索引号: | 330803-036/2024-73524 | 组配分类: | 部门预决算信息 |
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发布机构: | 区科技局 | 发文日期: | 2024-08-30 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
目 录
一、概况.......................................................................................................................... 2
(一)部门职责........................................................................................................ 2
(二)机构设置........................................................................................................ 4
二、2023年度部门决算公开表.......................................................................................... 5
2023年度收入支出决算总表...................................................................................... 5
2023年度收入决算表(分单位)............................................................................... 7
2023年度收入决算表(分科目)............................................................................... 8
2023年度支出决算表(分单位)............................................................................. 10
2023年度支出决算表(分科目)............................................................................. 11
2023年度财政拨款收入支出决算总表...................................................................... 13
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表............................................................ 15
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.............................................. 18
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................................................. 20
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表..................................................... 21
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表................................................................ 22
三、2023年度部门决算情况说明.................................................................................... 23
(一)收入支出决算总体情况说明........................................................................... 23
(二)收入决算情况说明......................................................................................... 23
(三)支出决算情况说明......................................................................................... 23
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................................. 23
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................................................... 24
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................................... 27
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明........................................... 27
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明........................................ 27
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................................................... 27
(十)机关运行经费支出说明.................................................................................. 29
(十一)政府采购支出说明..................................................................................... 29
(十二)国有资产占有使用情况说明....................................................................... 30
(十三)预算绩效情况说明..................................................................................... 30
四、名词解释................................................................................................................. 34
五、附件........................................................................................................................ 38
1.贯彻实施创新驱动发展战略,拟订全区科技发展、引进国外智力规划和政策,并组织实施。
2.统筹推进全区科技体制改革,会同有关部门健全科技创新激励机制,推进大产业创新体系。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展。
3.推动科创平台建设,负责科创平台项目决策咨询服务。
4.会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。统筹协调全区基础研究、科技攻关、应用研究和成果转化,协调管理和监督实施区级各类科技计划。牵头建立统一的区级科技管理平台,组织实施创新调查和科技报告制度。
5.参与编制重点科技创新基地和重点科技基础设施建设规划和监督实施,牵头组织市重点实验室等研发机构建设,推进科研条件建设和科技资源开放共享。
6.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析及关键共性技术攻关,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,统筹编制区级重大项目规划并监督实施,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
7.牵头组织高新技术企业、科技型中小企业培育工作,推进企业研发机构建设,推动企业科技创新能力建设。
8.拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。完善科技成果转化机制,指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技军民融合发展相关工作。指导全区科技保密工作。
9.指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。
10.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导推进科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。
11.组织开展国际、国内科技合作与科技人才交流,牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。
12.负责引进国外智力工作。拟订引进外国专家总体规划、计划并组织实施,建立外国专家联系服务机制。拟订因公出国(境)培训规划、政策和年度计划并监督实施。
13.负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。会同有关部门拟订科学普及规划和政策。
14.指导协调区级各部门与各乡镇(街道、办事处)的科技创新工作、科学技术奖励评审工作,推动全区科技进步。
15.负责开展学术交流,促进科学发展和科技成果向现实生产力转化;普及科学知识,推广先进技术,开展青少年科技教育活动;反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,举荐人才,表彰优秀科技工作者;开展科技人员继续教育和技术培训,做好科技咨询服务;开展区内外民间科技交流与合作,推动科技进步,促进区域科技事业发展;加强区级学(协)会的管理、指导和服务,促进群团合作和联系。
16.完成区委、区政府交办的其他任务。
从预算单位构成看,衢州市衢江区科学技术局(汇总)部门决算包括:从预算单位构成看,本单位内设:从预算单位构成看,衢州市衢江区科技局部门决算包括:局本级决算。
纳入衢州市衢江区科学技术局(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。
公开01表 | ||
部门:衢州市衢江区科学技术局(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,844.42 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 14.50 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 2,743.25 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 33.25 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 16.21 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 37.21 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,844.42 | 本年支出合计 | 58 | 2,844.42 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 2,844.42 | 总 计 | 62 | 2,844.42 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
