索引号: 330803-063/2024-70463 组配分类: 部门预决算信息
发布机构: 高家镇 发文日期: 2024-08-30
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向全社会
衢州市衢江区高家镇人民政府(汇总)2023年度部门决算
时间:2024-08-30 10:15 来源:直属人员 浏览次数:
字体:[ ]
分享:

目录

一、概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2023年度部门决算公开表

2023年度收入支出决算总表

2023年度收入决算表(分单位)

2023年度收入决算表(分科目)

2023年度支出决算表(分单位)

2023年度支出决算表(分科目)

2023年度财政拨款收入支出决算总表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度财政拨款三公经费支出决算表

三、2023年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)财政拨款三公经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有使用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

(一)部门职责

本次纳入财政部门决算的单位名称是衢州市衢江区高家镇人民政府,主要从事一般公共服务、公共安全支出、文化体育、社会保障、医疗卫生、节能环保、农林水、城乡社区等职能。

(二)机构设置

从预算单位构成看,衢州市衢江区高家镇人民政府(汇总)部门决算包括高家镇人民政府有1个行政机构为政府机关,3个财政补助事业机构,分别为经济发展服务中心、社会事业服务中心、以及高家镇财政所。

纳入衢州市衢江区高家镇人民政府(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:高家镇人民政府。

二、2023年度部门决算公开表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门:衢州市衢江区高家镇人民政府(汇总)

金额单位:万元

    

    

  

行次

金额

  

行次

金额

  

1

  

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

8,293.54

一、一般公共服务支出

32

2,631.04

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

3,836.03

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

163.53

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

60.80

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

114.74

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

181.79

9

九、卫生健康支出

40

75.03

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

872.51

12

十二、农林水支出

43

3,044.34

13

十三、交通运输支出

44

74.63

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

1,262.03

19

十九、住房保障支出

50

189.21

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

5.20

23

二十三、其他支出

54

3,454.71

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

12,129.57

本年支出合计

58

12,129.57

    使用非财政拨款结余

28

0.00

    结余分配

59

0.00

    年初结转和结余

29

0.00

    年末结转和结余

60

0.00

30

61

  

31

12,129.57

  

62

12,129.57

注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度收入决算表(分单位)

公开02表

部门:衢州市衢江区高家镇人民政府(汇总)

金额单位:万元

单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

12,129.57

12,129.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

衢州市衢江区高家镇人民政府

12,129.57

12,129.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度收入决算表(分科目)

公开03表

部门:衢州市衢江区高家镇人民政府(汇总)

金额单位:万元

  

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

12,129.57

12,129.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,631.04

2,631.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

1,227.58

1,227.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

846.30

846.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

11.53

11.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010150

事业运行

369.76

369.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,256.60

1,256.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

512.87

512.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

743.72

743.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

6.21

6.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

6.21

6.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

28.67

28.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

28.67

28.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

111.98

111.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013301

行政运行

111.98

111.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

163.53

163.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

163.53

163.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049999

其他公共安全支出

163.53

163.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

60.80

60.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

60.80

60.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050201

学前教育

60.80

60.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

114.74

114.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

24.24

24.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

24.24

24.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

90.50

90.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

90.50

90.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

181.79

181.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.51

1.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1.51

1.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

177.58

177.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

24.10

24.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

101.36

101.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

52.12

52.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

2.70

2.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

2.70

2.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

75.03

75.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

75.03

75.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

34.45

34.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

25.01

25.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

8.75

8.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

6.82

6.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

872.51

872.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

18.17

18.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

18.17

18.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

381.32

381.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

5.53

5.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

375.78

375.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

473.03

473.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

473.03

473.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3,044.34

3,044.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

1,708.83

1,708.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

1,708.83

1,708.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

9.48

9.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

9.48

9.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

1,026.03

1,026.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

524.59

524.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130706

对村集体经济组织的补助

160.00

160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

其他农村综合改革支出

271.44

271.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

74.63

74.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

51.99

51.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

51.99

51.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21402

铁路运输

12.80

12.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140299

其他铁路运输支出

12.80

12.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21499

其他交通运输支出

9.84

9.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2149999

其他交通运输支出

9.84

9.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

1,262.03

1,262.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

250.72

250.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

250.72

250.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22099

其他自然资源海洋气象等支出

1,011.31

1,011.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2209999

其他自然资源海洋气象等支出

1,011.31

1,011.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

189.21

189.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

171.21

171.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

171.21

171.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

5.20

5.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

5.20

5.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

5.20

5.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

3,454.71

3,454.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

3,454.71

3,454.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290401

其他政府性基金安排的支出

3,454.71

3,454.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度支出决算表(分单位)

