索引号: | 330803-035/2024-73569 | 组配分类: | 部门预决算信息 |
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发布机构: | 区民政局 | 发文日期: | 2024-08-30 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
目录
一、概况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表(分单位)
2023年度收入决算表(分科目)
2023年度支出决算表(分单位)
2023年度支出决算表(分科目)
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(十)机关运行经费支出说明
(十一)政府采购支出说明
(十二)国有资产占有使用情况说明
(十三)预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
1.贯彻执行民政工作的法律、法规、规章。受委托研究起草有关民政行政管理的规范性文件草案、制定全区民政事业的发展规划、工作计划和政策,并组织实施。
2.负责全区社会团体、基金会和民办非企业单位的登记和监督管理。
3.牵头拟订全区社会救助规划、政策和标准,统筹社会救助体系建设。指导全区实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着落人员救助工作。指导全区社会救助家庭经济状况核定工作。承担全区革命老区建设有关工作。
4.指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作。指导社区服务管理和村务公开民主管理工作,推进城乡社区建设。组织开展城市基层治理相关工作。
5.负责行政区划管理。规范全区地名标志的设置和管理,负责全区标准地名资料的编辑和审定。负责行政区域界线的勘定和日常管理工作,调处行政区域边界争议。
6.拟订全区社会福利事业发展规划、政策。指导孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。负责收养登记工作。
7.拟订全区养老服务发展规划和标准。指导全区养老服务体系建设,参与推动养老服务业发展。指导和管理城乡养老机构建设,指导居家养老服务工作。
8.负责殡葬管理和婚姻登记管理工作。
9.拟订全区社会工作发展规划、工作计划和政策,会同有关部门推进全区社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。贯彻落实慈善事业发展规划、政策,主管慈善工作。
10.负责全区福利彩票公益金的管理工作。
11.负责全区民政事业计划财务和统计工作,指导、监督民政事业费的使用管理。
12.负责管理监督全区大中型水库移民安置和后期扶持工作,指导小型水库移民扶持工作。
13.完成区委、区政府交办的其他工作。
14.职能转变。坚持以人民为中心的发展思想,深化“最多跑一次”改革,强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务;完善社会治理方式,积极培育社会组织、社会工作等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台,加快推进民政事业城乡建设一体化进程。
15.与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟定应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
从预算单位构成看,衢州市衢江区民政局(汇总)部门决算包括:区民政局本级及所属的区民政事业发展中心、区婚姻登记处、区社会养老和儿童福利指导中心、区社会救助服务中心预算。
纳入衢州市衢江区民政局(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无纳入衢州市衢江区民政局(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。
公开01表 | ||
部门:衢州市衢江区民政局(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 23,410.75 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.60 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 5,375.25 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 34.61 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 24,894.66 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,292.71 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 371.29 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,050.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 103.23 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 1,108.11 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 28,820.61 | 本年支出合计 | 58 | 28,820.61 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 28,820.61 | 总 计 | 62 | 28,820.61 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
公开02表 | ||
部门:衢州市衢江区民政局(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 28,820.61 | 28,786.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.61 |
衢江区民政局 | 28,820.61 | 28,786.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.61 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开03表 | ||
部门:衢州市衢江区民政局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 28,820.61 | 28,786.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.61 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 24,894.66 | 24,860.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.61 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080101 | 行政运行 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 1,598.86 | 1,564.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.61 | ||
2080201 | 行政运行 | 804.22 | 804.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080206 | 社会组织管理 | 22.99 | 22.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 6.31 | 6.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 21.85 | 21.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 743.50 | 708.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.61 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.33 | 123.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 18.14 | 18.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.86 | 69.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.93 | 34.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 2,360.18 | 2,360.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 111.67 | 111.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 2,239.71 | 2,239.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 3,262.21 | 3,262.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 3,262.21 | 3,262.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 12,756.12 | 12,756.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 93.46 | 93.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 12,662.67 | 12,662.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 94.25 | 94.