索引号: 330803-053/2024-72925 组配分类: 部门预决算信息
发布机构: 灰坪乡 发文日期: 2024-12-31
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向全社会
衢江区灰坪乡人民政府2023年度部门决算
时间:2024-08-29 14:58 来源:灰坪乡 浏览次数:5
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衢江区灰坪乡人民政府2023年度部门决算

目录

一、概况

(一)单位职责

(二)机构设置

二、2023年度单位决算公开表

2023年度收入支出决算总表

2023年度收入决算表(分单位)

2023年度收入决算表(分科目)

2023年度支出决算表(分单位)

2023年度支出决算表(分科目)

2023年度财政拨款收入支出决算总表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度财政拨款三公经费支出决算表

三、2023年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明                       38

(九)财政拨款三公经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有使用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

 


一、概况

(一)单位职责

乡党委、政府承担着促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定、推动农村物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的重大任务。其主要职能是
    1. 巩固基层政权。贯彻落实党的路线、方针政策和国家的法律法规,执行本级人民代表大会的决议和上级政府的决定;完善对村民委员会的指导,帮助村民委员会制定工作制度,加强对“村规民约”制定实施的监督检查;加强农村土地等承包合同管理,推进村务、财务公开;加强基层民主建设,推进村民委员会自治;加强培育和发展农村、农民的各类经济组织;
    2.促进经济发展。负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划;加强财政管理,协助搞好税征管理;做好经济社会统计、村级财务管理、审计和招投标工作;建立和健全减轻农民负担的监督管理制度;加快社会主义新农村建设,维护经济秩序,营造公平、公正的发展环境;
    3.提供服务,负责抓好本行政区域的教育、科技、文化、卫生、体育等工作,大力发展农村社会事业;加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设;加强农村社会化服务体系建设,组织引导农村劳动力转移;切实做好就业培训、社会保障、救济救助,民政优抚工作。
    4.加强社会管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省政府规定,行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、文化市场、公共卫生、规划与建设、城乡环境卫生、水政水务等方面的监督管理职能。
    5.维护社会稳定。保护种类经济组织的合法权益和公民财产权,保障公民的人身权利、民主权利和其它权利。强化信访、调解工作,加强社会综合治理,化解农村社会矛盾,维护农村社会稳定。
    6.法律、法规、规章和上级政府规定的其它事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,本单位内设:从预算单位构成看,衢州市衢江区灰坪乡人民政府部门决算包括:乡本级决算。
    纳入衢州市衢江区灰坪乡人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。


二、2023年度单位决算公开表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

单位:衢江区灰坪乡人民政府


金额单位:万元

 

    

    

  

行次

金额

  

行次

金额

  


1

  


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,175.44

一、一般公共服务支出

32

783.77

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

372.08

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

26.21

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

30.50

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

73.89


9


九、卫生健康支出

40

31.48


10


十、节能环保支出

41

5.00


11


十一、城乡社区支出

42

302.74


12


十二、农林水支出

43

957.35


13


十三、交通运输支出

44

6.93


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

6.94


19


十九、住房保障支出

50

76.78


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

3.20


23


二十三、其他支出

54

242.72


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

2,547.52

本年支出合计

58

2,547.52

    使用非财政拨款结余

28

0.00

    结余分配

59

0.00

    年初结转和结余

29

0.00

    年末结转和结余

60

0.00


30



61


  

31

2,547.52

  

62

2,547.52

注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 


2023年度收入决算表(分单位)

公开02表

单位:衢江区灰坪乡人民政府


金额单位:万元

 

单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,547.52

2,547.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

衢江区灰坪乡人民政府

2,547.52

2,547.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

 


2023年度收入决算表(分科目)

公开03表

单位:衢江区灰坪乡人民政府


金额单位:万元

 

  