公开02表 | ||
部门:衢州市衢江区科学技术局(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,844.42 | 2,844.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
衢江区科技局 | 2,844.42 | 2,844.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开03表 | ||
部门:衢州市衢江区科学技术局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,844.42 | 2,844.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 2,743.25 | 2,743.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20601 | 科学技术管理事务 | 298.71 | 298.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060101 | 行政运行 | 298.71 | 298.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20604 | 技术研究与开发 | 2,013.54 | 2,013.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 2,013.54 | 2,013.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20605 | 科技条件与服务 | 429.00 | 429.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 429.00 | 429.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20699 | 其他科学技术支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2069999 | 其他科学技术支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 33.25 | 33.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.25 | 33.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.17 | 22.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.08 | 11.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 16.21 | 16.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.21 | 16.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.42 | 7.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.46 | 5.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 37.21 | 37.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 37.21 | 37.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 37.21 | 37.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开04表 | ||
部门:衢州市衢江区科学技术局(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,844.42 | 385.38 | 2,459.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
衢江区科技局 | 2,844.42 | 385.38 | 2,459.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
公开05表 | ||
部门:衢州市衢江区科学技术局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,844.42 | 385.38 | 2,459.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 14.50 | 0.00 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 14.50 | 0.00 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 14.50 | 0.00 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 2,743.25 | 298.71 | 2,444.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20601 | 科学技术管理事务 | 298.71 | 298.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060101 | 行政运行 | 298.71 | 298.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20604 | 技术研究与开发 | 2,013.54 | 0.00 | 2,013.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 2,013.54 | 0.00 | 2,013.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20605 | 科技条件与服务 | 429.00 | 0.00 | 429.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 429.00 | 0.00 | 429.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20699 | 其他科学技术支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2069999 | 其他科学技术支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 33.25 | 33.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.25 | 33.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.17 | 22.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.08 | 11.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 16.21 | 16.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.21 | 16.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.42 | 7.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.46 | 5.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 37.21 | 37.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 37.21 | 37.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 37.21 | 37.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
公开06表 | ||
部门:衢州市衢江区科学技术局(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,844.42 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 2,743.25 | 2,743.25 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 33.25 | 33.25 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 16.21 | 16.21 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 37.21 | 37.21 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 2,844.42 | 本年支出合计 | 59 | 2,844.42 | 2,844.42 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总 计 | 32 | 2,844.42 | 总 计 | 64 | 2,844.42 | 2,844.42 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
公开07表 | ||
部门:衢州市衢江区科学技术局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,844.42 | 385.38 | 2,459.04 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 14.50 | 0.00 | 14.50 | |||
20132 | 组织事务 | 14.50 | 0.00 | 14.50 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 14.50 | 0.00 | 14.50 | |||
206 | 科学技术支出 | 2,743.25 | 298.71 | 2,444.54 | |||
20601 | 科学技术管理事务 | 298.71 | 298.71 | 0.00 | |||
2060101 | 行政运行 | 298.71 | 298.71 | 0.00 | |||
20604 | 技术研究与开发 | 2,013.54 | 0.00 | 2,013.54 | |||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 2,013.54 | 0.00 | 2,013.54 | |||
20605 | 科技条件与服务 | 429.00 | 0.00 | 429.00 | |||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 429.00 | 0.00 | 429.00 | |||
