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索引号: | 330803-055/2024-72852 | 组配分类: | 部门预决算信息 |
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发布机构: | 杜泽镇 | 发文日期: | 2024-12-31 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
目录
一、概况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表(分单位)
2023年度收入决算表(分科目)
2023年度支出决算表(分单位)
2023年度支出决算表(分科目)
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(十)机关运行经费支出说明
(十一)政府采购支出说明
(十二)国有资产占有使用情况说明
(十三)预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
镇党委、政府主要承担贯彻落实党和政府的方针政策、促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务和维护农村稳定,推动农村物质文明、政治文明、精神文明及和大任务,其主要职责是: (1)执行方针政策。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规;执行本级人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和决议。 (2)发展农村经济。负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划;指导农村经济发展,推进农村经济结构调整和增长方式转变,加快社会主义新农村建设;加强镇财政管理、做好经济社会统计;维护经济秩序,营造公平、公正的发展环境。 (3)维护社会稳定。保护各类经济组织的合法权益和公民财产权,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。加强社会治安综合治理,强化信访、调解工作,化解农村社会矛盾,维护农村社会稳定。 (4)提供公共服务。负责抓好教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、体育等工作,大力发展农村社会事业;加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设;加强农业和农村社会化服务体系建设,组织引导农村劳动力转移;切实做好民政事务、就业培训、社会保障、劳动关系协调、救济救助等工作。 (5)依法监督管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省人民政府规定,实行相对集中行政处罚权,行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、文化市场、公共卫生、人口和计划生育、食品安全、规划与建设、城乡环境卫生、乡村道路、水政水务等方面的监督管理职能。 (6)巩固基层政权。增强村党支部的凝聚力、战斗力和号召力,完善对村民委员会和农村集体经济组织的指导,帮助村民委员会制定落实工作制度、“村规民约”;加强农村土地等承包合同管理,推进村务、财务公开;健全完善村级财务、土地、合同等档案的统一集中管理;建立健全减轻农民负担的监督管理机制;加强基层民主建设,推进村民委员会自治。 (7)法律、法规、规章和上级政府规定的其他事项。 (8)承办区委、区政府及其工作部门交办的其他事项。
从预算单位构成看,衢州市衢江区杜泽镇人民政府(汇总)部门决算包括:镇本级决算。
纳入衢州市衢江区杜泽镇人民政府(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。
公开01表 | ||
部门:衢州市衢江区杜泽镇人民政府(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,552.27 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,520.62 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,984.19 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 175.67 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 68.20 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 62.19 |
八、其他收入 | 8 | 188.83 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 229.83 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 92.46 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 10.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 541.37 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 2,204.61 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 80.31 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 938.91 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 213.20 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 19.37 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 1,568.55 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 8,725.29 | 本年支出合计 | 58 | 8,725.29 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 8,725.29 | 总 计 | 62 | 8,725.29 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
公开02表 | ||
部门:衢州市衢江区杜泽镇人民政府(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 8,725.29 | 8,536.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.83 |
衢江区杜泽镇人民政府 | 8,725.29 | 8,536.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.83 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开03表 | ||
部门:衢州市衢江区杜泽镇人民政府(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 8,725.29 | 8,536.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.83 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,520.62 | 2,496.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.53 | ||
20102 | 政协事务 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,451.92 | 2,451.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,603.09 | 1,603.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 2.46 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 336.76 | 336.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 509.62 | 509.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 5.36 | 5.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 5.36 | 5.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 32.31 | 32.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 32.31 | 32.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 24.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.53 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 24.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.53 | ||
20134 | 统战事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 175.67 | 175.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 175.67 | 175.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 175.67 | 175.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 68.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.20 | ||
20502 | 普通教育 | 68.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.20 | ||