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,547.52

2,547.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

783.77

783.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

2.07

2.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010299

其他政协事务支出

2.07

2.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

776.02

776.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

419.03

419.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

200.41

200.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

156.59

156.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

5.68

5.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

5.68

5.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

26.21

26.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

26.21

26.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049999

其他公共安全支出

26.21

26.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

30.50

30.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

22.50

22.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

22.50

22.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

73.89

73.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

71.59

71.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

7.20

7.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.93

42.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

21.46

21.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

31.48

31.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

31.48

31.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

13.55

13.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

11.45

11.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

3.36

3.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.12

3.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2119999

其他节能环保支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

302.74

302.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

129.36

129.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

129.36

129.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

173.38

173.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

173.38

173.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

957.35

957.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

174.82

174.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

174.82

174.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

9.27

9.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

5.04

5.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

4.24

4.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

103.96

103.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

103.96

103.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

669.29

669.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

271.42

271.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

97.87

97.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

其他农村综合改革支出

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

6.93

6.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

6.93

6.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

6.93

6.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

6.94

6.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

6.94

6.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

4.02

4.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200114

地质勘查与矿产资源管理

2.92

2.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

76.78

76.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

70.78

70.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

70.78

70.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

3.20

3.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

3.20

3.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240104

灾害风险防治

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

2.70

2.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

242.72

242.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

242.72

242.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290401

其他政府性基金安排的支出

242.72

242.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

 


2023年度支出决算表(分单位)

公开04表

单位:衢江区灰坪乡人民政府


金额单位:万元

 

单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,547.52

826.25

1,721.27

0.00

0.00

0.00

衢江区灰坪乡人民政府

2,547.52

826.25

1,721.27

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度各项支出情况。

 


2023年度支出决算表(分科目)

公开05表

单位:衢江区灰坪乡人民政府


金额单位:万元

 

  

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

  

1

2

3

4

5

6

合计

2,547.52

826.25

1,721.27

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

783.77

652.39

131.38

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

2.07

0.00

2.07

0.00

0.00

0.00

2010299

其他政协事务支出

2.07

0.00

2.07

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

776.02

652.39

123.63

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

419.03

419.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

200.41

200.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

156.59

32.95

123.63

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

5.68

0.00

5.68

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

5.68

0.00

5.68

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

26.21

0.00

26.21

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

26.21

0.00

26.21

0.00

0.00

0.00

2049999

其他公共安全支出

26.21

0.00

26.21

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

30.50

0.00

30.50

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

22.50

0.00

22.50

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

22.50

0.00

22.50

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

73.89

71.59

2.30

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

71.59

71.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

7.20

7.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.93

42.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

21.46

21.46

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

2.30

0.00

2.30

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

2.30

0.00

2.30

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

31.48

31.48

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

31.48

31.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

13.55

13.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

11.45

11.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

3.36

3.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.12

3.12

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2119999

其他节能环保支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

302.74

0.00

302.74

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

129.36

0.00

129.36

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

129.36

0.00

129.36

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

173.38

0.00

173.38

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

173.38

0.00

173.38

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

957.35

0.00

957.35

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

174.82

0.00

174.82

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

174.82

0.00

174.82

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

9.27

0.00

9.27

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

5.04

0.00

5.04

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

4.24

0.00

4.24

0.00

0.00

0.00

21303

水利

103.96

0.00

103.96

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

103.96

0.00

103.96

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

669.29

0.00

669.29

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

271.42

0.00

271.42

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

97.87

0.00

97.87

0.00

0.00

0.00

2130799

其他农村综合改革支出

300.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

6.93

0.00

6.93

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

6.93

0.00

6.93

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

6.93

0.00

6.93

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

6.94

0.00

6.94

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

6.94

0.00

6.94

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

4.02

0.00

4.02

0.00

0.00

0.00

2200114

地质勘查与矿产资源管理

2.92

0.00

2.92

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

76.78

70.78

6.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

70.78

70.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

70.78

70.78

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

3.20

0.00

3.20

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

3.20

0.00

3.20

0.00

0.00

0.00

2240104

灾害风险防治

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

2.70

0.00

2.70

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

242.72

0.00

242.72

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

242.72

0.00

242.72

0.00

0.00

0.00

2290401

其他政府性基金安排的支出

242.72

0.00

242.72

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度各项支出情况。

 