20699 | 其他科学技术支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |||
2069999 | 其他科学技术支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 33.25 | 33.25 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.25 | 33.25 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.17 | 22.17 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.08 | 11.08 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 16.21 | 16.21 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.21 | 16.21 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.42 | 7.42 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.46 | 5.46 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 37.21 | 37.21 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 37.21 | 37.21 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 37.21 | 37.21 | 0.00 | |||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
公开08表 | ||
部门:衢州市衢江区科学技术局(汇总) | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 337.52 | 302 | 商品和服务支出 | 47.64 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 50.89 | 30201 | 办公费 | 5.57 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 28.34 | 30202 | 印刷费 | 1.46 | 310 | 资本性支出 | 0.22 | |
30103 | 奖金 | 99.53 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.22 | |
30107 | 绩效工资 | 28.30 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.17 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 11.08 | 30207 | 邮电费 | 1.76 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.74 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.47 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.21 | 30211 | 差旅费 | 3.88 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 37.21 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 42.59 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.36 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.40 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.97 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 22.80 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.27 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.17 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | ||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||
人员经费合计 | 337.52 | 公用经费合计 | 47.86 | ||||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
公开09表 | ||
部门:衢州市衢江区科学技术局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | ||||||||||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
说明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
公开10表 | ||
部门:衢州市衢江区科学技术局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | |||||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
说明:本部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
公开11表 | ||
部门:衢州市衢江区科学技术局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 1.00 | 0.36 |
1.因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3.公务接待费 | 1.00 | 0.36 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 |
2023年度收入总计2844.42万元,支出总计2844.42万元,与2022年度相比,各增加109.55万元,增长4.01%,主要原因是:大科创政策兑现增加。
本年收入合计2844.42万元;包括财政拨款收入2844.42万元(其中,一般公共预算2844.42万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属部门上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。
本年支出合计2844.42万元,其中基本支出385.38万元,占13.55%;项目支出2459.04万元,占86.45%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属部门补助支出0.00万元,占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计2844.42万元,支出总计2844.42万元,与2022年相比,各增加109.55万元,增长4.01%。主要原因是大科创政策兑现增加。财政拨款支出年初预算数802.84万元,完成年初预算的354.29%,主要原因是大科创政策兑现增加。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2844.42万元,占本年支出合计的100.00%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出增加109.55万元,增长4.01%。主要原因是:大科创政策兑现增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2844.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)14.50万元,占0.51%;科学技术支出(类)2743.25万元,占96.44%;社会保障和就业支出(类)33.25万元,占1.17%;卫生健康支出(类)16.21万元,占0.57%;住房保障支出(类)37.21万元,占1.31%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为802.84万元,支出决算为2844.42万元,完成年初预算的354.29%,主要原因是:大科创政策兑现增加。其中:
科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)年初预算数为287.19万元,支出决算数为298.71万元,完成年初预算的104.01%,决算数大于预算数的主要原因:人员有调整。
科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)年初预算数为429.00万元,支出决算数为429.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因:完成年初预算。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算数为0.52万元,支出决算数为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因:本项目本年度无支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为23.78万元,支出决算数为22.17万元,完成年初预算的93.21%,决算数小于预算数的主要原因:人员有调整。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为11.89万元,支出决算数为11.08万元,完成年初预算的93.21%,决算数小于预算数的主要原因:人员有调整。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为6.12万元,支出决算数为7.42万元,完成年初预算的121.28%,决算数大于预算数的主要原因:人员有调整。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为6.08万元,支出决算数为5.46万元,完成年初预算的89.80%,决算数小于预算数的主要原因:人员有调整。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算数为1.67万元,支出决算数为1.67万元,完成年初预算的99.91%,决算数小于预算数的主要原因:人员有调整。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算数为1.66万元,支出决算数为1.66万元,完成年初预算的99.95%,决算数小于预算数的主要原因:人员有调整。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为34.93万元,支出决算数为37.21万元,完成年初预算的106.53%,决算数大于预算数的主要原因:人员有调整。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为14.50万元,决算数大于预算数的主要原因:衢江区首席科技官支出。
科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为2013.54万元,决算数大于预算数的主要原因:大科创政策兑现,年初预算由区经信局上报,兑现由我单位兑现。
