索引号: 330803-064/2023-70275 组配分类: 部门预决算信息
发布机构: 全旺镇 发文日期: 2023-09-01
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向全社会
衢州市衢江区全旺镇人民政府2022年度部门决算
时间:2023-09-01 15:44 来源:全旺镇 浏览次数:
字体:[ ]
分享:

衢州市衢江区全旺镇人民政府2022年度部门决算

目  录

一、概况.................................................................(2)

                                                         (一)部门职责................................................(2)

(二)机构设置........................................................(2)

                                                      二、2022年度部门决算公开表.......................................(3)

(一)收入支出决算总表................................................(3)

(二)收入决算表(分单位)............................................(3)

(三)收入决算表(分科目)............................................(3)

(四)支出决算表(分单位)............................................(3)

(五)支出决算表(分科目)............................................(3)

(六)财政拨款收入支出决算总表........................................(3)

(七)一般公共预算财政拨款支出决算表..................................(3)

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............................(3)

(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决表.......................  .....(3)

(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............................(3)

(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表................................(3)

                                                      三、2022年度部门决算情况说明................................. (3)

(一)收入支出决算总体情况说明........................................(3)

(二)收入决算情况说明................................................(3)

(三)支出决算情况说明................................................(4)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明................................(4)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................(4)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................(11)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......................(11)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....................(13)

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................(14)

(十)机关运行经费支出说明............................................(15)

(十一)政府采购支出说明..............................................(16)

(十二)国有资产占有使用情况说明......................................(16)

(十三)预算绩效情况说明..............................................(16)

四、名词解释..............................................................(17)

五、附件..............................................................(17)

一、概况

(一)部门职责

1.社会管理职能。

负责对乡村社会进行管理,包括:(1)贯彻执行上级的各项方针政策,保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利;(2)加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷;(3)根据乡村社会的需要,组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约,构建和谐的乡村社会等。 

2.发展经济职能。 

贯彻执行国家和省、市有关社会保险方针政策、法律法规。包括:(1)组织制定本乡镇产业发展规划,指导产业结构调整,形成地域产业特色;(2)组织营造良好的投资环境,包括政策环境、硬件环境、社会环境,加大招商引资力度;(3)通过推动和引导农村经济合作组织的发展,指导农村生产,提高农村生产组织化程度;(4)加强信息服务,密切本地农产品的市场衔接,促进农业新技术的推广。 

3.公共服务职能。 

普及义务教育,计划生育,积极发展农村卫生事业,繁荣农村文化,建立农村社会保障制度,加强社会公德建设,加强农民思想道德教育,倡导健康文明新风尚等,组织好农村公共产品的供应,要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩,实现向公共服务型政府的转变。