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 94.25 | 94.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 785.56 | 785.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 785.56 | 785.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 3,708.84 | 3,708.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 2,080.60 | 2,080.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 1,628.24 | 1,628.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 205.10 | 205.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 205.10 | 205.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,292.71 | 1,292.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 44.76 | 44.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 44.76 | 44.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 51.28 | 51.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 31.72 | 31.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 9.28 | 9.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 1,196.66 | 1,196.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 1,196.66 | 1,196.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 371.29 | 371.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 371.29 | 371.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 371.29 | 371.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 863.00 | 863.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 428.00 | 428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 435.00 | 435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 187.00 | 187.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 187.00 | 187.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 103.23 | 103.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 103.23 | 103.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 103.23 | 103.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1,108.11 | 1,108.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,108.11 | 1,108.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 963.11 | 963.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 145.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开04表 | ||
部门:衢州市衢江区民政局(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 28,820.61 | 1,082.27 | 27,738.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢江区民政局 | 28,820.61 | 1,082.27 | 27,738.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
公开05表 | ||
部门:衢州市衢江区民政局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 28,820.61 | 1,082.27 | 27,738.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 24,894.66 | 927.75 | 23,966.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080101 | 行政运行 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 1,598.86 | 804.22 | 794.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 804.22 | 804.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080206 | 社会组织管理 | 22.99 | 0.00 | 22.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 6.31 | 0.00 | 6.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 21.85 | 0.00 | 21.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 743.50 | 0.00 | 743.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.33 | 123.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 18.14 | 18.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.86 | 69.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.93 | 34.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 2,360.18 | 0.00 | 2,360.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 111.67 | 0.00 | 111.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 2,239.71 | 0.00 | 2,239.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 3,262.21 | 0.00 | 3,262.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 3,262.21 | 0.00 | 3,262.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 12,756.12 | 0.00 | 12,756.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 93.46 | 0.00 | 93.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 12,662.67 | 0.00 | 12,662.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 94.25 | 0.00 | 94.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 94.25 | 0.00 | 94.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 785.56 | 0.00 | 785.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 785.56 | 0.00 | 785.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 3,708.84 | 0.00 | 3,708.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 2,080.60 | 0.00 | 2,080.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 1,628.24 | 0.00 | 1,628.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 205.10 | 0.00 | 205.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 205.10 | 0.00 | 205.