公开04表

部门:衢州市衢江区高家镇人民政府(汇总)

金额单位:万元

单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

12,129.57

2,264.73

9,864.83

0.00

0.00

0.00

衢州市衢江区高家镇人民政府

12,129.57

2,264.73

9,864.83

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度各项支出情况。

2023年度支出决算表(分科目)

公开05表

部门:衢州市衢江区高家镇人民政府(汇总)

金额单位:万元

  

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

  

1

2

3

4

5

6

合计

12,129.57

2,264.73

9,864.83

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,631.04

1,840.91

790.13

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

1,227.58

1,216.06

11.53

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

846.30

846.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

11.53

0.00

11.53

0.00

0.00

0.00

2010150

事业运行

369.76

369.76

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,256.60

512.87

743.72

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

512.87

512.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

743.72

0.00

743.72

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

6.21

0.00

6.21

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

6.21

0.00

6.21

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

28.67

0.00

28.67

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

28.67

0.00

28.67

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

111.98

111.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2013301

行政运行

111.98

111.98

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

163.53

0.00

163.53

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

163.53

0.00

163.53

0.00

0.00

0.00

2049999

其他公共安全支出

163.53

0.00

163.53

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

60.80

0.00

60.80

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

60.80

0.00

60.80

0.00

0.00

0.00

2050201

学前教育

60.80

0.00

60.80

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

114.74

0.00

114.74

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

24.24

0.00

24.24

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

24.24

0.00

24.24

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

90.50

0.00

90.50

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

90.50

0.00

90.50

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

181.79

177.58

4.21

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.51

0.00

1.51

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1.51

0.00

1.51

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

177.58

177.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

24.10

24.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

101.36

101.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

52.12

52.12

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

2.70

0.00

2.70

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

2.70

0.00

2.70

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

75.03

75.03

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

75.03

75.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

34.45

34.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

25.01

25.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

8.75

8.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

6.82

6.82

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

872.51

0.00

872.51

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

18.17

0.00

18.17

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

18.17

0.00

18.17

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

381.32

0.00

381.32

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

5.53

0.00

5.53

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

375.78

0.00

375.78

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

473.03

0.00

473.03

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

473.03

0.00

473.03

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3,044.34

0.00

3,044.34

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

1,708.83

0.00

1,708.83

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

1,708.83

0.00

1,708.83

0.00

0.00

0.00

21303

水利

9.48

0.00

9.48

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

9.48

0.00

9.48

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

300.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

300.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

1,026.03

0.00

1,026.03

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

70.00

0.00

70.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

524.59

0.00

524.59

0.00

0.00

0.00

2130706

对村集体经济组织的补助

160.00

0.00

160.00

0.00

0.00

0.00

2130799

其他农村综合改革支出

271.44

0.00

271.44

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

74.63

0.00

74.63

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

51.99

0.00

51.99

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

51.99

0.00

51.99

0.00

0.00

0.00

21402

铁路运输

12.80

0.00

12.80

0.00

0.00

0.00

2140299

其他铁路运输支出

12.80

0.00

12.80

0.00

0.00

0.00

21499

其他交通运输支出

9.84

0.00

9.84

0.00

0.00

0.00

2149999

其他交通运输支出

9.84

0.00

9.84

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

1,262.03

0.00

1,262.03

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

250.72

0.00

250.72

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

250.72

0.00

250.72

0.00

0.00

0.00

22099

其他自然资源海洋气象等支出

1,011.31

0.00

1,011.31

0.00

0.00

0.00

2209999

其他自然资源海洋气象等支出

1,011.31

0.00

1,011.31

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

189.21

171.21

18.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

18.00

0.00

18.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

18.00

0.00

18.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

171.21

171.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

171.21

171.21

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

5.20

0.00

5.20

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

5.20

0.00

5.20

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

5.20

0.00

5.20

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

3,454.71

0.00

3,454.71

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

3,454.71

0.00

3,454.71

0.00

0.00

0.00

2290401

其他政府性基金安排的支出

3,454.71

0.00

3,454.71

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

部门:衢州市衢江区高家镇人民政府(汇总)