(二)机构设置

从预算单位构成看,衢州市衢江区全旺镇人民政府部门决算包括:镇本级决算。

纳入衢州市衢江区全旺镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计9085.96万元,支出总计11013.97万元,与2021年度相比,收入减少1734.63万元,下降了19.06%。支出增加193.4万元,增长了1.8%。主要原因是:2022年较于上年大型项目减少,财政拨款减少,且其他项目支出较大。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计9,085.96万元;包括财政拨款收入7,988.11万元(其中,一般公共预算4,454.99万元,政府性基金预算3,533.04万元,国有资本经营预算0.07万元),占收入合计87.92%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入1,097.86万元,占收入合计12.08%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计11013.97万元,其中基本支出2259.87万元,占20.52%;项目支出8754.1万元,占79.48%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计9085.96万元,支出总计11013.97万元,与2021年度相比,收入减少1734.63万元,下降了19.06%。支出增加193.4万元,增长了1.8%。主要原因是:2022年较于上年大型项目减少,财政拨款减少,且其他项目支出较大;财政拨款支出年初预算数11096.37万元,完成年初预算的99.26%,主要原因是区财政保障充裕。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,454.99万元,占本年支出合计的40.45%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1078.24万元,下降了27.72%。主要原因是:2022年全旺镇重大项目较上年减少,上级拨款较少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,454.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,184.27万元,占49.03%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出118.12万元,占2.65%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出60.02万元,占1.35%;社会保障和就业(类)支出211.17万元,占4.74%;卫生健康(类)支出61.2万元,占1.37%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出206.65万元,占4.64%;农林水(类)支出1,263.04万元,占28.35%;交通运输(类)支出8.88万元,占0.2%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出155.91万元,占3.5%;住房保障(类)支出167.52万元,占3.76%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出18.23万元,占0.41%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4771.53万元,支出决算为4454.99万元,完成年初预算的93.37%,主要原因是区财政保障充裕。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为1934.03万元,支出决算为1901.34万元,完成年初预算的98.31%,决算数小于预算数的主要原因人员减少。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为160万元,支出决算为130.47万元,完成年初预算的81.54%,决算数小于预算数的主要原因支出减少。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为170万元,支出决算为152.46万元,完成年初预算的89.68%,决算数小于预算数的主要原因人员减少。

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为200万元,支出决算为118.12万元,完成年初预算的59.06%,决算数小于预算数的主要原因公共安全方面支出减少。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 群众文化(项)。年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为70万元,支出决算为55.02万元,完成年初预算的78.6%,决算数小于预算数的主要原因人员2022年对于文化旅游体育方面项目支出较少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为9万元,支出决算为9.9万元,完成年初预算的110%,决算数大于预算数的主要原因离休人员补贴增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为87.93万元,支出决算为93.94万元,完成年初预算的106.83%,决算数大于预算数的主要原因保险缴费基数上调增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)   机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为45万元,支出决算为46.97万元,完成年初预算的104.38%,决算数大于预算数的主要原因保险缴费基数上调增加。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为70万元,支出决算为60.36万元,完成年初预算的86.23%,决算数小于预算数的主要原因人员减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为30万元,支出决算为27.48万元,完成年初预算的91.6%,决算数小于预算数的主要原因人员减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为21万元,支出决算为20.6万元,完成年初预算的98.1%,决算数小于预算数的主要原因人员减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为15万元,支出决算为13.11万元,完成年初预算的87.4%,决算数小于预算数的主要原因人员减少。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项)。年初预算为290万元,支出决算为206.65万元,完成年初预算的71.26%,决算数小于预算数的主要原因相关项目日常支出减少。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为420万元,支出决算为400.04万元,完成年初预算的95.25%,决算数小于预算数的主要原因农林水相关项目支出减少。

农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为245万元,支出决算为191.55万元,完成年初预算的78.18%,决算数小于预算数的主要原因活动经费减少。

农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为250万元,支出决算为263.35万元,完成年初预算的105.34%,决算数大于预算数的主要原因扶贫及相关乡村振兴项目支出增加。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算为30万元,支出决算为50万元,完成年初预算的125%,决算数大于预算数的主要原因对村级公益事业及项目建设加大资金投入。

农林水支出(类)农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为330万元,支出决算为350.05万元,完成年初预算的106.8%,决算数大于预算数的主要原因对于村党支部项目支出增加。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为12万元,支出决算为8.03万元,完成年初预算的66.92%,决算数小于预算数的主要原因人员其他农林水项目支出减少。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其 其他公路水路运输支出(项)。年初预算为12万元,支出决算为8.88万元,完成年初预算的74%,决算数小于预算数的主要原因道路养护等费用支出减少。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。年初预算为130万元,支出决算为112.99万元,完成年初预算的86.92%,决算数小于预算数的主要原因相关项目2022年度支出较少。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项)。年初预算为1.65万元,支出决算为1.65万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为50万元,支出决算为41.27万元,完成年初预算的82.54%,决算数小于预算数的主要原因其他自然资源事务支出较上年减少。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。年初预算为34.92万元,支出决算为25.93万元,完成年初预算的74.26%,决算数小于预算数,主要原因是危房改造较上年有所减少。