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,292.71 | 51.28 | 1,241.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 44.76 | 0.00 | 44.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 44.76 | 0.00 | 44.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 51.28 | 51.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 31.72 | 31.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 9.28 | 9.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 1,196.66 | 0.00 | 1,196.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 1,196.66 | 0.00 | 1,196.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 371.29 | 0.00 | 371.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 371.29 | 0.00 | 371.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 371.29 | 0.00 | 371.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,050.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 863.00 | 0.00 | 863.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 428.00 | 0.00 | 428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 435.00 | 0.00 | 435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 187.00 | 0.00 | 187.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 187.00 | 0.00 | 187.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 103.23 | 103.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 103.23 | 103.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 103.23 | 103.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1,108.11 | 0.00 | 1,108.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,108.11 | 0.00 | 1,108.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 963.11 | 0.00 | 963.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 145.00 | 0.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
公开06表 | ||
部门:衢州市衢江区民政局(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 23,410.75 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5,375.25 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 24,860.05 | 21,151.21 | 3,708.84 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,292.71 | 1,292.71 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 371.29 | 0.00 | 371.29 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,050.00 | 863.00 | 187.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 103.23 | 103.23 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 1,108.11 | 0.00 | 1,108.11 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 28,786.00 | 本年支出合计 | 59 | 28,786.00 | 23,410.75 | 5,375.25 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 28,786.00 | 总 计 | 64 | 28,786.00 | 23,410.75 | 5,375.25 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
公开07表 | ||
部门:衢州市衢江区民政局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 23,410.75 | 1,082.27 | 22,328.48 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | ||
20132 | 组织事务 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 21,151.21 | 927.75 | 20,223.46 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | ||
2080101 | 行政运行 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 1,564.25 | 804.22 | 760.03 | ||
2080201 | 行政运行 | 804.22 | 804.22 | 0.00 | ||
2080206 | 社会组织管理 | 22.99 | 0.00 | 22.99 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 6.31 | 0.00 | 6.31 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 21.85 | 0.00 | 21.85 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 708.89 | 0.00 | 708.89 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.33 | 123.33 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 18.14 | 18.14 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.86 | 69.86 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.93 | 34.93 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 2,360.18 | 0.00 | 2,360.18 | ||
2081001 | 儿童福利 | 111.67 | 0.00 | 111.67 | ||
2081006 | 养老服务 | 2,239.71 | 0.00 | 2,239.71 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | ||
20811 | 残疾人事业 | 3,262.21 | 0.00 | 3,262.21 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 3,262.21 | 0.00 | 3,262.21 | ||
20819 | 最低生活保障 | 12,756.12 | 0.00 | 12,756.12 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 93.46 | 0.00 | 93.46 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 12,662.67 | 0.00 | 12,662.67 | ||
20820 | 临时救助 | 94.25 | 0.00 | 94.25 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 94.25 | 0.00 | 94.25 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 785.56 | 0.00 | 785.56 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 785.56 | 0.00 | 785.56 | ||
20825 | 其他生活救助 | 205.10 | 0.00 | 205.10 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 205.10 | 0.00 | 205.10 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,292.71 | 51.28 | 1,241.42 | ||