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为2.00万元,决算数大于预算数的主要原因:国家引才计划支出。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出385.38万元,其中:
人员经费337.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费47.86万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.00万元,支出决算为0.36万元,完成全年预算的36.00%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照八项规定,压缩公务接待支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2022年度相比,增加0.00万元,主要原因是:本年度无变化;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2022年度相比,增加0.00万元,主要原因是本年度无变;公务接待费支出决算为0.36万元,占100.00%,与2022年度相比,增加0.29万元,增长372.73%,主要原因是:严格按照八项规定,压缩公务接待支出。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于全年预算数的主要原因是:本年度无变化。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个;累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是:本年度无变化。
公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用)。决算数等于全年预算数的主要原因是:本年度无变化。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是:本年度无变化。截至2023年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费全年预算数为1.00万元,支出决算为0.36万元,完成全年预算的36.00%。国内公务接待3批次,累计32人次。主要用于接待校地合作及招商引资支出等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照八项规定,压缩公务接待支出其中:
外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出0.36万元,主要用于校地合作及招商引资支出接待3批次,累计32人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为43.89万元,支出决算为47.86万元,完成年初预算的109.05%,决算数大于预算数的主要原因:有人员调整;比2022年度增长6.27万元,增长15.07%,主要原因是:有人员调整。
2023年度政府采购支出总额54.74万元,其中:政府采购货物支出0.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出54.53万元。授予中小企业合同金额54.74万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额54.74万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
截至2023年12月31日,衢江区科技局及所属各部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,衢江区科技局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金429万元,占一般公共预算项目支出总额的17.44%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“科技事务综合业务管理”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出429万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。%0A 从评价情况来看,本项目按预期完成各项指标任务,综合自评为优。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
本部门2023年度只有1个一级预算项目。衢江区科技局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,科技事务综合业务管理绩效自评具体情况如下:
科技事务综合业务管理项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为429万元,执行数为429万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是服务企业 74家,二是企业满意率90%以上。
附件1
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
(2023年度) 填报单位(盖章): 衢州市衢江区科学技术局 填报时间:2024年5月9日 | ||||||||||||
项目名称 | 科技事业综合业务管理 | |||||||||||
主管部门 | 衢江区科技局 | 实施单位 | 衢江区科技局 | |||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 429 | 429 | 429 | 100 | ||||||||
其中:当年财政拨款 | 429 | 429 | 429 | 100 | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
服务企业10家以上。 | 服务企业10家以上。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 指标1: | 服务企业10家以上 | 服务企业10家以上 | 50 | 50 | ||||||
指标2: | ||||||||||||
质量 指标 | 指标1: | |||||||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
时效 指标 | 指标1: | |||||||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
成本 指标 | 指标1: | |||||||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | ||||||||||
指标2: | ||||||||||||
社会效益指标 | 指标1: | 企业满意率90%以上 | 90%以上 | 30 | 30 | |||||||
指标2: | ||||||||||||
生态效益指标 | 指标1: | |||||||||||
指标2: | ||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1: | |||||||||||
指标2: | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | 服务对象满意度90%以上 | 90%以上 | 20 | 20 | ||||||
指标2: | ||||||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
自评结论 | 优√良□ 中□ 差□ | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 | ||||||||||
单位负责人(签字):填报人:汤佳宏 联系方式:3838685
备注:1.“全年预算数”:如项目预算数按程序作了调整,指调整后的预算金额。
2. 每个项目需至少分别设置一个及以上的产出指标和效益指标。
3. 项目名称需与预算安排项目一一对应。
本年度本单位只有一个项目。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目;财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。 科技事务综合业务管理项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为429万元,执行数为429万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是服务企业 74家,二是企业满意率90%以上。
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入:指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余:指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算部门为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出:指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出:填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政部门(含参照公务员法管理的事业部门)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
18. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):指反映上述项目以外的其他用于科学技术管理事务方面的支出。
19. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
20.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
21.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
22. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项):指反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持,建立健全企业技术服务体系等方面的支出。
23.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
24. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
26. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
27.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位医疗的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28. 农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):指反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
29. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
30. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发入的用于购买住房的补贴。
附件 | |||
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | |||
序号 | 预算部门(单位) | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 衢江区科技局 | 科技事务综合业务管理 | 优 |