金额单位:万元

    

    

  

行次

金额

  

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

  

1

  

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

8,293.54

一、一般公共服务支出

33

2,631.04

2,631.04

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

3,836.03

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

163.53

163.53

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

60.80

60.80

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

114.74

114.74

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

181.79

181.79

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

75.03

75.03

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

872.51

491.19

381.32

0.00

12

十二、农林水支出

44

3,044.34

3,044.34

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

74.63

74.63

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

1,262.03

1,262.03

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

189.21

189.21

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

5.20

5.20

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

3,454.71

0.00

3,454.71

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

12,129.57

本年支出合计

59

12,129.57

8,293.54

3,836.03

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

0.00

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

  

32

12,129.57

  

64

12,129.57

8,293.54

3,836.03

0.00

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

部门:衢州市衢江区高家镇人民政府(汇总)

金额单位:万元

  

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

8,293.54

2,264.73

6,028.80

201

一般公共服务支出

2,631.04

1,840.91

790.13

20101

人大事务

1,227.58

1,216.06

11.53

2010101

行政运行

846.30

846.30

0.00

2010108

代表工作

11.53

0.00

11.53

2010150

事业运行

369.76

369.76

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,256.60

512.87

743.72

2010301

行政运行

512.87

512.87

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

743.72

0.00

743.72

20105

统计信息事务

6.21

0.00

6.21

2010507

专项普查活动

6.21

0.00

6.21

20132

组织事务

28.67

0.00

28.67

2013299

其他组织事务支出

28.67

0.00

28.67

20133

宣传事务

111.98

111.98

0.00

2013301

行政运行

111.98

111.98

0.00

204

公共安全支出

163.53

0.00

163.53

20499

其他公共安全支出

163.53

0.00

163.53

2049999

其他公共安全支出

163.53

0.00

163.53

205

教育支出

60.80

0.00

60.80

20502

普通教育

60.80

0.00

60.80

2050201

学前教育

60.80

0.00

60.80

207

文化旅游体育与传媒支出

114.74

0.00

114.74

20701

文化和旅游

24.24

0.00

24.24

2070199

其他文化和旅游支出

24.24

0.00

24.24

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

90.50

0.00

90.50

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

90.50

0.00

90.50

208

社会保障和就业支出

181.79

177.58

4.21

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.51

0.00

1.51

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1.51

0.00

1.51

20805

行政事业单位养老支出

177.58

177.58

0.00

2080501

行政单位离退休

24.10

24.10

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

101.36

101.36

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

52.12

52.12

0.00

20820

临时救助

2.70

0.00

2.70

2082001

临时救助支出

2.70

0.00

2.70

210

卫生健康支出

75.03

75.03

0.00

21011

行政事业单位医疗

75.03

75.03

0.00

2101101

行政单位医疗

34.45

34.45

0.00

2101102

事业单位医疗

25.01

25.01

0.00

2101103

公务员医疗补助

8.75

8.75

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

6.82

6.82

0.00

212

城乡社区支出

491.19

0.00

491.19

21201

城乡社区管理事务

18.17

0.00

18.17

2120199

其他城乡社区管理事务支出

18.17

0.00

18.17

21299

其他城乡社区支出

473.03

0.00

473.03

2129999

其他城乡社区支出

473.03

0.00

473.03

213

农林水支出

3,044.34

0.00

3,044.34

21301

农业农村

1,708.83

0.00

1,708.83

2130199

其他农业农村支出

1,708.83

0.00

1,708.83

21303

水利

9.48

0.00

9.48

2130399

其他水利支出

9.48

0.00

9.48

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

300.00

0.00

300.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

300.00

0.00

300.00

21307

农村综合改革

1,026.03

0.00

1,026.03

2130701

对村级公益事业建设的补助

70.00

0.00

70.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

524.59

0.00

524.59

2130706

对村集体经济组织的补助

160.00