21004 | 公共卫生 | 44.76 | 0.00 | 44.76 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 44.76 | 0.00 | 44.76 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 51.28 | 51.28 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 31.72 | 31.72 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 9.28 | 9.28 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | ||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 1,196.66 | 0.00 | 1,196.66 | ||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 1,196.66 | 0.00 | 1,196.66 | ||
213 | 农林水支出 | 863.00 | 0.00 | 863.00 | ||
21303 | 水利 | 863.00 | 0.00 | 863.00 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 428.00 | 0.00 | 428.00 | ||
2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 435.00 | 0.00 | 435.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 103.23 | 103.23 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 103.23 | 103.23 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 103.23 | 103.23 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
公开08表 | ||
部门:衢州市衢江区民政局(汇总) | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 948.77 | 302 | 商品和服务支出 | 132.86 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 138.02 | 30201 | 办公费 | 10.18 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 115.91 | 30202 | 印刷费 | 1.42 | 310 | 资本性支出 | 0.06 |
30103 | 奖金 | 289.52 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.06 |
30107 | 绩效工资 | 42.28 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.86 | 30206 | 电费 | 0.30 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 34.93 | 30207 | 邮电费 | 2.88 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.28 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.42 | 30211 | 差旅费 | 7.72 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 103.23 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 100.32 | 30214 | 租赁费 | 3.90 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.58 | 30215 | 会议费 | 0.57 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 10.51 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.98 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 5.60 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.14 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.58 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.20 | 30229 | 福利费 | 43.10 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 20.02 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.24 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 18.12 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 949.35 | 公用经费合计 | 132.92 | |||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
公开09表 | ||
部门:衢州市衢江区民政局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 5,375.25 | 5,375.25 | 0.00 | 5,375.25 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 3,708.84 | 3,708.84 | 0.00 | 3,708.84 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 3,708.84 | 3,708.84 | 0.00 | 3,708.84 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 0.00 | 2,080.60 | 2,080.60 | 0.00 | 2,080.60 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 1,628.24 | 1,628.24 | 0.00 | 1,628.24 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 371.29 | 371.29 | 0.00 | 371.29 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 371.29 | 371.29 | 0.00 | 371.29 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 371.29 | 371.29 | 0.00 | 371.29 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 0.00 | 187.00 | 187.00 | 0.00 | 187.00 | 0.00 | ||
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 0.00 | 187.00 | 187.00 | 0.00 | 187.00 | 0.00 | ||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 187.00 | 187.00 | 0.00 | 187.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 1,108.11 | 1,108.11 | 0.00 | 1,108.11 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 1,108.11 | 1,108.11 | 0.00 | 1,108.11 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 963.11 | 963.11 | 0.00 | 963.11 | 0.00 | ||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 145.00 | 145.00 | 0.00 | 145.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
公开10表 | ||
部门:衢州市衢江区民政局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
说明:本部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
公开11表 | ||
部门:衢州市衢江区民政局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.98 | 0.98 |
1.因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3.公务接待费 | 0.98 | 0.98 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 |
2023年度收入总计28820.61万元,支出总计28820.61万元,与2022年度相比,各减少13853.09万元,下降32.46%,主要原因是:业务发展需要项目调整。
本年收入合计28820.61万元;包括财政拨款收入28786.00万元(其中,一般公共预算23410.75万元,政府性基金预算5375.25万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计99.88%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属部门上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入34.61万元,占收入合计0.12%。