2050201 | 学前教育 | 68.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.20 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 62.19 | 62.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 9.19 | 9.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 9.19 | 9.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 229.83 | 229.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 23.56 | 23.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 23.56 | 23.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 195.19 | 195.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 21.69 | 21.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.28 | 117.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.22 | 56.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 11.08 | 11.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 11.08 | 11.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 92.46 | 92.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 84.81 | 84.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 47.43 | 47.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 21.88 | 21.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.53 | 9.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.97 | 5.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 7.65 | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 7.65 | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 541.37 | 541.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 415.64 | 415.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 279.44 | 279.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 103.20 | 103.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 125.72 | 125.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 125.72 | 125.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2,204.61 | 2,161.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.58 | ||
21301 | 农业农村 | 1,191.37 | 1,191.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,191.37 | 1,191.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 125.70 | 82.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.58 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 125.70 | 82.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.58 | ||
21307 | 农村综合改革 | 887.54 | 887.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 340.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 532.67 | 532.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 14.87 | 14.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 80.31 | 27.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.52 | ||
21401 | 公路水路运输 | 27.80 | 27.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 27.80 | 27.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 52.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.52 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 52.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.52 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 938.91 | 938.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 414.16 | 414.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 404.32 | 404.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 3.37 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 6.47 | 6.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 524.75 | 524.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 524.75 | 524.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 213.20 | 213.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 27.54 | 27.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 27.54 | 27.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 185.66 | 185.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 185.66 | 185.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 19.37 | 19.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 2.87 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1,568.55 | 1,568.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,565.05 | 1,565.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 1,045.05 | 1,045.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 520.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开04表 | ||
部门:衢州市衢江区杜泽镇人民政府(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 8,725.29 | 2,405.51 | 6,319.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢江区杜泽镇人民政府 | 8,725.29 | 2,405.51 | 6,319.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
公开05表 | ||
部门:衢州市衢江区杜泽镇人民政府(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 8,725.29 | 2,405.51 | 6,319.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,520.62 | 1,939.84 | 580.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,451.92 | 1,939.84 | 512.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,603.09 | 1,603.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 2.46 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 336.76 | 336.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 509.62 | 0.00 | 509.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 5.36 | 0.00 | 5.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 5.36 | 0.00 | 5.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 32.31 | 0.00 | 32.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 32.31 | 0.00 | 32.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 24.53 | 0.00 | 24.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 24.53 | 0.00 | 24.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 175.67 | 0.00 | 175.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 175.67 | 0.00 | 175.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 175.67 | 0.00 | 175.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 68.20 | 0.00 | 68.