2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

单位:衢江区灰坪乡人民政府


金额单位:万元

 

    

    

  

行次

金额

  

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

  


1

  


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,175.44

一、一般公共服务支出

33

783.77

783.77

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

372.08

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

26.21

26.21

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

30.50

30.50

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

73.89

73.89

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

31.48

31.48

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

5.00

5.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

302.74

173.38

129.36

0.00


12


十二、农林水支出

44

957.35

957.35

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

6.93

6.93

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

6.94

6.94

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

76.78

76.78

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

3.20

3.20

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

242.72

0.00

242.72

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

2,547.52

本年支出合计

59

2,547.52

2,175.44

372.08

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





  

32

2,547.52

  

64

2,547.52

2,175.44

372.08

0.00

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 


2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

单位:衢江区灰坪乡人民政府


金额单位:万元

 

  

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,175.44

826.25

1,349.19

201

一般公共服务支出

783.77

652.39

131.38

20102

政协事务

2.07

0.00

2.07

2010299

其他政协事务支出

2.07

0.00

2.07

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

776.02

652.39

123.63

2010301

行政运行

419.03

419.03

0.00

2010350

事业运行

200.41

200.41

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

156.59

32.95

123.63

20132

组织事务

5.68

0.00

5.68

2013299

其他组织事务支出

5.68

0.00

5.68

204

公共安全支出

26.21

0.00

26.21

20499

其他公共安全支出

26.21

0.00

26.21

2049999

其他公共安全支出

26.21

0.00

26.21

207

文化旅游体育与传媒支出

30.50

0.00

30.50

20701

文化和旅游

8.00

0.00

8.00

2070199

其他文化和旅游支出

8.00

0.00

8.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

22.50

0.00

22.50

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

22.50

0.00

22.50

208

社会保障和就业支出

73.89

71.59

2.30

20805

行政事业单位养老支出

71.59

71.59

0.00

2080501

行政单位离退休

7.20

7.20

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.93

42.93

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

21.46

21.46

0.00

20820

临时救助

2.30

0.00

2.30

2082001

临时救助支出

2.30

0.00

2.30

210

卫生健康支出

31.48

31.48

0.00

21011

行政事业单位医疗

31.48

31.48

0.00

2101101

行政单位医疗

13.55

13.55

0.00

2101102

事业单位医疗

11.45

11.45

0.00

2101103

公务员医疗补助

3.36

3.36

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.12

3.12

0.00

211

节能环保支出

5.00

0.00

5.00

21199

其他节能环保支出

5.00

0.00

5.00

2119999

其他节能环保支出

5.00

0.00

5.00

212

城乡社区支出

173.38

0.00

173.38

21299

其他城乡社区支出

173.38

0.00

173.38

2129999

其他城乡社区支出

173.38

0.00

173.38

213

农林水支出

957.35

0.00

957.35

21301

农业农村

174.82

0.00

174.82

2130199

其他农业农村支出

174.82

0.00

174.82

21302

林业和草原

9.27

0.00

9.27

2130209

森林生态效益补偿

5.04

0.00

5.04

2130299

其他林业和草原支出

4.24

0.00

4.24

21303

水利

103.96

0.00

103.96

2130399

其他水利支出

103.96

0.00

103.96

21307

农村综合改革

669.29

0.00

669.29

2130701

对村级公益事业建设的补助

271.42

0.00

271.42

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

97.87

0.00

97.87

2130799

其他农村综合改革支出

300.00

0.00

300.00

214

交通运输支出

6.93

0.00

6.93

21401

公路水路运输

6.93