0.00

160.00

2130799

其他农村综合改革支出

271.44

0.00

271.44

214

交通运输支出

74.63

0.00

74.63

21401

公路水路运输

51.99

0.00

51.99

2140199

其他公路水路运输支出

51.99

0.00

51.99

21402

铁路运输

12.80

0.00

12.80

2140299

其他铁路运输支出

12.80

0.00

12.80

21499

其他交通运输支出

9.84

0.00

9.84

2149999

其他交通运输支出

9.84

0.00

9.84

220

自然资源海洋气象等支出

1,262.03

0.00

1,262.03

22001

自然资源事务

250.72

0.00

250.72

2200106

自然资源利用与保护

250.72

0.00

250.72

22099

其他自然资源海洋气象等支出

1,011.31

0.00

1,011.31

2209999

其他自然资源海洋气象等支出

1,011.31

0.00

1,011.31

221

住房保障支出

189.21

171.21

18.00

22101

保障性安居工程支出

18.00

0.00

18.00

2210105

农村危房改造

18.00

0.00

18.00

22102

住房改革支出

171.21

171.21

0.00

2210201

住房公积金

171.21

171.21

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

5.20

0.00

5.20

22401

应急管理事务

5.20

0.00

5.20

2240199

其他应急管理支出

5.20

0.00

5.20

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门:衢州市衢江区高家镇人民政府(汇总)

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2,023.68

302

商品和服务支出

172.70

30703

  国内债务发行费用

0.00

30101

  基本工资

248.43

30201

  办公费

1.84

30704

  国外债务发行费用

0.00

30102

  津贴补贴

150.52

30202

  印刷费

0.00

310

资本性支出

4.04

30103

  奖金

472.55

30203

  咨询费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31002

  办公设备购置

4.04

30107

  绩效工资

123.89

30205

  水费

1.54

31003

  专用设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

101.36

30206

  电费

27.52

31005

  基础设施建设

0.00

30109

  职业年金缴费

52.12

30207

  邮电费

3.29

31006

  大型修缮

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

59.46

30208

  取暖费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

16.20

30209

  物业管理费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30112

  其他社会保障缴费

5.57

30211

  差旅费

8.03

31009

  土地补偿

0.00

30113

  住房公积金

171.21

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31010

  安置补助

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.25

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

622.36

30214

  租赁费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

64.31

30215

  会议费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.12

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30303

  退职(役)费

1.32

30218

  专用材料费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30305

  生活补助

61.99

30225

  专用燃料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

5.38

31201

  资本金注入

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

6.00

31204

  费用补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

74.46

31205

  利息补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

23.17

399

其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

1.00

30240

  税金及附加费用

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30299

  其他商品和服务支出

21.11

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

39909

  经常性赠与

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

39910

  资本性赠与

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

2,087.99

公用经费合计

176.74

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门:衢州市衢江区高家镇人民政府(汇总)

金额单位:万元

  

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

  

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

3,836.03

3,836.03

0.00

3,836.03

0.00

212

城乡社区支出

0.00

381.32

381.32

0.00

381.32

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

381.32

381.32

0.00

381.32

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

0.00

5.53

5.53

0.00

5.53

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

0.00

375.78

375.78

0.00

375.78

0.00

229

其他支出

0.00

3,454.71

3,454.71

0.00

3,454.71

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

3,454.71

3,454.71

0.00

3,454.71

0.00

2290401

其他政府性基金安排的支出

0.00

3,454.71

3,454.71

0.00

3,454.71

0.00

注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

部门:衢州市衢江区高家镇人民政府(汇总)

金额单位:万元

  

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

  

1

2

3

合计

注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:本部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

部门:衢州市衢江区高家镇人民政府(汇总)

金额单位:万元

  