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 68.20 | 0.00 | 68.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 68.20 | 0.00 | 68.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 62.19 | 0.00 | 62.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 9.19 | 0.00 | 9.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 9.19 | 0.00 | 9.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 53.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 53.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 229.83 | 195.19 | 34.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 23.56 | 0.00 | 23.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 23.56 | 0.00 | 23.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 195.19 | 195.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 21.69 | 21.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.28 | 117.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.22 | 56.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 11.08 | 0.00 | 11.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 11.08 | 0.00 | 11.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 92.46 | 84.81 | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 84.81 | 84.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 47.43 | 47.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 21.88 | 21.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.53 | 9.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.97 | 5.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 7.65 | 0.00 | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 7.65 | 0.00 | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 541.37 | 0.00 | 541.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 415.64 | 0.00 | 415.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 279.44 | 0.00 | 279.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 103.20 | 0.00 | 103.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 125.72 | 0.00 | 125.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 125.72 | 0.00 | 125.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2,204.61 | 0.00 | 2,204.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 1,191.37 | 0.00 | 1,191.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,191.37 | 0.00 | 1,191.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 125.70 | 0.00 | 125.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 125.70 | 0.00 | 125.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 887.54 | 0.00 | 887.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 340.00 | 0.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 532.67 | 0.00 | 532.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 14.87 | 0.00 | 14.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 80.31 | 0.00 | 80.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 27.80 | 0.00 | 27.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 27.80 | 0.00 | 27.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 52.52 | 0.00 | 52.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 52.52 | 0.00 | 52.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 938.91 | 0.00 | 938.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 414.16 | 0.00 | 414.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 404.32 | 0.00 | 404.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 3.37 | 0.00 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 6.47 | 0.00 | 6.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 524.75 | 0.00 | 524.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 524.75 | 0.00 | 524.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 213.20 | 185.66 | 27.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 27.54 | 0.00 | 27.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 27.54 | 0.00 | 27.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 185.66 | 185.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 185.66 | 185.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 19.37 | 0.00 | 19.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 2.87 | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 16.50 | 0.00 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 16.50 | 0.00 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1,568.55 | 0.00 | 1,568.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,565.05 | 0.00 | 1,565.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 1,045.05 | 0.00 | 1,045.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 520.00 | 0.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
公开06表 | ||
部门:衢州市衢江区杜泽镇人民政府(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,552.27 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,496.09 | 2,496.09 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,984.19 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 175.67 | 175.67 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 62.19 | 62.19 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 229.83 | 229.83 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 92.46 | 92.46 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 541.37 | 125.72 | 415.64 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 2,161.03 | 2,161.03 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 27.80 | 27.80 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 938.91 | 938.91 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 213.20 | 213.20 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 19.37 | 19.37 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 1,568.55 | 0.00 | 1,568.55 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 8,536.47 | 本年支出合计 | 59 | 8,536.47 | 6,552.27 | 1,984.19 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 8,536.47 | 总 计 | 64 | 8,536.47 | 6,552.27 | 1,984.19 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