本年支出合计28820.61万元,其中基本支出1082.27万元,占3.76%;项目支出27738.34万元,占96.24%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属部门补助支出0.00万元,占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计28786.00万元,支出总计28786.00万元,与2022年相比,各减少13310.90万元,下降31.62%。主要原因是业务发展需要项目支出减少。财政拨款支出年初预算数34063.20万元,完成年初预算的84.51%,主要原因是社会保障和就业支出、移民项目支出略有下降。
2023年度一般公共预算财政拨款支出23410.75万元,占本年支出合计的81.23%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出增加597.70万元,增长2.62%。主要原因是:项目有所增加。
2023年度一般公共预算财政拨款支出23410.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)0.60万元,占0.00%;社会保障和就业支出(类)21151.21万元,占90.35%;卫生健康支出(类)1292.71万元,占5.52%;农林水支出(类)863.00万元,占3.69%;住房保障支出(类)103.23万元,占0.44%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27584.47万元,支出决算为23410.75万元,完成年初预算的84.87%,主要原因是:社会保障和就业支出、移民项目支出略有下降。其中:
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)年初预算数为721.67万元,支出决算数为804.22万元,完成年初预算的111.44%,决算数大于预算数的主要原因是政府年休假工资、奖金等未纳入预算。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)年初预算数为23.00万元,支出决算数为22.99万元,完成年初预算的99.93%,决算数小于预算数的主要原因是略有结余。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)年初预算数为6.50万元,支出决算数为6.31万元,完成年初预算的97.09%,决算数小于预算数的主要原因是项目中期预算调整。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)年初预算数为52.00万元,支出决算数为21.85万元,完成年初预算的42.01%,决算数小于预算数的主要原因项目中期预算调整。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)年初预算数为1164.07万元,支出决算数为708.89万元,完成年初预算的60.90%,决算数小于预算数的主要原因部分项目支付进度滞后。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算数为18.91万元,支出决算数为18.14万元,完成年初预算的95.94%,决算数小于预算数的主要原因是略有结余。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为69.61万元,支出决算数为69.86万元,完成年初预算的100.36%,决算数大于预算数的主要原因养老保险缴费基数上调。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为34.81万元,支出决算数为34.93万元,完成年初预算的100.34%,决算数大于预算数的主要原因职业年金缴费基数上调。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)年初预算数为138.16万元,支出决算数为111.67万元,完成年初预算的80.83%,决算数小于预算数的主要原因按实际人数补助。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)年初预算数为2849.51万元,支出决算数为2239.71万元,完成年初预算的78.60%,决算数小于预算数的主要原因项目中期预算有所调整且部分项目支付进度滞后。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)年初预算数为300.00万元,支出决算数为8.80万元,完成年初预算的2.93%,决算数小于预算数的主要原因中期预算有所调整且部分项目支付进度滞后。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)年初预算数为3546.00万元,支出决算数为3262.21万元,完成年初预算的92.00%,决算数小于预算数的主要原因根据实际人数支付补助金。
社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)年初预算数为120.00万元,支出决算数为93.46万元,完成年初预算的77.88%,决算数小于预算数的主要原因根据实际人数支付补助金。
社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)年初预算数为14995.00万元,支出决算数为12662.67万元,完成年初预算的84.45%,决算数小于预算数的主要原因根据实际人数支付补助金。
社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算数为10.00万元,支出决算数为94.25万元,完成年初预算的942.46%,决算数大于预算数的主要原因根据实际情况支付补助金。
社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)年初预算数为800.00万元,支出决算数为785.56万元,完成年初预算的98.20%,决算数小于预算数的主要原因根据实际情况支付补助金。
社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)年初预算数为270.00万元,支出决算数为205.10万元,完成年初预算的75.96%,决算数小于预算数的主要原因根据实际情况支付补助金。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为23.53万元,支出决算数为31.72万元,完成年初预算的134.81%,决算数大于预算数的主要原因人数有所增长。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为9.28万元,支出决算数为9.28万元,完成年初预算的99.99%,决算数等于预算数。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算数为6.42万元,支出决算数为7.75万元,完成年初预算的120.79%,决算数大于预算数的主要原因根据实际人数支付。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算数为2.53万元,支出决算数为2.53万元,完成年初预算的100.01%,决算数等于预算数。
卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)年初预算数为1300.00万元,支出决算数为1196.66万元,完成年初预算的92.05%,决算数小于预算数的主要原因根据实际人数支付。
农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)年初预算数为492.00万元,支出决算数为428.00万元,完成年初预算的86.99%,决算数小于预算数的主要原因部分项目支付进度滞后。
农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项)年初预算数为534.00万元,支出决算数为435.00万元,完成年初预算的81.46%,决算数小于预算数的主要原因是项目有所调整。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为97.47万元,支出决算数为103.23万元,完成年初预算的105.91%,决算数大于预算数的主要原因标准有所调整。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为0.60万元,决算数大于预算数的主要原因支出增加。
社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为0.20万元,决算数大于预算数的主要原因支出增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为0.40万元,决算数大于预算数的主要原因支出增加。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为44.76万元,决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1082.27万元,其中:
人员经费949.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;
公用经费132.92万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置;
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出5375.25万元,占本年支出合计的18.65%。与2022年相比,政府性基金预算财政拨款支出 减少13908.59万元,下降72.13%,主要原因是:项目有所调整。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出5375.25万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业(类)支出3708.84万元,占69.00%。;城乡社区(类)支出371.29万元,占6.91%。;农林水(类)支出187.00万元,占3.48%。;其他(类)支出1108.11万元,占20.62%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6478.73万元,支出决算为5375.25万元,完成年初预算的82.97%,主要原因是项目调整。其中:
社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)年初预算数为2576.88万元,支出决算数为2080.60万元,完成年初预算的80.74%,决算数小于预算数的主要原因部分项目支付进度滞后。
社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)年初预算数为1211.00万元,支出决算数为1628.24万元,完成年初预算的134.45%,决算数大于预算数的主要原因是项目有所增加。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)年初预算数为850.00万元,支出决算数为371.29万元,完成年初预算的43.68%,决算数小于预算数的主要原因是项目有所调整。
农林水支出(类)大中型水库库区基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项)年初预算数为155.00万元,支出决算数为187.00万元,完成年初预算的120.65%,决算数大于预算数的主要原因是项目有所增加。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算数为1583.85万元,支出决算数为963.11万元,完成年初预算的60.81%,决算数小于预算数的主要原因是彩票公益金项目调整。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)年初预算数为102.00万元,支出决算数为145.00万元,完成年初预算的142.16%,决算数大于预算数的主要原因是彩票公益金项目调整。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.98万元,支出决算为0.98万元,完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2022年度相比,增加0.00万元,主要原因是无因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2022年度相比,增加0.00万元,主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出 ;公务接待费支出决算为0.98万元,占100.00%,与2022年度相比,减少0.50万元,下降33.66%,主要原因是公务接待有所减少。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国(境)费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个;累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。
公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用)。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。截至2023年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费全年预算数为0.98万元,支出决算为0.98万元,完成全年预算的100.00%。国内公务接待10批次,累计82人次。主要用于接待其他地区交流民政工作等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是支出持平其中:
外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出0.98万元,主要用于其他地区交流民政工作,接待10批次,累计82人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为108.05万元,支出决算为132.92万元,完成年初预算的123.02%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费有所增加;比2022年度增长7.09万元,增长5.63%,主要原因是预算经费有所调整。
2023年度政府采购支出总额10.11万元,其中:政府采购货物支出10.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.11万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额10.11万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
截至2023年12月31日,区民政局共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,区民政局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目30个,共涉及资金22328.48万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对2023年度2022大中型水库移民后期扶持基金等12个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金5375万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
衢州市衢江区民政局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,“2023年民政社会事务及福利专项资金(浙里护苗助学金)”和其他社会救助(社会化发放)项目项目绩效自评具体情况如下:
“2023年民政社会事务及福利专项资金(浙里护苗助学金)”绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为23万元,执行数为23万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:进一步保障事实无人抚养儿童的受教育权利,资助25名事实无人抚养儿童。发现的问题及原因:一是事实无人抚养儿童对象摸排力度有待提高;二是针对事实无人抚养儿童的动态管理仍需加强。下一步改进措施:一是加大事实无人抚养儿童对象摸排力度;二是加强管理,实时掌握补助对象变化情况。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
( 2023年度) | ||||||||||||
项目名称 | 2023年民政社会事务及福利专项资金(浙里护苗助学金) | |||||||||||
主管部门 | 衢江区民政局 | 实施单位 | 社会福利与养老服务科 | |||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 23 | 23 | 23 | 100.00% | ||||||||
其中:当年财政拨款 | 23 | 23 | 23 | 100.00% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
保障事实无人抚养儿童的受教育权利,资助25名事实无人抚养儿童。 | 资助25名事实无人抚养儿童完成学业 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 资助事实无人抚养儿童完成学业 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
时效指标 | 资金及时拨付率 | 100% | 100% | 25 | 25 | |||||||
效益指标 | 经济效益 | 资助完成率 | 90% | 90% | 25 | 25 | ||||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 80% | 80% | 25 | 25 | ||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
自评结论 | 优√ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 | ||||||||||
单位负责人: | 填报人: | 填报时间: |
其他社会救助(社会化发放)绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为220万元,执行数为205.1万元,完成预算的93.23%。项目绩效目标完成情况:一是完成9类定期定补对象101人的资金发放;二是资金发放及时足额。发现的问题及原因:一是民政工作政策宣传力度不够;二是民政定补对象的动态情况不能及时掌握。下一步改进措施:一是加大政策宣传力度;二是加强动态管理。
项目支出绩效自评表(参考表式) | ||||||||||||
( 2023年度) | ||||||||||||
项目名称 | 其他社会救助(社会化发放) | |||||||||||
主管部门 | 衢江区民政局 | 实施单位 | 民政社会救助与慈善促进科 | |||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 270 | 220 | 205.1024 | 93.23% | ||||||||
其中:当年财政拨款 | 270 | 220 | 205.1024 | 93.23% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
精减老职工(地方事业单位职工、十二局职工、40%职工、照顾性职工)、定期救济对象、麻风病人、遗属、国民党抗战老兵等8类定期定补对象共1314人. | 精减老职工(地方事业单位职工、十二局职工、40%职工、照顾性职工)、定期救济对象、麻风病人、遗属、国民党抗战老兵等8类定期定补对象共1314人. | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | 1314 | 1314 | 20 | 20 | ||||||
时效指标 | 及时发放特困资金 | 100% | 100% | 20 | 20 | |||||||
资金拨付率 | 100% | 100% | 20 | 20 | ||||||||