0.00

6.93

2140199

其他公路水路运输支出

6.93

0.00

6.93

220

自然资源海洋气象等支出

6.94

0.00

6.94

22001

自然资源事务

6.94

0.00

6.94

2200106

自然资源利用与保护

4.02

0.00

4.02

2200114

地质勘查与矿产资源管理

2.92

0.00

2.92

221

住房保障支出

76.78

70.78

6.00

22101

保障性安居工程支出

6.00

0.00

6.00

2210105

农村危房改造

6.00

0.00

6.00

22102

住房改革支出

70.78

70.78

0.00

2210201

住房公积金

70.78

70.78

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

3.20

0.00

3.20

22401

应急管理事务

3.20

0.00

3.20

2240104

灾害风险防治

0.50

0.00

0.50

2240199

其他应急管理支出

2.70

0.00

2.70

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

单位:衢江区灰坪乡人民政府


金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

737.67

302

商品和服务支出

86.85

30703

  国内债务发行费用

0.00

30101

  基本工资

87.26

30201

  办公费

12.66

30704

  国外债务发行费用

0.00

30102

  津贴补贴

58.69

30202

  印刷费

0.00

310

资本性支出

0.00

30103

  奖金

220.28

30203

  咨询费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.26

31002

  办公设备购置

0.00

30107

  绩效工资

57.61

30205

  水费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

42.93

30206

  电费

8.97

31005

  基础设施建设

0.00

30109

  职业年金缴费

21.46

30207

  邮电费

1.41

31006

  大型修缮

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

25.00

30208

  取暖费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

6.48

30209

  物业管理费

5.00

31008

  物资储备

0.00

30112

  其他社会保障缴费

2.35

30211

  差旅费

1.98

31009

  土地补偿

0.00

30113

  住房公积金

70.78

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31010

  安置补助

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.46

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

144.82

30214

  租赁费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

1.73

30215

  会议费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.08

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.72

31022

  无形资产购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30305

  生活补助

1.73

30225

  专用燃料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

6.80

31201

  资本金注入

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

2.60

31204

  费用补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

21.96

31205

  利息补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

15.16

399

其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00




30299

  其他商品和服务支出

8.80

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00

39909

  经常性赠与

0.00




30701

  国内债务付息

0.00

39910

  资本性赠与

0.00




30702

  国外债务付息

0.00

39999

  其他支出

0.00










人员经费合计

739.40

公用经费合计

86.85

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 


2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位:衢江区灰坪乡人民政府


金额单位:万元

 

  

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

  

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

372.08

372.08

0.00

372.08

0.00

212

城乡社区支出

0.00

129.36

129.36

0.00

129.36

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

129.36

129.36

0.00

129.36

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

0.00

129.36

129.36

0.00

129.36

0.00

229

其他支出

0.00

242.72

242.72

0.00

242.72

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

242.72

242.72

0.00

242.72

0.00

2290401

其他政府性基金安排的支出

0.00

242.72

242.72

0.00

242.72

0.00

注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 


2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

单位:衢江区灰坪乡人民政府


金额单位:万元

 

  

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

  

1

2

3

合计









注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明:本单位没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。

 


2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

单位:衢江区灰坪乡人民政府


金额单位:万元

 

  