公开07表 | ||
部门:衢州市衢江区杜泽镇人民政府(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 6,552.27 | 2,405.51 | 4,146.77 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,496.09 | 1,939.84 | 556.25 | ||
20102 | 政协事务 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,451.92 | 1,939.84 | 512.08 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,603.09 | 1,603.09 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 2.46 | 0.00 | 2.46 | ||
2010350 | 事业运行 | 336.76 | 336.76 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 509.62 | 0.00 | 509.62 | ||
20105 | 统计信息事务 | 5.36 | 0.00 | 5.36 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 5.36 | 0.00 | 5.36 | ||
20132 | 组织事务 | 32.31 | 0.00 | 32.31 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 32.31 | 0.00 | 32.31 | ||
20134 | 统战事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 175.67 | 0.00 | 175.67 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 175.67 | 0.00 | 175.67 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 175.67 | 0.00 | 175.67 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 62.19 | 0.00 | 62.19 | ||
20701 | 文化和旅游 | 9.19 | 0.00 | 9.19 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 9.19 | 0.00 | 9.19 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 53.00 | 0.00 | 53.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 53.00 | 0.00 | 53.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 229.83 | 195.19 | 34.64 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 23.56 | 0.00 | 23.56 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 23.56 | 0.00 | 23.56 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 195.19 | 195.19 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 21.69 | 21.69 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.28 | 117.28 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.22 | 56.22 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 11.08 | 0.00 | 11.08 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 11.08 | 0.00 | 11.08 | ||
210 | 卫生健康支出 | 92.46 | 84.81 | 7.65 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 84.81 | 84.81 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 47.43 | 47.43 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 21.88 | 21.88 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.53 | 9.53 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.97 | 5.97 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 7.65 | 0.00 | 7.65 | ||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 7.65 | 0.00 | 7.65 | ||
211 | 节能环保支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 125.72 | 0.00 | 125.72 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 125.72 | 0.00 | 125.72 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 125.72 | 0.00 | 125.72 | ||
213 | 农林水支出 | 2,161.03 | 0.00 | 2,161.03 | ||
21301 | 农业农村 | 1,191.37 | 0.00 | 1,191.37 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,191.37 | 0.00 | 1,191.37 | ||
21303 | 水利 | 82.12 | 0.00 | 82.12 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 82.12 | 0.00 | 82.12 | ||
21307 | 农村综合改革 | 887.54 | 0.00 | 887.54 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 340.00 | 0.00 | 340.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 532.67 | 0.00 | 532.67 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 14.87 | 0.00 | 14.87 | ||
214 | 交通运输支出 | 27.80 | 0.00 | 27.80 | ||
21401 | 公路水路运输 | 27.80 | 0.00 | 27.80 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 27.80 | 0.00 | 27.80 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 938.91 | 0.00 | 938.91 | ||
22001 | 自然资源事务 | 414.16 | 0.00 | 414.16 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 404.32 | 0.00 | 404.32 | ||
2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 3.37 | 0.00 | 3.37 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 6.47 | 0.00 | 6.47 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 524.75 | 0.00 | 524.75 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 524.75 | 0.00 | 524.75 | ||
221 | 住房保障支出 | 213.20 | 185.66 | 27.54 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 27.54 | 0.00 | 27.54 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 27.54 | 0.00 | 27.54 | ||
22102 | 住房改革支出 | 185.66 | 185.66 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 185.66 | 185.66 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 19.37 | 0.00 | 19.37 | ||
22401 | 应急管理事务 | 2.87 | 0.00 | 2.87 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 16.50 | 0.00 | 16.50 | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 16.50 | 0.00 | 16.50 | ||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
公开08表 | ||