效益指标 | 社会效益 | 政策执行率 | 100% | 100% | 20 | 20 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 80% | 80% | 20 | 20 | ||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
自评结论 | 优√ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 | ||||||||||
单位负责人(签名): 填报人(签名): 填报日期: |
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或 下属单位整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目;财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入:指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余:指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算部门为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出:指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出:填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政部门(含参照公务员法管理的事业部门)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项):指社会组织管理建设等方面的支出。
18.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):指行政区划界线勘定、维护、以及行政区划和地名管理支出。
19.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):反映基层政权和社区建设方面的支出;
20.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):指民政部门接待来访,法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位开支的离退休经费。
22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指行政单位开支的基本养老保险缴费。
23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指行政单位的职业年金缴费。
24. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、未归口管理的行政单位离退休以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
25.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):指对儿童提供福利服务方面的支出。
26.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方面的支出;
27.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):反映对其他各类群体提供福利服务方面的支出;
28.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出;
29.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出;
30.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):指用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。
31.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):反映农村特困人员的救助供养支出。
32.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项):指用于大中型水库移民补助的支出;
33.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项):指用于大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展的支出;
34.社会保障和就业支出(类)小型水库移民扶助基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项):指用于小型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展的支出。
35.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
36.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。
37.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位医疗方面的支出。
38.卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项):指其他用于医疗救助方面的支出。
39.卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项):指老龄卫生健康事务方面的支出。
40.农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项):指专项用于大中型水库移民后期扶持方面的支出。
41.农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项):指专项用于水利建设征地及移民支出。
42.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
43.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
44.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
45.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他公益事业的彩票公益金支出(项):指用于其他公益事业的彩票公益金支出。
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | ||
衢江区民政局 | ||
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
衢江区民政局 | 殡改专项资金 | 优 |
衢江区民政局 | 节地生态殡葬设施建设项目(政府投资项目) | 优 |
衢江区民政局 | 2022年“节地生态安葬点项目"建设补助资金 | 优 |
衢江区民政局 | 行政区划和地名管理 | 优 |
衢江区民政局 | 婚姻登记处工作经费 | 优 |
衢江区民政局 | 社区建设经费 | 优 |
衢江区民政局 | 2022年市级福利彩票公益金资助“示范型农村社区”建设专项资金 | 优 |
衢江区民政局 | “邻礼汇”社区服务综合体试点项目补助资金 | 优 |
衢江区民政局 | 社会组织公益创投 | 优 |
衢江区民政局 | 社会组织管理 | 优 |
衢江区民政局 | 2023年民政社会事务及福利专项资金 | 优 |
衢江区民政局 | 城镇低保 | 优 |
衢江区民政局 | 农村低保 | 优 |
衢江区民政局 | 困难群众救助补助资金 | 优 |
衢江区民政局 | 五保集中供养 | 优 |
衢江区民政局 | 其他社会救助(社会化发放) | 优 |
衢江区民政局 | 慈善基地建设专项经费 | 优 |
衢江区民政局 | 临时救助 | 优 |
衢江区民政局 | 2023年民政社会事务及福利专项资金(助联体) | 优 |
衢江区民政局 | 2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 | 优 |
衢江区民政局 | 2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金第二批 | 优 |
衢江区民政局 | 孤儿和困境儿童基本生活补助 | 优 |
衢江区民政局 | 高龄老人长寿保健补助金 | 优 |
衢江区民政局 | 2023年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助资金 | 优 |
衢江区民政局 | 2022年困难老年人家庭适老化改造试点和幸福食堂(助餐点)补助资金 | 优 |
衢江区民政局 | 困难老年人家庭适老化改造试点和社区共享食堂补助资金 | 优 |
衢江区民政局 | 2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金(孤儿助学金) | 优 |
衢江区民政局 | 2023年民政社会事务及福利专项资金(浙里护苗助学金) | 优 |
衢江区民政局 | 养老服务体系建设 | 优 |
衢江区民政局 | 2015-2021年度移民资金 | 优 |
衢江区民政局 | 2022年大中型水库移民后期扶持基金(资金) | 优 |
衢江区民政局 | 2022年民政社会事务及福利专项资金(大中型水库库区基金) | 优 |
衢江区民政局 | 2022年中央水库移民扶持基金 | 优 |
衢江区民政局 | 2023年大中型水库移民后期扶持基金(资金) | 优 |
衢江区民政局 | 下达2022年水库移民共同富裕示范项目补助资金 | 优 |
衢江区民政局 | 2023年水库移民共同富裕示范项目补助资金 | 优 |
衢江区民政局 | 2023年中央水库移民扶持基金 | 优 |
衢江区民政局 | 2022年民政社会事务及福利专项资金(小型水库) | 优 |
衢江区民政局 | 2023年民政社会事务及福利专项资金(小型水库) | 良 |
衢江区民政局 | 2023年民政社会事务及福利专项资金(大中型水库) | 优 |
衢江区民政局 | 2023年民政社会事务及福利专项资金_小型水库(第二批) | 优 |
衢江区民政局 | 2023年民政社会事务及福利专项资金_大中型水库(第二批) | 优 |