处 | 被征地农民缴费补贴 | 优 |
衢州市衢江区浮石街道办事处 | 2022年中央国有企业退休人员社会化管理补助资金 | 优 |