预算数

决算数

“三公”经费支出合计

0.08

0.08

  1.因公出国(境)费用

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费小计

0.00

0.00

    1)公务用车购置费

0.00

0.00

    2)公务用车运行维护费

0.00

0.00

  3.公务接待费

0.08

0.08

注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。



  三、2023年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2547.52万元,支出总计2547.52万元,与2022年度相比,减少652.42万元,下降20.39%,主要原因是:工程款支出减少,压减了一般性支出。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2547.52万元;包括财政拨款收入2547.52万元(其中,一般公共预算2175.44万元,政府性基金预算372.08万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2547.52万元,其中基本支出826.25万元,占32.43%;项目支出1721.27万元,占67.57%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2547.52万元,支出总计2547.52万元,与2022年相比,增加365.89万元,增长16.77%。主要原因是政府性基金支出增加。财政拨款支出年初预算数1018.25万元,完成年初预算的250.19%,主要原因预算与实际有偏差。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2175.44万元,占本年支出合计的85.39%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出增加462.66万元,增长27.01%。主要原因是:人员经费,及部分项目经费支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2175.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)783.77万元,占36.03%;公共安全支出(类)26.21万元,占1.21%;文化旅游体育与传媒支出(类)30.50万元,占1.40%;社会保障和就业支出(类)73.89万元,占3.40%;卫生健康支出(类)31.48万元,占1.45%;节能环保支出(类)5.00万元,占0.23%;城乡社区支出(类)173.38万元,占7.97%;农林水支出(类)957.35万元,占44.01%;交通运输支出(类)6.93万元,占0.32%;自然资源海洋气象等支出(类)6.94万元,占0.32%;住房保障支出(类)76.78万元,占3.53%;灾害防治及应急管理支出(类)3.20万元,占0.15%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为962.24万元,支出决算为2175.44万元,完成年初预算的226.08%,主要原因是:预算与实际有偏差。

其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算数为294.63万元,支出决算数为419.03万元,完成年初预算的142.22%,决算数大于预算数的主要原因是增加了在编人员乡镇补贴的支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算数为201.79万元,支出决算数为200.41万元,完成年初预算的99.31%,决算数小于预算数的主要原因是预算与实际支出有偏差。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算数为36.52万元,支出决算数为156.59万元,完成年初预算的428.77%,决算数大于预算数的主要原因预算与实际支出有偏差。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算数为3.00万元,支出决算数为5.68万元,完成年初预算的189.33%,决算数大于预算数的主要原因预算与实际有偏差。

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算数为7.57万元,支出决算数为26.21万元,完成年初预算的346.29%,决算数大于预算数的主要原因是公共安全支出中途有增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算数为7.56万元,支出决算数为7.20万元,完成年初预算的95.24%,决算数小于预算数的主要原因是预算和实际支出有偏差。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为47.59万元,支出决算数为42.93万元,完成年初预算的90.21%,决算数小于预算数的主要原因行政人员中途有调出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为23.80万元,支出决算数为21.46万元,完成年初预算的90.19%,决算数小于预算数的主要原因行政人员中途有调出。

社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算数为5.00万元,支出决算数为2.30万元,完成年初预算的46.00%,决算数小于预算数的主要原因是预算与实际支出有偏差。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为12.31万元,支出决算数为13.55万元,完成年初预算的110.09%,决算数大于预算数的主要原因医保基数有调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为11.45万元,支出决算数为11.45万元,完成年初预算的99.99%,决算数等于预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算数为3.36万元,支出决算数为3.36万元,完成年初预算的99.96%,决算数等于预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算数为3.12万元,支出决算数为3.12万元,完成年初预算的100.08%,决算数等于预算数。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算数为7.18万元,支出决算数为173.38万元,完成年初预算的2414.76%,决算数大于预算数的主要原因中途增加了相关项目支出。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算数为218.56万元,支出决算数为174.82万元,完成年初预算的79.99%,决算数小于预算数的主要原因相关项目支出减少。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)年初预算数为4.02万元,支出决算数为4.02万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)年初预算数为6.00万元,支出决算数为6.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为68.78万元,支出决算数为70.78万元,完成年初预算的102.91%,决算数大于预算数的主要原因预算与实际有偏差。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为2.07万元,决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排政协方面相关支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为8.00万元,决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排文旅方面相关支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为22.50万元,决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排文旅方面相关支出。

节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为5.00万元,决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排环保方面相关支出。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为5.04万元,决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排森林生态效益方面相关支出。