预算数

决算数

“三公”经费支出合计

0.20

0.12

  1.因公出国(境)费用

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费小计

0.00

0.00

    1)公务用车购置费

0.00

0.00

    2)公务用车运行维护费

0.00

0.00

  3.公务接待费

0.20

0.12

注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计12129.57万元,支出总计12129.57万元,与2022年度相比,减少7188.69万元,下降37.21%,主要原因是:厉行节约、缩减开支。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计12129.57万元;包括财政拨款收入12129.57万元(其中,一般公共预算8293.54万元,政府性基金预算3836.03万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属部门上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计12129.57万元,其中基本支出2264.73万元,占18.67%;项目支出9864.83万元,占81.33%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属部门补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计12129.57万元,支出总计12129.57万元,与2022年相比,减少1733.49万元,下降12.50%。主要原因是厉行节约、缩减开支。财政拨款支出年初预算数13108.70万元,完成年初预算的92.53%,主要原因厉行节约、缩减开支。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8293.54万元,占本年支出合计的68.37%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1433.80万元,增长20.90%。主要原因是:厉行节约、缩减开支。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8293.54万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)2631.04万元,占31.72%;公共安全支出(类)163.53万元,占1.97%;教育支出(类)60.80万元,占0.73%;文化旅游体育与传媒支出(类)114.74万元,占1.38%;社会保障和就业支出(类)181.79万元,占2.19%;卫生健康支出(类)75.03万元,占0.90%;城乡社区支出(类)491.19万元,占5.92%;农林水支出(类)3044.34万元,占36.71%;交通运输支出(类)74.63万元,占0.90%;自然资源海洋气象等支出(类)1262.03万元,占15.22%;住房保障支出(类)189.21万元,占2.28%;灾害防治及应急管理支出(类)5.20万元,占0.08%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8702.70万元,支出决算为8293.54万元,完成年初预算的95.30%,主要原因是:厉行节约、缩减开支。其中:

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)年初预算数为850.00万元,支出决算数为846.30万元,完成年初预算的99.56%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算数为12.00万元,支出决算数为11.53万元,完成年初预算的96.05%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)年初预算数为360.00万元,支出决算数为369.76万元,完成年初预算的102.71%,决算数大于预算数的主要原因是2023年新进人员较多。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算数为520.00万元,支出决算数为512.87万元,完成年初预算的98.63%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算数为750.00万元,支出决算数为743.72万元,完成年初预算的99.16%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算数为6.30万元,支出决算数为6.21万元,完成年初预算的98.53%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算数为29.00万元,支出决算数为28.67万元,完成年初预算的98.87%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)年初预算数为115.00万元,支出决算数为111.98万元,完成年初预算的97.38%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支。

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算数为165.00万元,支出决算数为163.53万元,完成年初预算的99.11%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支。

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算数为61.00万元,支出决算数为60.80万元,完成年初预算的99.67%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算数为25.00万元,支出决算数为24.24万元,完成年初预算的96.96%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算数为100.00万元,支出决算数为90.50万元,完成年初预算的90.50%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算数为1.55万元,支出决算数为1.51万元,完成年初预算的97.29%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算数为25.00万元,支出决算数为24.10万元,完成年初预算的96.40%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为105.00万元,支出决算数为101.36万元,完成年初预算的96.54%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为51.50万元,支出决算数为52.12万元,完成年初预算的101.20%,决算数大于预算数的主要原因是2023年新进人员较多。

社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算数为3.00万元,支出决算数为2.70万元,完成年初预算的90.00%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为34.00万元,支出决算数为34.45万元,完成年初预算的101.33%,决算数大于预算数的主要原因是2023年新进人员较多。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为24.50万元,支出决算数为25.01万元,完成年初预算的102.07%,决算数大于预算数的主要原因是2023年新进人员较多。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算数为8.60万元,支出决算数为8.75万元,完成年初预算的101.70%,决算数大于预算数的主要原因是2023年新进人员较多。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算数为6.75万元,支出决算数为6.82万元,完成年初预算的101.03%,决算数大于预算数的主要原因是2023年新进人员较多。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算数为19.00万元,支出决算数为18.17万元,完成年初预算的95.63%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算数为475.00万元,支出决算数为473.03万元,完成年初预算的99.58%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算数为1750.00万元,支出决算数为1708.83万元,完成年初预算的97.65%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支。

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算数为9.50万元,支出决算数为9.48万元,完成年初预算的99.79%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算数为350.00万元,支出决算数为300.00万元,完成年初预算的85.71%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)年初预算数为80.00万元,支出决算数为70.00万元,完成年初预算的87.50%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算数为550.00万元,支出决算数为524.59万元,完成年初预算的95.38%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)年初预算数为165.00万元,支出决算数为160.00万元,完成年初预算的96.97%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支。