部门:衢州市衢江区杜泽镇人民政府(汇总) | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,117.32 | 302 | 商品和服务支出 | 225.68 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 237.15 | 30201 | 办公费 | 1.20 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 158.92 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 661.59 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 111.02 | 30205 | 水费 | 2.33 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 117.28 | 30206 | 电费 | 48.80 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 56.22 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.72 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.83 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.85 | 30211 | 差旅费 | 14.98 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 185.66 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 6.25 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 498.82 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 62.51 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 21.69 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.13 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 18.40 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 22.42 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.30 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 20.99 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 76.31 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 31.46 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 29.18 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 2,179.83 | 公用经费合计 | 225.68 | |||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
公开09表 | ||
部门:衢州市衢江区杜泽镇人民政府(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 1,984.19 | 1,984.19 | 0.00 | 1,984.19 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 415.64 | 415.64 | 0.00 | 415.64 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 415.64 | 415.64 | 0.00 | 415.64 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 279.44 | 279.44 | 0.00 | 279.44 | 0.00 | ||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 0.00 | 103.20 | 103.20 | 0.00 | 103.20 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 1,568.55 | 1,568.55 | 0.00 | 1,568.55 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1,565.05 | 1,565.05 | 0.00 | 1,565.05 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 1,045.05 | 1,045.05 | 0.00 | 1,045.05 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 520.00 | 520.00 | 0.00 | 520.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
公开10表 | ||
部门:衢州市衢江区杜泽镇人民政府(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
说明:本部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
公开11表 | ||
部门:衢州市衢江区杜泽镇人民政府(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.13 | 0.13 |
1.因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3.公务接待费 | 0.13 | 0.13 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 |
2023年度收入总计8725.29万元,支出总计8725.29万元,与2022年度相比,各减少231.21万元,下降2.58%,主要原因是:2023年基本支出及项目支出减少。
本年收入合计8725.29万元;包括财政拨款收入8536.47万元(其中,一般公共预算6552.27万元,政府性基金预算1984.19万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计97.84%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属部门上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入188.83万元,占收入合计2.16%。
本年支出合计8725.29万元,其中基本支出2405.51万元,占27.57%;项目支出6319.79万元,占72.43%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属部门补助支出0.00万元,占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计8536.47万元,支出总计8536.47万元,与2022年相比,各增加1895.52万元,增长28.54%。主要原因是财政拨款的项目支出增加。财政拨款支出年初预算数8539.02万元,完成年初预算的99.97%,主要原因是一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出及其他支出比年初数有所下降。
2023年度一般公共预算财政拨款支出6552.27万元,占本年支出合计的75.10%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1823.22万元,增长38.55%。主要原因是:一般公共服务、农林水等支出增加。
2023年度一般公共预算财政拨款支出6552.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)2496.09万元,占38.10%;公共安全支出(类)175.67万元,占2.68%;文化旅游体育与传媒支出(类)62.19万元,占0.95%;社会保障和就业支出(类)229.83万元,占3.51%;卫生健康支出(类)92.46万元,占1.41%;节能环保支出(类)10.00万元,占0.15%;城乡社区支出(类)125.72万元,占1.92%;农林水支出(类)2161.03万元,占32.98%;交通运输支出(类)27.80万元,占0.42%;自然资源海洋气象等支出(类)938.91万元,占14.33%;住房保障支出(类)213.20万元,占3.25%;灾害防治及应急管理支出(类)19.37万元,占0.30%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6553.20万元,支出决算为6552.27万元,完成年初预算的99.99%,主要原因是:一般公共预算拨款支出决算数基本与年初预算数持平,日常业务正常开展,年初各项开支都编排进预算内。其中:
一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)年初预算数为3.50万元,支出决算数为3.50万元,完成年初预算的99.99%,决算数小于预算数的主要原因支出决算数基本与年初数预算数持平,日常业务正常开展,年初各项开支都编排进预算内。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算数为1603.09万元,支出决算数为1603.09万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因支出决算数基本与年初数预算数持平,日常业务正常开展,年初各项开支都编排进预算内。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)年初预算数为2.46万元,支出决算数为2.46万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因支出决算数基本与年初数预算数持平,日常业务正常开展,年初各项开支都编排进预算内。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算数为336.76万元,支出决算数为336.76万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因支出决算数基本与年初数预算数持平,日常业务正常开展,年初各项开支都编排进预算内。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算数为509.62万元,支出决算数为509.62万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数主要原因支出决算数基本与年初数预算数持平,日常业务正常开展,年初各项开支都编排进预算内。
一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算数为5.36万元,支出决算数为5.36万元,完成年初预算的99.99%,决算数小于预算数的主要原因支出决算数基本与年初数预算数持平,日常业务正常开展,年初各项开支都编排进预算内。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算数为32.32万元,支出决算数为32.31万元,完成年初预算的99.99%,决算数小于预算数的主要原因支出决算数基本与年初数预算数持平,日常业务正常开展,年初各项开支都编排进预算内。