农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为4.24万元,决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排林业和草原方面相关支出。

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为103.96万元,决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排其他水利方面相关支出。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为271.42万元,决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排村级公益事业建设相关支出。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为97.87万元,决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排村民委员会和村党支部的补助支出。

农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为300.00万元,决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排其他农村综合改革支出。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为6.93万元,决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排其他公路水路运输支出。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为2.92万元,决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排其他公路水路运输支出。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为0.50万元,决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排灾害风险防治支出。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为2.70万元,决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排其他应急管理支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出826.25万元,其中:

人员经费739.40万元,主要包括:基本工资87.26万元、津贴补贴58.69万元、奖金220.28万元、绩效工资57.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.93万元、职业年金缴费21.46万元、职工基本医疗保险缴费25万元、公务员医疗补助缴费6.48万元、其他社会保障缴费2.35万元、住房公积金70.78万元、其他工资福利支出144.82万元。

公用经费86.85万元,主要包括:办公费12.66万元、手续费0.26万元、电费8.97万元、邮电费1.41万元、物业管理费5万元、差旅费1.98万元、维修(护)费0.46万元、公务接待费0.08万元、专用材料费0.72万元、劳务费6.8万元、工会经费2.6万元、福利费21.96万元、其他交通费用15.16万元、其他商品和服务支出8.8万元。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出372.08万元,占本年支出合计的14.61%。与2022年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少96.77万元,下降20.64%,主要原因是:土地经费支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出372.08万元,主要用于以下方面:

城乡社区(类)支出129.36万元,占34.77%。;其他(类)支出242.72万元,占65.23%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为56.01万元,支出决算为372.08万元,完成年初预算的664.30%,主要原因是项目有变动。其中:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)年初预算数为56.01万元,支出决算数为242.72万元,完成年初预算的433.35%,决算数大于预算数的主要原因项目支出中途有增加。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为129.36万元,决算数大于预算数的主要原因项目年初预算未安排。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.08万元,支出决算为0.08万元,完成全年预算的100.00%2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是预算准确。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2022年度相比,增加0.00万元,主要原因是未发生因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2022年度相比,增加0.00万元,主要原因是公务用车购置及运行维护费;公务接待费支出决算为0.08万元,占100.00%,与2022年度相比,减少0.92万元,下降92.00%,主要原因是压减三公经费支出。具体情况如下:

1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元决算数等于全年预算数的主要原因是未发生因公出国(境)费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用)。决算数等于全年预算数的主要原因是未发生公务用车购置 。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是未发生公务用车运行维护费截至202312月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费全年预算数为0.08万元,支出决算为0.08万元,完成全年预算的100.00%。国内公务接待1批次,累计12人次。主要用于接待招商引资人员等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是预算准确。其中:

外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0.08万元,主要用于招商引资人员接待。接待1批次,累计12人次。

(十)机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为0.00万元,支出决算为86.85万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排;比2022年度增长7.79万元,增长9.85%,主要原因是人员有变动。 

(十一)政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1.80万元,其中:政府采购货物支出1.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.80万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额1.80万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至202312月31日,灰坪乡共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,灰坪乡组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金134.68万元,占一般公共预算项目支出总额的6.19%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

灰坪乡随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,农村危房排查第三方服务费项目和提前下达2023年省级住房与城市建设专项资金(灰坪乡上坪田村美丽宜居示范村建设)项目绩效自评具体情况如下:

农村危房排查第三方服务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为0.6765万元,执行数为0.6765万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成全乡辖区内至少30处危房的鉴定和排查;二是保护好全乡村民生命财产安全。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。


附件1

项目支出绩效自评表(参考表式)

2024年度)