住房保障支出类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为130万元,支出决算为141.58万元,完成年初预算的108.91%,决算数大于预算数的主要原因住房公积金基数调整。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为19万元,支出决算为18.23万元,完成年初预算的95.95%,决算数小于预算数,原因是其他应急管理支出基本支出减少。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,254.93万元,其中:

人员经费2,074.77万元,主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、救济费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。。

公用经费180.16万元,主要包括:主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出3,533.04万元,占本年支出合计的32.08%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少1124.25万元,下降24.14%。主要原因是项目较上年减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出3,533.04万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出641.42万元,占18.15%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出2,891.62万元,占81.85%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3709.3万元,支出决算为3,533.04万元,完成年初预算的95.25%,主要原因是项目减少,支出减少。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为60万元,支出决算为48.69万元,完成年初预算的81.15%,决算数小于预算数的主要原因征迁支出减少。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为37万元,支出决算为34.4万元,完成年初预算的92.97%,决算数小于预算数的主要原因支出减少。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为610万元,支出决算为558.33万元,完成年初预算的91.53%,决算数小于预算数的主要原因支出减少。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为2462.3万元,支出决算为2351.62万元,完成年初预算的95.51%,决算数小于预算数的主要原因支出减少。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为540万元,支出决算为540万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.07万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.07万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0.07万元,占100%。3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.07万元,支出决算为0.07万元,完成年初预算的100%,主要原因是用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。其中:

国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。年初预算为0.07万元,支出决算为0.07万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数主要原因是用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2万元,支出决算为1.38万元,完成全年预算的69%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待较上年减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,不变;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,不变;公务接待费支出决算为1.38万元,占100%,与2021年度相比,减少0.91万元,下降58.05%,主要原因是公务接待较上年减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。

公务用车购置全年预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费全年预算数为2万元,支出决算为1.38万元,完成全年预算的69%。国内公务接待86批次,累计460人次。主要用于接待招商引资、考察学习等接待餐费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待减少。其中:

外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出1.38万元,主要用于招商引资、考察学习等接待餐费接待86批次,累计460人次。

(十)机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为210万元,支出决算为180.16万元,完成年初预算的85.79%,决算数小于预算数的主要原因缩减开支;比2021年度减少104.07万元,下降36.61%,主要原因是缩减开支。

(十一)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额25万元,其中:政府采购货物支出25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额25万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额1万元,占授予中小企业合同金额的4%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的4%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,衢州市衢江区全旺镇人民政府共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,衢州市衢江区全旺镇人民政府组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

本部门2022年度无预算项目,故无绩效自评。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目;财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

18.一般公共支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指指行政单位的基本支出。

19.一般公共支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项):指其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

20.一般公共支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

21.一般公共支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

22.一般公共支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

23.一般公共支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

24.一般公共支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

25.一般公共支出(类)组织事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

26.一般公共支出(类)宣传事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

27.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指其他文化体育与传媒方面的支出。

28.社会保障和就业支出(类)人力和社会保障管理事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

29.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

30.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

31.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指其他用于城乡社区方面的支出。

32.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

33.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):指用于其他水利支出。

34.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村一事一议补助(项):指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

35.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指对村民委员会和村党支部的补助支出,以及对村级组织运转奖补资金。

36.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指其他用于公路水路运输方面的支出。

37.交通运输支出(类)邮政业支出(款)邮政普遍服务与特殊服务(项):指用于邮政普遍服务与政策性业务方面的支出。

38.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):指用于农村危房改造方面的支出。

39.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指职工缴纳的住房公积金支出。

五、附件

本部门2022年度无预算项目,故无部门项目支出绩效自评结果清单。

衢州市衢江区全旺镇人民政府2022年决算公开报表.xls