一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)年初预算数为3.00万元,支出决算数为3.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因支出决算数基本与年初数预算数持平,日常业务正常开展,年初各项开支都编排进预算内。
公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算数为175.70万元,支出决算数为175.67万元,完成年初预算的99.98%,决算数小于预算数的主要原因支出决算数基本与年初数预算数持平,日常业务正常开展,年初各项开支都编排进预算内。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算数为9.19万元,支出决算数为9.19万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因支出决算数基本与年初数预算数持平,日常业务正常开展,年初各项开支都编排进预算内。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算数为53.00万元,支出决算数为53.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因支出决算数基本与年初数预算数持平,日常业务正常开展,年初各项开支都编排进预算内。
社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算数为23.60万元,支出决算数为23.56万元,完成年初预算的99.84%,决算数小于预算数的主要原因支出决算数基本与年初数预算数持平,日常业务正常开展,年初各项开支都编排进预算内。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算数为21.69万元,支出决算数为21.69万元,完成年初预算的99.99%,决算数小于预算数的主要原因支出决算数基本与年初数预算数持平,日常业务正常开展,年初各项开支都编排进预算内。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为117.29万元,支出决算数为117.28万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因支出决算数基本与年初数预算数持平,日常业务正常开展,年初各项开支都编排进预算内。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为56.22万元,支出决算数为56.22万元,完成年初预算的99.99%,决算数小于预算数的主要原因支出决算数基本与年初数预算数持平,日常业务正常开展,年初各项开支都编排进预算内。
社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算数为11.10万元,支出决算数为11.08万元,完成年初预算的99.84%,决算数小于预算数的主要原因支出决算数基本与年初数预算数持平,日常业务正常开展,年初各项开支都编排进预算内。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为47.44万元,支出决算数为47.43万元,完成年初预算的99.97%,决算数小于预算数的主要原因支出决算数基本与年初数预算数持平,日常业务正常开展,年初各项开支都编排进预算内。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为21.90万元,支出决算数为21.88万元,完成年初预算的99.92%,决算数小于预算数的主要原因支出决算数基本与年初数预算数持平,日常业务正常开展,年初各项开支都编排进预算内。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算数为9.54万元,支出决算数为9.53万元,完成年初预算的99.93%,决算数小于预算数的主要原因支出决算数基本与年初数预算数持平,日常业务正常开展,年初各项开支都编排进预算内。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算数为5.97万元,支出决算数为5.97万元,完成年初预算的99.96%,决算数小于预算数的主要原因支出决算数基本与年初数预算数持平,日常业务正常开展,年初各项开支都编排进预算内。
卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)年初预算数为7.65万元,支出决算数为7.65万元,完成年初预算的99.97%,决算数小于预算数的主要原因支出决算数基本与年初数预算数持平,日常业务正常开展,年初各项开支都编排进预算内。
节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)年初预算数为10.00万元,支出决算数为10.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因支出决算数基本与年初数预算数持平,日常业务正常开展,年初各项开支都编排进预算内。
城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算数为125.18万元,支出决算数为125.72万元,完成年初预算的100.43%,决算数大于预算数的主要原因其他社区支出增加,年初预算数偏小。
农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算数为1191.50万元,支出决算数为1191.37万元,完成年初预算的99.99%,决算数小于预算数的主要原因支出决算数基本与年初数预算数持平,日常业务正常开展,年初各项开支都编排进预算内。
农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算数为82.20万元,支出决算数为82.12万元,完成年初预算的99.90%,决算数小于预算数的主要原因支出决算数基本与年初数预算数持平,日常业务正常开展,年初各项开支都编排进预算内。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)年初预算数为340.00万元,支出决算数为340.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因支出决算数基本与年初数预算数持平,日常业务正常开展,年初各项开支都编排进预算内。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算数为532.83万元,支出决算数为532.67万元,完成年初预算的99.97%,决算数小于预算数的主要原因支出决算数基本与年初数预算数持平,日常业务正常开展,年初各项开支都编排进预算内。
农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)年初预算数为14.90万元,支出决算数为14.87万元,完成年初预算的99.79%,决算数小于预算数的主要原因支出决算数基本与年初数预算数持平,日常业务正常开展,年初各项开支都编排进预算内。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)年初预算数为27.80万元,支出决算数为27.80万元,完成年初预算的99.99%,决算数小于预算数的主要原因支出决算数基本与年初数预算数持平,日常业务正常开展,年初各项开支都编排进预算内。
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)年初预算数为404.35万元,支出决算数为404.32万元,完成年初预算的99.99%,决算数小于预算数的主要原因支出决算数基本与年初数预算数持平,日常业务正常开展,年初各项开支都编排进预算内。
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项)年初预算数为3.38万元,支出决算数为3.37万元,完成年初预算的99.78%,决算数小于预算数的主要原因支出决算数基本与年初数预算数持平,日常业务正常开展,年初各项开支都编排进预算内。
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)年初预算数为6.47万元,支出决算数为6.47万元,完成年初预算的99.98%,决算数小于预算数的主要原因支出决算数基本与年初数预算数持平,日常业务正常开展,年初各项开支都编排进预算内。
自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)年初预算数为524.80万元,支出决算数为524.75万元,完成年初预算的99.99%,决算数小于预算数的主要原因支出决算数基本与年初数预算数持平,日常业务正常开展,年初各项开支都编排进预算内。
住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)年初预算数为27.60万元,支出决算数为27.54万元,完成年初预算的99.78%,决算数小于预算数的主要原因支出决算数基本与年初数预算数持平,日常业务正常开展,年初各项开支都编排进预算内。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为186.40万元,支出决算数为185.66万元,完成年初预算的99.61%,决算数小于预算数的主要原因支出决算数基本与年初数预算数持平,日常业务正常开展,年初各项开支都编排进预算内。
灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)年初预算数为0.20万元,支出决算数为0.17万元,完成年初预算的84.50%,决算数小于预算数的主要原因支出决算数基本与年初数预算数持平,日常业务正常开展,年初各项开支都编排进预算内。
灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)年初预算数为2.70万元,支出决算数为2.70万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因支出决算数基本与年初数预算数持平,日常业务正常开展,年初各项开支都编排进预算内。
灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)年初预算数为16.50万元,支出决算数为16.50万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因支出决算数基本与年初数预算数持平,日常业务正常开展,年初各项开支都编排进预算内。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2405.51万元,其中:
人员经费2179.83万元,主要包括:基本工资237.15万元、津贴补贴158.92万元、奖金661.59万元、绩效工资111.02万元、机关事业部门基本养老保险缴费117.28万元、职业年金缴费56.22万元、职工基本医疗保险缴费61.72万元、公务员医疗补助缴费16.84万元、其他社会保障缴费5.85万元、住房公积金185.66万元、医疗费6.25万元、其他工资福利支出498.82万元、离休费21.69万元、抚恤金18.4万元、生活补助22.42万元。