填报单位(盖章):衢江区灰坪乡人民政府                         填报时间:202458

项目名称

农村危房排查第三方服务费

主管部门

衢江区灰坪乡人民政府

实施单位

衢江区灰坪乡人民政府

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

0.6765

0.6765

0.6765

100%

其中:当年财政拨款

0.6765

0.6765

0.6765

100%

      上年结转资金





  其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成全乡辖区内农村危房排查鉴定

已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量

指标

完成全乡辖区内至少30处危房鉴定和排查

30

32

50%

100

无偏差


社会效益指标

保护好全乡村民生命财产安全

确保全乡范围内全年无一起危房倒塌造成人员伤亡的事故

2023年无事故发生

25%

100

无偏差

满意度

指标

服务对象满意度指标

村民满意度

98%

100%

25%

100

无偏差

总分

100%

100


自评结论

      □      中□    差□

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

单位负责人(签字):           填报人:              联系方式:

 

备注:1.“全年预算数”:如项目预算数按程序作了调整,指调整后的预算金额。

2. 每个项目需至少分别设置一个及以上的产出指标和效益指标。

3. 项目名称需与预算安排项目一一对应。


提前下达2023年省级住房与城市建设专项资金(灰坪乡上坪田村美丽宜居示范村建设)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为134万元,执行数为134万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是2023年之前完成红色风貌改造提升项目;二是改善上坪田村村容村貌,打造一张红色旅游金名片。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。


附件2

项目支出绩效自评表(参考表式)

2024年度)

填报单位(盖章):衢江区灰坪乡人民政府                         填报时间:202458

项目名称

提前下达2023年省级住房与城市建设专项资金(灰坪乡上坪田村美丽宜居示范村建设)

主管部门

衢江区灰坪乡人民政府

实施单位

衢江区灰坪乡人民政府

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

134

134

134

100%

其中:当年财政拨款

134

134

134

100%

      上年结转资金





  其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成上坪田村红色风貌改造提升项目

已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

时效

指标

2023年之前完成红色风貌改造提升项目

2023年12月完成

2023年11月完成

50%

100

无偏差

效益指标

社会效益指标

改善上坪田村村容村貌,打造一张红色旅游金名片

完成项目打造

已完成

25%

100

无偏差

满意度

指标

服务对象满意度指标

村民满意度

98%

100%

25%

100

无偏差

总分

100

100


自评结论

      □      中□    差□

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

单位负责人(签字):           填报人:              联系方式:

 

备注:1.“全年预算数”:如项目预算数按程序作了调整,指调整后的预算金额。

2. 每个项目需至少分别设置一个及以上的产出指标和效益指标。

3. 项目名称需与预算安排项目一一对应。



3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。0A说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目;财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映各级人民代表大会行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    18.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),反映各级政府办公厅(室)及相关机构行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    19.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项),反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
    20. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项),反映统计、信息事务方面的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    21. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项),反映财政事务方面反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    22.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项),反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
    23.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项),反映纪检、监察方面行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出
    24.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项),反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出
    25.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),反映党委办公厅(室)及相关机构行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    26.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项),反映中国共产党组织部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    27.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项),反映公安事务及管理行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出
    28.文化旅游体育和传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项),反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出
    29.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项),反映人力资源和社会保障管理事务行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出
    30.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    31.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
    32.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项),反映用于义务兵优待方面的支出。
    33.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项),反映卫生与计划生育、中医等管理事务方面行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出
    34.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位的基本支出。
    35.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服(项)务,反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。
    36.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项),反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
    37.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项),反映政府用于林业方面行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出.
    38.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项),行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    39.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项),反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
    40.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项),反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。
    41.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项),反映用于农村危房改造方面的支出。
    42.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项),反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

 

五、附件


附件




2023年部门项目支出绩效自评结果清单

序号

预算部门(单位)

项目名称

自评结论

1

衢州市衢江区灰坪乡人民政府

农村危房排查第三方服务费

2

衢州市衢江区灰坪乡人民政府

提前下达2023年省级住房与城市建设专项资金(灰坪乡上坪田村美丽宜居示范村建设)

 


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