农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)年初预算数为275.00万元,支出决算数为271.44万元,完成年初预算的98.70%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)年初预算数为52.00万元,支出决算数为51.99万元,完成年初预算的99.99%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支。

交通运输支出(类)铁路运输(款)其他铁路运输支出(项)年初预算数为13.00万元,支出决算数为12.80万元,完成年初预算的98.46%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支。

交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)年初预算数为10.00万元,支出决算数为9.84万元,完成年初预算的98.40%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)年初预算数为300.00万元,支出决算数为250.72万元,完成年初预算的83.57%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支。

自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)年初预算数为1200.00万元,支出决算数为1011.31万元,完成年初预算的84.28%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)年初预算数为20.00万元,支出决算数为18.00万元,完成年初预算的90.00%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为175.00万元,支出决算数为171.21万元,完成年初预算的97.84%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)年初预算数为6.00万元,支出决算数为5.20万元,完成年初预算的86.67%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2264.73万元,其中:

人员经费2087.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职(役)费、生活补助、其他对个人和家庭的补助……

公用经费176.74万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置……

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出3836.03万元,占本年支出合计的31.63%。与2022年相比,政府性基金预算财政拨款支出 减少3167.29万元,下降45.23%,主要原因是:厉行节约、缩减开支。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出3836.03万元,主要用于以下方面:

城乡社区(类)支出381.32万元,占9.94%。;其他(类)支出3454.71万元,占90.06%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4406.00万元,支出决算为3836.03万元,完成年初预算的87.06%,主要原因是严格按照预算执行。。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算数为6.00万元,支出决算数为5.53万元,完成年初预算的92.23%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)年初预算数为400.00万元,支出决算数为375.78万元,完成年初预算的93.95%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)年初预算数为4000.00万元,支出决算数为3454.71万元,完成年初预算的86.37%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.20万元,支出决算为0.12万元,完成全年预算的60.00%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2022年度相比,增加0.00万元,主要原因是厉行节约、缩减开支;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2022年度相比,增加0.00万元,主要原因是厉行节约、缩减开支;公务接待费支出决算为0.12万元,占100.00%,与2022年度相比,增加0.12万元,主要原因有公务接待。具体情况如下:

1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个;累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。

公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用)。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行截至202312月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费全年预算数为0.20万元,支出决算为0.12万元,完成全年预算的60.00%。国内公务接待1批次,累计10人次。主要用于接待国内接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支。其中:

外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0.12万元,主要用于国内接待1批次,累计10人次。

(十)机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为0.00万元,支出决算为176.74万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因有机关运行经费支出;比2022年度下降44.20万元,下降20.00%,主要原因是厉行节约、缩减开支。 

(十一)政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额65.62万元,其中:政府采购货物支出65.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额65.62万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额65.62万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至202312月31日,衢州市衢江区高家镇人民政府本级及所属各部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1,其他用车主要是消防用车;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,衢州市衢江区高家镇人民政府组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金464.24万元,占一般公共预算项目支出总额的7.7%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

高家镇随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(文化站运营、品质文化服务等)项目和区域协调财政专项激励资金(高家杆桔未来农业园区项目)项目绩效自评具体情况如下:

2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(文化站运营、品质文化服务等)绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“好”。项目全年预算数为14.24万元,执行数为14.24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是助推乡村振兴,建设美丽乡村;二是极大丰富了农村老百姓精神文化生活。发现的问题及原因:一是农村农民参与度不够;二是对传统文化的传承力度不够。下一步改进措施:一是促进更多农民参与传统文化传承弘扬;二是组建指导传统文化运用于文化礼堂的组织和师资队伍。

项目支出绩效自评表

2023年度)

填报单位(盖章):填报时间:202458

项目名称

2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(文化站运营、品质文化服务等)

主管部门

衢州市衢江区高家镇人民政府

实施单位

衢州市衢江区高家镇人民政府

项目资金(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

14.24

14.24

14.24

100%

其中:当年财政拨款

14.24

14.24

14.24

100%

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标本年工程全部完成并完成资金支付

本年工程全部完成并完成资金支付

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量

指标

项目按期完成率

100

100

30%

30

指标2:

……

质量

指标

指标1:

指标2:

……

时效

指标

指标1:

指标2:

……

成本

指标

指标1:

指标2:

……

效益指标

经济效益指标

指标1:

指标2:

……

社会效益指标

指标1:

指标2:

……

生态效益指标

安全生产事故下降率

100

100

30%

30

指标2:

……

可持续影响指标

指标1:

指标2:

……

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1:

指标2:

群众满意度

100

100

40%

40

总分

100

100

自评结论

□      良□      中□    差□

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

单位负责人(签字):           填报人:              联系方式:

备注:1.“全年预算数”:如项目预算数按程序作了调整,指调整后的预算金额。

2. 每个项目需至少分别设置一个及以上的产出指标和效益指标。

项目名称需与预算安排项目一一对应。

区域协调财政专项激励资金(高家杆桔未来农业园区项目)绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“好”。项目全年预算数为450万元,执行数为450万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是建设美丽乡村;二是增加农民收入水平。发现的问题及原因:一是当地村民参与度不够;二是产业不够完整。下一步改进措施:一是引进先进农业,科学调整产业结构;二是加大宣传力度,让村民都参与进来,增加就业就会,切实提高农民收入。

项目支出绩效自评表

2023年度)

填报单位(盖章):填报时间:202458

项目名称

区域协调财政专项激励资金(高家杆桔未来农业园区项目)

主管部门

衢州市衢江区高家镇人民政府

实施单位

衢州市衢江区高家镇人民政府

项目资金(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

450

450

450

100%

其中:当年财政拨款

450

450

450

100%

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标本年工程全部完成并完成资金支付

本年工程全部完成并完成资金支付

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量

指标

项目按期完成率

100

100

30%

30

指标2:

……

质量

指标

指标1:

指标2:

……

时效

指标

指标1:

指标2:

……

成本

指标

指标1:

指标2:

……

效益指标

经济效益指标

指标1:

指标2:

……

社会效益指标

指标1:

指标2:

……

生态效益指标

安全生产事故下降率

100

100

30%

30

指标2:

……

可持续影响指标

指标1:

指标2:

……

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1:

指标2:

群众满意度

100

100

40%

40

总分

100

100

自评结论

□      良□      中□    差□

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

单位负责人(签字):           填报人:              联系方式:

备注:1.“全年预算数”:如项目预算数按程序作了调整,指调整后的预算金额。

2. 每个项目需至少分别设置一个及以上的产出指标和效益指标。

项目名称需与预算安排项目一一对应。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。%0A   说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5.附属部门上缴收入:指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算部门“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额

8.年初结转和结余:指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算部门为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13.经营支出:指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属部门补助支出:填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政部门(含参照公务员法管理的事业部门)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反映除上述项目(机关服务、专项服务、专项业务活动等)以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

19. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。        

20. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。        

21. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。        

22.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):指反映行政单位用于招商引资方面的支出。        

23. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。        

24. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。        

25. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。        

26.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):指反映其他用于公共安全方面的支出。              

27. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。        

28.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指反映其他用于文化和旅游方面的支出。        

29. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。        

30. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。指反映用于义务兵优待的支出。        

31. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指用于其他方面社会保障和就业支出。           

32. 城乡社区支出(类)城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。        

33. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。        

34. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。        

35. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。        

36. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。        

37. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。        

38. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):指反映公路养护支出。        

39. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。        

40. 交通运输支出(类)邮政业支出(款)邮政普遍服务与特殊服务(项):指反映邮政普遍服务与政策性业务等方面的支出。        

41. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源利用与保护(项):指反映用于土地资源利用与保护方面的支出。        

42. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):指反映用于其他保障性安居工程方面的支出。

五、附件

附件

2023年部门项目支出绩效自评结果清单

序号

预算部门(单位)

项目名称

自评结论

1

衢州市衢江区高家镇人民政府

2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(文化站运营、品质文化服务等)

2

衢州市衢江区高家镇人民政府

区域协调财政专项激励资金(高家杆桔未来农业园区项目)