公用经费225.68万元,主要包括:办公费1.2、水费2.33万元、电费48.8万元、差旅费14.98万元、公务接待费0.13万元、委托业务费0.3万元、工会经费20.99万元、福利费76.31万元、其他交通费用31.46万元、其他商品和服务支出29.18万元。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出1984.19万元,占本年支出合计的22.74%。与2022年相比,政府性基金预算财政拨款支出 增加72.63万元,增长3.80%,主要原因是:城乡社区支出、其他支出的政府性基金预算财政拨款支出增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出1984.19万元,主要用于以下方面:
城乡社区(类)支出415.64万元,占20.95%。;其他(类)支出1568.55万元,占79.05%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1985.82万元,支出决算为1984.19万元,完成年初预算的99.92%,主要原因是决算数基本与年初数预算数持平,日常业务正常开展,年初各项开支都编排进预算内。。其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算数为33.00万元,支出决算数为33.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因决算数基本与年初数预算数持平,日常业务正常开展,年初各项开支都编排进预算内。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)年初预算数为280.62万元,支出决算数为279.44万元,完成年初预算的99.58%,决算数小于预算数的主要原因决算数基本与年初数预算数持平,日常业务正常开展,年初各项开支都编排进预算内。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)年初预算数为103.20万元,支出决算数为103.20万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因决算数基本与年初数预算数持平,日常业务正常开展,年初各项开支都编排进预算内。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)年初预算数为1045.40万元,支出决算数为1045.05万元,完成年初预算的99.97%,决算数小于预算数的主要原因决算数基本与年初数预算数持平,日常业务正常开展,年初各项开支都编排进预算内。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)年初预算数为520.00万元,支出决算数为520.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因决算数基本与年初数预算数持平,日常业务正常开展,年初各项开支都编排进预算内。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)年初预算数为3.60万元,支出决算数为3.50万元,完成年初预算的97.33%,决算数小于预算数的主要原因决算数基本与年初数预算数持平,日常业务正常开展,年初各项开支都编排进预算内。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.13万元,支出决算为0.13万元,完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是决算数基本与年初数预算数持平,日常业务正常开展,年初各项开支都编排进预算内。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2022年度相比,增加0.00万元,主要原因是决算数基本与年初数预算数持平,日常业务正常开展,年初各项开支都编排进预算内。;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2022年度相比,增加0.00万元,主要原因是决算数基本与年初数预算数持平,日常业务正常开展,年初各项开支都编排进预算内。;公务接待费支出决算为0.13万元,占100.00%,与2022年度相比,减少1.84万元,下降93.23%,主要原因是大力压缩公务接待费,成效明显。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于全年预算数的主要原因是决算数基本与年初数预算数持平,日常业务正常开展,年初各项开支都编排进预算内。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个;累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是决算数基本与年初数预算数持平,日常业务正常开展,年初各项开支都编排进预算内
公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用)。决算数等于全年预算数的主要原因是决算数基本与年初数预算数持平,日常业务正常开展,年初各项开支都编排进预算内。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是决算数基本与年初数预算数持平,日常业务正常开展,年初各项开支都编排进预算内。截至2023年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费全年预算数为0.13万元,支出决算为0.13万元,完成全年预算的100.00%。国内公务接待1批次,累计14人次。主要用于接待来杜泽考察调研等支出等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是决算数基本与年初数预算数持平,日常业务正常开展,年初各项开支都编排进预算内其中:
外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出0.13万元,主要用于接待来杜泽考察调研等支出接待1批次,累计14人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为0.00万元,支出决算为225.68万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因有机关运行经费支出;比2022年度下降96.73万元,下降30.00%,主要原因是厉行节约、缩减开支。
2023年度政府采购支出总额80.00万元,其中:政府采购货物支出40.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出40.00万元。授予中小企业合同金额4.00万元,占政府采购支出总额的5.00%。其中,授予小微企业合同金额4.00万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
截至2023年12月31日,杜泽镇政府本级及所属各部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,杜泽镇人民政府组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目25个,共涉及资金2580.59万元,占一般公共预算项目支出总额的62.23%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
杜泽镇人民政府决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,全科网格经费(含社会管理创新专项)(大治理)项目和2020年度新时代美丽乡村达标村项目(政府投资项目)项目绩效自评具体情况如下:
全科网格经费(含社会管理创新专项)(大治理)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分,自评结论为“优”。项目全年预算数为175.66万元,执行数为175.66万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是减轻村级集体的支出负担;二是增强了基层党组织凝聚力。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
( 2023年度) | ||||||||||||
填报单位(盖章):杜泽镇人民政府 填报时间:2024年5月8日 | ||||||||||||
项目名称 | 全科网格经费(含社会管理创新专项)(大治理) | |||||||||||
主管部门 | 衢州市衢江区杜泽镇人民政府 | 实施单位 | 衢州市衢江区杜泽镇人民政府 | |||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 175.66 | 175.66 | 175.66 | 100% | ||||||||
其中:当年财政拨款 | 175.66 | 175.66 | 175.66 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
目标本年度工程全部完成并完成资金支付 | 本年度工程全部完成并完成资金支付 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||
产出指标 | 数量 | 项目按期完成率 | 100 | 100 | 30% | 30 | ||||||
指标 | 指标2: | |||||||||||
…… | ||||||||||||
质量 | 指标1: | |||||||||||
指标 | 指标2: | |||||||||||
…… | ||||||||||||
时效 | 指标1: | |||||||||||
指标 | 指标2: | |||||||||||
…… | ||||||||||||
成本 | 指标1: | |||||||||||
指标 | 指标2: | |||||||||||
…… | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | ||||||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
社会效益指标 | 指标1: | |||||||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
生态效益指标 | 安全生产事故下降率 | 100 | 90 | 30% | 27 | |||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1: | |||||||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | ||||||||||
指标2: | ||||||||||||
群众满意度 | 100 | 90 | 40% | 36 | ||||||||
总分 | 100 | 93 | ||||||||||
自评结论 | 优þ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 | ||||||||||
单位负责人(签字): 填报人:刘群 联系方式:13567001146 | ||||||||||||
备注:1.“全年预算数”:如项目预算数按程序作了调整,指调整后的预算金额。 | ||||||||||||
2. 每个项目需至少分别设置一个及以上的产出指标和效益指标。 | ||||||||||||
项目名称需与预算安排项目一一对应。 |
2020年度新时代美丽乡村达标村项目(政府投资项目)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91.5分,自评结论为“优”。项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是改善村庄基础设施建设和出行条件;二是提升村民居住的便利性和满意度,增强了基层党组织凝聚力。发现的问题及原因:简化业务程序。下一步改进措施:希望上级部门加强对着基层的业务指导与交流。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
( 2023年度) | ||||||||||||
填报单位(盖章):杜泽镇人民政府 填报时间:2024年5月8日 | ||||||||||||
项目名称 | 2020年度新时代美丽乡村达标村项目(政府投资项目) | |||||||||||
主管部门 | 衢州市衢江区杜泽镇人民政府 | 实施单位 | 衢州市衢江区杜泽镇人民政府 | |||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 80 | 80 | 80 | 100% | ||||||||
其中:当年财政拨款 | 80 | 80 | 80 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
目标本年度工程全部完成并完成资金支付 | 本年度工程全部完成并完成资金支付 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||
产出指标 | 数量 | 项目按期完成率 | 100 | 100 | 30% | 30 | ||||||
指标 | 指标2: | |||||||||||
…… | ||||||||||||
质量 | 指标1: | |||||||||||
指标 | 指标2: | |||||||||||
…… | ||||||||||||
时效 | 指标1: | |||||||||||
指标 | 指标2: | |||||||||||
…… | ||||||||||||
成本 | 指标1: | |||||||||||
指标 | 指标2: | |||||||||||
…… | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | ||||||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
社会效益指标 | 指标1: | |||||||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
生态效益指标 | 安全生产事故下降率 | 100 | 85 | 30% | 25.5 | |||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1: | |||||||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | ||||||||||
指标2: | ||||||||||||
群众满意度 | 100 | 90 | 40% | 36 | ||||||||
总分 | 100 | 91.5 | ||||||||||
自评结论 | 优þ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 | ||||||||||
单位负责人(签字): 填报人:刘群 联系方式:13567001146 | ||||||||||||
备注:1.“全年预算数”:如项目预算数按程序作了调整,指调整后的预算金额。 | ||||||||||||
2. 每个项目需至少分别设置一个及以上的产出指标和效益指标。 | ||||||||||||
项目名称需与预算安排项目一一对应。 |
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目;财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入:指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余:指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算部门为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出:指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出:填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政部门(含参照公务员法管理的事业部门)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
18. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反映除上述项目(机关服务、专项服务、专项业务活动等)以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
19. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
20. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
21. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
22.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):指反映行政单位用于招商引资方面的支出。
23. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
24. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机 构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
25. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
26.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):指反映其他用于公共安全方面的支出。
27. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
28.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指反映其他用于文化和旅游方面的支出。
29. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
30. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。指反映用于义务兵优待的支出。
31. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指用于其他方面社会保障和就业支出。
32. 城乡社区支出(类)城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
33. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
34. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
35. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
36. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
37. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。
38. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):指反映公路养护支出。
39. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
40. 交通运输支出(类)邮政业支出(款)邮政普遍服务与特殊服务(项):指反映邮政普遍服务与政策性业务等方面的支出。
41. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 土地资源利用与保护(项):指反映用于土地资源利用与保护方面的支出。
42. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):指反映用于其他保障性安居工程方面的支出。
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | |||
序号 | 单位 | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 衢州市衢江区杜泽镇人民政府 | 全科网格经费(含社会管理创新专项)(大治理) | 优 |
2 | 衢州市衢江区杜泽镇人民政府 | 2020年度新时代美丽乡村达标村项目(政府投资项目) | 优 |
3 | 衢州市衢江区杜泽镇人民政府 | 衢江区县域风貌整治提升工程 | 优 |
4 | 衢州市衢江区杜泽镇人民政府 | 乡、村道日常养护资金 | 优 |
5 | 衢州市衢江区杜泽镇人民政府 | 专项普查经费(含经济普查、人口普查) | 优 |
6 | 衢州市衢江区杜泽镇人民政府 | 临时救助 | 优 |
7 | 衢州市衢江区杜泽镇人民政府 | 被征地农民缴费补贴 | 优 |
8 | 衢州市衢江区杜泽镇人民政府 | 区域协调财政专项激励资金(三区一体垃圾分类示范区项目) | 优 |
9 | 衢州市衢江区杜泽镇人民政府 | 2021年衢州市衢江区高标准农田改造提升项目(政府投资项目) | 优 |
10 | 衢州市衢江区杜泽镇人民政府 | 村干部基本报酬补助 | 优 |
11 | 衢州市衢江区杜泽镇人民政府 | 地质灾害避让搬迁补助 | 优 |
12 | 衢州市衢江区杜泽镇人民政府 | 水利建设与发展专项资金(水利工程标准化维护) | 优 |
13 | 衢州市衢江区杜泽镇人民政府 | 历史文化村落保护利用项目 | 优 |
14 | 衢州市衢江区杜泽镇人民政府 | 2023年度农村文化礼堂长效管理运行经费 | 优 |
15 | 衢州市衢江区杜泽镇人民政府 | 市级学前教育经费 | 优 |
16 | 衢州市衢江区杜泽镇人民政府 | 2023年度组织运转经费 | 优 |
17 | 衢州市衢江区杜泽镇人民政府 | 基层党组织建设资金(大治理) | 优 |
18 | 衢州市衢江区杜泽镇人民政府 | 衢江区西虎线—莲斋线、杜西线沿线建设项目 | 优 |
19 | 衢州市衢江区杜泽镇人民政府 | 区域协调财政专项激励资金(浙江衢江盒马村项目) | 优 |
20 | 衢州市衢江区杜泽镇人民政府 | 区域协调财政专项激励资金(衢江区杜泽镇宝山、下溪、文林等三村供水管网提升改造项目) | 优 |
21 | 衢州市衢江区杜泽镇人民政府 | 农村生活污水处理设施建设运维 | 优 |
22 | 衢州市衢江区杜泽镇人民政府 | 动物疫病防控资金 | 优 |
23 | 衢州市衢江区杜泽镇人民政府 | 松材线虫病等突发性病虫害防治专项经费(含有害生物防治经费) | 优 |
24 | 衢州市衢江区杜泽镇人民政府 | 351项目征迁款 | 优 |
25 | 衢州市衢江区杜泽镇人民政府 | 乡镇财政补助(改革发展专项) | 优 |
26 | 衢州市衢江区杜泽镇人民政府 | 改革发展专项(衢江区粮食生产功能区“非粮化”整治) | 优 |
27 | 衢州市衢江区杜泽镇人民政府 | 提前下达2022年省自然资源专项资金(衢江财农23/60号2022年耕地保护补偿资金) | 优 |
28 | 衢州市衢江区杜泽镇人民政府 | 提前下达2022年省自然资源专项资金(衢江财农14号部分土地整治项目工程款) | 优 |
29 | 衢州市衢江区杜泽镇人民政府 | 土地整治项目(浙财资环22/3号部分土地整治项目工程款) | 优 |
30 | 衢州市衢江区杜泽镇人民政府 | 创文明专项 | 优 |